trên đăng ký kinh doanh công ty bạn có dịch vụ cho thuê nhà hay xe ô tô k?Cả nhà ởi cho e hỏi chút ạ!
E có một khoanr doanh thu cho thuê nhà và xe ô oto là 148tr, e đã hạh toán vào tk511, nhưng khoản doanh thu này lại k có tren dăng ký kinh doanh của công ty e, e hạch toán thế liệu có sao k ạ!
DKKD công ty mình lại k có dịch vụ cho thê nhà và xe bạn ạ, nhưng mình lỡ hạch toán vào 511 r, k biếết có được ktrên đăng ký kinh doanh công ty bạn có dịch vụ cho thuê nhà hay xe ô tô k?
nếu có thì bạn cho vào 5113 cũng được vì nó là dịch vụ mình cho thuê mà
Bản chất của việc cho thuê này là gì? Bên em có trụ sở làm việc và chia lại chỗ cho đơn vị bạn / khách hàng / ...? Hay là trở thành một nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên?Cả nhà ởi cho e hỏi chút ạ!
E có một khoanr doanh thu cho thuê nhà và xe ô oto là 148tr, e đã hạh toán vào tk511, nhưng khoản doanh thu này lại k có tren dăng ký kinh doanh của công ty e, e hạch toán thế liệu có sao k ạ!
bên e chia lại chỗ cho đơn vị bạn chị ạ,Bản chất của việc cho thuê này là gì? Bên em có trụ sở làm việc và chia lại chỗ cho đơn vị bạn / khách hàng / ...? Hay là trở thành một nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên?
Trong một năm có vài tháng là cho thuê nhà, bên e ký hợp đồng cho thuê 1 năm r, cứ 3 tháng xuất hóa đơn một lần c ạbên e chia lại chỗ cho đơn vị bạn chị ạ,
DKKD công ty mình lại k có dịch vụ cho thê nhà và xe bạn ạ, nhưng mình lỡ hạch toán vào 511 r, k biếết có được k
Nhưng vì mình đã hạch toán cho 511 và kết chuyển của năm 2014 r nên mình muúon biết như vây có vi phạm luật k, vì nó k có trong dkkd của cty mìnhTheo mình:
Vì đây là DT không có trong DKKD, không phát sinh thường xuyên thì bạn HT vào thu nhập khác 711.
Nhưng vì mình đã hạch toán cho 511 và kết chuyển của năm 2014 r nên mình muúon biết như vây có vi phạm luật k, vì nó k có trong dkkd của cty mình(
Nhất trì với anh @HO Anh Hue.Nhưng vì mình đã hạch toán cho 511 và kết chuyển của năm 2014 r nên mình muúon biết như vây có vi phạm luật k, vì nó k có trong dkkd của cty mình(
C oi BCTC năm 2014 e đã nộp về dưới tập đoàn, nhưng bh e phát hiện mình có sai xót và phải sửa lại BCTC, như the có bị sao không chịNhất trì với anh @HO Anh Hue.
DN cũng đã xuất hoá đơn => Có nộp thuế GTGT; Đã hạch toán DT 511 => Có nộp thuế TNDN
=> Về quan điểm thuế : Đã nộp thuế đầy đủ nên không vấn đề gì.
=> Về quan điểm kế toán : Khoản thu này được coi là doanh thu / thu nhập khác => Nếu bạn đã hạch toán TK511 thì chỉ ảnh hưởng đến việc phân tích hiệu quả SXKD của DN nếu tỷ trọng của khoản thu này lớn so với DT chính thôi. => Rút kinh nghiệm, nên hạch toán vào TK711 từ niên độ 2015. Tuy nhiên, nên trích khoản chi phí thuê / khấu hao mặt bằng cho thuê tương ứng này vào chi phí khác để phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ kinh doanh / hiệu quả SXKD.
DN khi phát hiện sai sót, có quyền điều chỉnh và nộp lại BCTC, miễn trước khi bị thanh tra, kiểm tra thuế. Nếu không phát sinh thêm thuế TNDN hay các khoản thuế khác phải nộp thì không bị phạt, nếu có phát sinh thì sẽ bị tính phạt chậm nộp phần chênh lệch thôi. Việc điều chỉnh này có thể sẽ ảnh hưởng đến BCTC hợp nhất của tập đoàn nhưng cũng không nghiêm trọng.C oi BCTC năm 2014 e đã nộp về dưới tập đoàn, nhưng bh e phát hiện mình có sai xót và phải sửa lại BCTC, như the có bị sao không chị(