khấu hao TSCĐ

  • Thread starter Thread starter viet kel
  • Ngày gửi Ngày gửi
Các bạn giup minh voi.cong ty minh moi mua may de chay bang keo da qua su dung gia 144trieu chua thue,thi minh phai trich khau hao cho may nam ah,va may da mua mang ve xuong 5/5/2015 nhung chua dua vao su dung thi minh co duoc phep trich khau hao hk

P/S: Bạn nên sửa lại bài viết bằng chữ tiếng Việt có dấu.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
nếu đã có biên bản bàn giao TSCĐ thì phải trích khấu hao từ lúc bàn giao, ko kể đã sử dụng hay chưa sử dụng. Nếu bạn muốn chưa phải trích khấu hao thì treo nó ở tài khoản 2411, khi nào sử dụng mới làm biên bản bàn giao TSCĐ.
 
Các bạn giup minh voi.cong ty minh moi mua may de chay bang keo da qua su dung gia 144trieu chua thue,thi minh phai trich khau hao cho may nam ah,va may da mua mang ve xuong 5/5/2015 nhung chua dua vao su dung thi minh co duoc phep trich khau hao hk
P/S: Bạn nên sửa lại bài viết bằng chữ tiếng Việt có dấu.

Bạn xem lại QĐ hạch toán TSCĐ. Trong thời gian mua, lắp đặt, chạy thử ... chưa ghi nhận vào 211 nên chưa KH. Sau khi ghi nhận 211 thì phải KH.
 
Dear Viet Kel
Bạn viết ngôn ngữ chát chít ko dấu nên tôi ko hiểu rõ bạn nói gì, tôi cố gắn đọc và trả lời cho bạn như sau:
1. Thời gian trích khấu hao tài sản cũ( đã qua sử dụng) khác với mới vui lòng xem Khoản 2 Điều 10 Thông tư 45
2. Việc có khấu hao hay để trong kho thì bạn vui lòng đọc Điều 9 thông tư 45 nếu ko thuộc trường hợp của cty bạn thì bạn phải trích.

Trân trong./,
 
mọi người cho minh hoi với. Cty minh quyết toán TSCD tháng 03/2015 thì phải trích khấu hao luôn hay sao ạ!, minh không rành lắm. xin cám ơn ạ!
 
Back
Top