chuyển tscd sang ccdc để phân bổ

  • Thread starter xawe
  • Ngày gửi
X

xawe

Guest
8/6/13
27
0
1
35
tphcm
chào mọi người !
cho mình hỏi chút nha theo thông tư của bộ TC thì từ t6/2013 tất cả các tscd mua về phải có gtri >30tr thì mới dc ghi nhậ vào tscd để tính khấu hao nhưng mình thấy trong năm 2014
cty mình mua xe honda 28.1181.818 đ
mua laptop lenovo 18.172.727đ
mua laptop dell 12.545.455đ
mà anh kế toán cũ lại hạch toán vào tk 211 rùi tính khấu hao mình thấy k đúng.bây giờ mình muốn chyển tscd đó qua ccdc để phân bổ thì phải lại từ năm 2014 hay có thể bắt đầu từ năm nay ?
mong nhận được ý kiến của mọi n sớm !
thanks cả nhà
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
chào mọi người !
cho mình hỏi chút nha theo thông tư của bộ TC thì từ t6/2013 tất cả các tscd mua về phải có gtri >30tr thì mới dc ghi nhậ vào tscd để tính khấu hao nhưng mình thấy trong năm 2014
cty mình mua xe honda 28.1181.818 đ
mua laptop lenovo 18.172.727đ
mua laptop dell 12.545.455đ
mà anh kế toán cũ lại hạch toán vào tk 211 rùi tính khấu hao mình thấy k đúng.bây giờ mình muốn chyển tscd đó qua ccdc để phân bổ thì phải lại từ năm 2014 hay có thể bắt đầu từ năm nay ?
mong nhận được ý kiến của mọi n sớm !
thanks cả nhà

Theo mình:
Năm 2014 đã lập B/C tài chính nộp cho các CQ rồi, nay bạn lập bảng điều chỉnh số dư ĐK 2015 chuyển giá trị còn lại của các TSCĐ ( không đủ điều kiện ) sang 242 cho đúng và phân bổ tiếp thôi.
 
X

xawe

Guest
8/6/13
27
0
1
35
tphcm
Theo mình:
Năm 2014 đã lập B/C tài chính nộp cho các CQ rồi, nay bạn lập bảng điều chỉnh số dư ĐK 2015 chuyển giá trị còn lại của các TSCĐ ( không đủ điều kiện ) sang 242 cho đúng và phân bổ tiếp thôi.
năm 20112 cty em có mua 1 soo1 tscd có trị giá 31818181 vẫn còn đang tích khấu hao nhưng em k tìm thấy hóa đơn chứng từ liên quan tới việc mua hàng đó bậy giờ e coi như đó là 1 tscd và tiếp tục trích khấu hao bình thường dc k ạ ?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
năm 20112 cty em có mua 1 soo1 tscd có trị giá 31818181 vẫn còn đang tích khấu hao nhưng em k tìm thấy hóa đơn chứng từ liên quan tới việc mua hàng đó bậy giờ e coi như đó là 1 tscd và tiếp tục trích khấu hao bình thường dc k ạ ?

Bạn muốn tìm chứng từ các năm trước thì:
Trước hết bạn bạn phải biết TS đó được HT tăng từ ngày, tháng nào ? trả = thiền mặt hay qua NH ... thì bạn mới biết C.từ đang nằm ở đâu. Bạn đã biết cách lần ngược lại chưa?
 
X

xawe

Guest
8/6/13
27
0
1
35
tphcm
mình k biết vì mình xem lại sổ lưu trữ chứng từ của 2011 gồm các phiếu thu, chi mà k thấy chứng từ nào liên quan tới TSCD hết à.mình lấy số liệu đó trong bảng cân đối TK và mình thấy những tscd đó dc trích khấu hao 1 tháng trong năm 2011,mình nghĩ là nó dc mua tháng 12 nhưng mình tìm cả năm lun vẫn k thấy,cty mình là cty dịch vụ kd về dự án nên cũng ít hóa đơn chứng từ
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
mình k biết vì mình xem lại sổ lưu trữ chứng từ của 2011 gồm các phiếu thu, chi mà k thấy chứng từ nào liên quan tới TSCD hết à.mình lấy số liệu đó trong bảng cân đối TK và mình thấy những tscd đó dc trích khấu hao 1 tháng trong năm 2011,mình nghĩ là nó dc mua tháng 12 nhưng mình tìm cả năm lun vẫn k thấy,cty mình là cty dịch vụ kd về dự án nên cũng ít hóa đơn chứng từ
Muốn biết TS mua lúc nào bạn cần:
Xem trong thuyết minh B/C tài chính ( biểu: Tăng, giảm TSCĐ ) để biết TS tăng năm nào. Tiếp đến xem biểu: Chi tiết TSCĐ của năm đó để biết tăng ở tháng nào. Lại xem các TK 111, 112, 331 để biết ngày HT, Tài koản đối ứng .... Lúc đó bạn mới mở Chứng từ ra xem.
 
X

xawe

Guest
8/6/13
27
0
1
35
tphcm
Muốn biết TS mua lúc nào bạn cần:
Xem trong thuyết minh B/C tài chính ( biểu: Tăng, giảm TSCĐ ) để biết TS tăng năm nào. Tiếp đến xem biểu: Chi tiết TSCĐ của năm đó để biết tăng ở tháng nào. Lại xem các TK 111, 112, 331 để biết ngày HT, Tài koản đối ứng .... Lúc đó bạn mới mở Chứng từ ra xem.



cho mình hỏi them chút nữa nha có 1 số tscd trước giò đang khấu hao trên tk 627 bây giờ khi chuyển qua ccdc thì mình vẫn tiếp tục theo dõi trên tk 627 nữa k? hay chuyển qua 642 để theo dõi ạ
em cảm ơn
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
cho mình hỏi them chút nữa nha có 1 số tscd trước giò đang khấu hao trên tk 627 bây giờ khi chuyển qua ccdc thì mình vẫn tiếp tục theo dõi trên tk 627 nữa k? hay chuyển qua 642 để theo dõi ạ
em cảm ơn
Hạch toán vào TK nào!! phụ thuộc vào hiện tại TS đó phục vụ ở đâu. TK 627 là chi phí chung ở C.trường, xưởng, đội ... trước đây TS này phục vụ cho các đối tương đó nên HT vào 627, nay TS đó ở đâu bạn cần xác định lại để HT cho đúng.
 
X

xawe

Guest
8/6/13
27
0
1
35
tphcm
Hạch toán vào TK nào!! phụ thuộc vào hiện tại TS đó phục vụ ở đâu. TK 627 là chi phí chung ở C.trường, xưởng, đội ... trước đây TS này phục vụ cho các đối tương đó nên HT vào 627, nay TS đó ở đâu bạn cần xác định lại để HT cho đúng.
thank a!
 
X

xawe

Guest
8/6/13
27
0
1
35
tphcm
em hỏi thêm 1 chút bên em là cty dịch vụ mua hàng hóa về bán( mua ống gang)
khi phát sinh chi phi ssuax chữa thuê ngoài e hach toán
N154
C1331
c 111,112,131
như vậy có đúng k ạ
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
em hỏi thêm 1 chút bên em là cty dịch vụ mua hàng hóa về bán( mua ống gang)
khi phát sinh chi phi ssuax chữa thuê ngoài e hach toán
N154
C1331
c 111,112,131
như vậy có đúng k ạ

Bạn hỏi chưa rõ: chi phí sữa chữa phát sinh ở giai đoạn nào?
- Nếu phát sinh trước khi nhập kho thì HT giá HH vào 156.2
- Nếu phát sinh sau khi nhập kho đưa đi GC thì HT vào chi phí bán hàng 154
 
Sửa lần cuối:
X

xawe

Guest
8/6/13
27
0
1
35
tphcm
Bạn hỏi chưa rõ: chi phí sữa chữa phát sinh ở giai đoạn nào?
- Nếu phát sinh trước khi nhập kho thì HT giá HH vào 156.2
- Nếu phát sinh sau khi nhập kho đưa đi GC thì HT vào chi phí bán hàng 154[/QUOT
hj nó phát sinh sau khi bán hàng,vậy là minh sẽ hạch toán vào 154 sau đó cuối kì kết chuyển sang 632 đúng k ạ?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Nếu phát sinh chi phí: Sau khi bán hàng là chi phí bảo hành SP, HH thì HT vào 641 chứ. Chỉ HT vào 154 khi đưa HH đi gia công sau khi hoàn thành nhập lại kho thôi. Trường hợp sau khi mua mà khách hàng yêu cầu cải tạo, nâng cấp HH ( làm cho tính năng, tác dụng HH thay đổi ) thì bạn coi đây là 1 DV khác, tính DT riêng mới HT vào 154 - 632...
 
Sửa lần cuối:
X

xawe

Guest
8/6/13
27
0
1
35
tphcm
vậy trường hợp bên mình chỉ làm dịch vụ sữa chữa không thôi thì sẽ hạch toán ntn?
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,750
971
113
TP.Hồ Chí Minh
+Văn bản pháp lý:

Căn cứ:

TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ


Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:
nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:
a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
- Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này".

Căn cứ:


QUYẾT ĐỊNH: Số: 1173/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013
Điều 1. Đính chính nội dung tại khoản 11 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau:
“11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này”.
+ Hạch toán theo chế độ:
năm tài chính 2014 đã chốt số liệu lên báo cáo tài chính và sổ sách kế toán
- Đầu năm 2015 hạch toán:Ghi giảm tài sản cố định
Nợ TK 153: giá trị còn lại
Nợ TK 214: Giá trị đã khấu hao
Có TK 211: nguyên giá tài sản
- Kết chuyển sử dụng:
Nợ TK 242/ Có TK 153
Bảng phân bổ 142-242-214:
Mẫu 01:

http://www.mediafire.com/view/ry2999m4mr7e2cu/214-_2012-2013.xls
http://www.mediafire.com/view/vdeh09cezpf0s6q/142_-2012-2013.xls
thêm
Khấu hao 214: http://www.mediafire.com/download/tmnjl9iyat7n67c/214_-__BANG_KHAU_HAO.rar
Phân bổ 142: http://www.mediafire.com/download/3vb1krg8tdfvjia/142_-__BANG_PHAN_BO.rar
Phân bổ 242: http://www.mediafire.com/download/xs1js65655oag4e/242_-__BANG_PHAN_BO.rar
Phân bổ công cụ dụng cụ tài sản cố định phương pháp 02:
- Phân bổ ccdc
- Phân bổ cp ngắn và dài hạn
- Khấu hao tài sản cố định
http://www.mediafire.com/view/dj5uqd4jv7aprj7/Bang_Phan_bo_142-242-214.xls
Phân bổ công cụ dụng cụ - tài sản cố định (142-242-214) 3 trong 1
- Sức mạnh thần kỳ của hàm sumifs : tính tổng các ô trong vùng thỏa 1 hoặc nhiều điều kiện cho trước.
- Cú pháp:
=SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1, [criteria_range2,criteria2], …)
http://www.mediafire.com/download/2l2y8e2468bxyno/Bang_Phan_bo_142-242-214_-_PP03.rar
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
vậy trường hợp bên mình chỉ làm dịch vụ sữa chữa không thôi thì sẽ hạch toán ntn?
Nếu bạn chỉ làm dịch vụ sữa chữa không thôi thì tập hợp chi phí vào 154 khi hoàn thành xuất HĐ tính DT cho từng đơn hàng.
 

Xem nhiều