Bù trừ nợ 2 công ty.

  • Thread starter Thread starter zuzutit
  • Ngày gửi Ngày gửi

zuzutit

Cao cấp
Mình chưa rành về cái bùi trừ công nợ lắm, nên đưa ra ví dụ thế này nhé:

1/9/14: A bán cho B: 100tr.
30/3/15: B bán cho A 130tr.
2 bên bây giờ mới làm cái xn nợ. Em làm hd giữa 2 thằng là bán hàng hóa cho nhau, trả chậm trong vòng 1 năm cho chắc.
Sau đó làm bb xn nợ:
Nội dung :
"1/9/14: A bán cho B: 100tr.
30/3/15: B bán cho A 130tr.
Vậy đến thời điểm 30/3/15, bên A còn nợ B: 30tr."

Em muốn 2 cty vẫn khấu trừ thuế trùng tháng nhận hóa đơn, thế còn 30tr e có phải thanh toán ck0, hay e vẫn để đấy để trừ nợ tiếp - Cái hóa đơn B bán cho A 130tr ấy, thằng A vẫn khấu trừ bt trong vòng 1 năm nếu thằng A bù trừ hết nợ hoặc ck hết từ 30/3/15 đến 30/3/16 nhỉ?
 
Mình chưa rành về cái bùi trừ công nợ lắm, nên đưa ra ví dụ thế này nhé:
1/9/14: A bán cho B: 100tr.
30/3/15: B bán cho A 130tr.
2 bên bây giờ mới làm cái xn nợ. Em làm hd giữa 2 thằng là bán hàng hóa cho nhau, trả chậm trong vòng 1 năm cho chắc.
Sau đó làm bb xn nợ:
Nội dung :
"1/9/14: A bán cho B: 100tr.
30/3/15: B bán cho A 130tr.
Vậy đến thời điểm 30/3/15, bên A còn nợ B: 30tr."
Em muốn 2 cty vẫn khấu trừ thuế trùng tháng nhận hóa đơn, thế còn 30tr e có phải thanh toán ck0, hay e vẫn để đấy để trừ nợ tiếp - Cái hóa đơn B bán cho A 130tr ấy, thằng A vẫn khấu trừ bt trong vòng 1 năm nếu thằng A bù trừ hết nợ hoặc ck hết từ 30/3/15 đến 30/3/16 nhỉ?

- Nếu bạn muốn được KT thuế và chi phí hợp lý thì phải chuyển khoản. Theo TT 26 thì chỉ được trả = tiền số tiền còn lại < 20 tr mới được KT thuế và tính chi phí thôi.
- Về công nợ 2 DN có đối chiếu công nợ hàng tháng nên đến tháng nào bù trừ, còn nợ thể hiện trên BB đối chiếu kế toán căn cứ vào đó để HT bù trừ.
 
Back
Top