Báo cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Bị Sai Rồi, Mọi Người cho em hỏi với

  • Thread starter Trần Công Trí
  • Ngày gửi
T

Trần Công Trí

Guest
5/7/15
4
0
1
33
A/c cho e hỏi,tình hình là ngày 24/03/2015 e có nộp 1 thông báo phát hành hóa đơn và ngày phát hành là 04/04/2015.vậy khi làm Báo cáo THSD HĐ quý 1,e có kê vào HĐ trên là đã phát hành trong kỳ không hay nó thuộc đã phát hành trong quý 2 vậy?a/c cho e hỏi luôn nếu bây giờ BC THSD HD quý 1 của e bị sai thì e phải làm sao?có bị phạt ko vậy a/c? hic.hic..
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Trần Công Trí

Guest
5/7/15
4
0
1
33
hic.sao ko ai reply hết :oops::oops::oops:
 
vanganh1

vanganh1

Trung cấp
A/c cho e hỏi,tình hình là ngày 24/03/2015 e có nộp 1 thông báo phát hành hóa đơn và ngày phát hành là 04/04/2015.vậy khi làm Báo cáo THSD HĐ quý 1,e có kê vào HĐ trên là đã phát hành trong kỳ không hay nó thuộc đã phát hành trong quý 2 vậy?a/c cho e hỏi luôn nếu bây giờ BC THSD HD quý 1 của e bị sai thì e phải làm sao?có bị phạt ko vậy a/c? hic.hic..
Trường hợp của bạn không bị phạt nhé, bạn làm như vậy là đúng rồi.
Vì ngày bạn thông báo là 24/03 vẫn thuộc Quý I
 
  • Like
Reactions: Trần Công Trí
I

Iam.phuc

Thành Viên Cấp Chuối
16/6/15
362
77
28
Bạn phát hành ở quý một sau 05 ngày bạn có thể sử dụng có nghĩa là 29/03 còn ở quý một cho nên bạn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bao gồm luôn những cái đã thông báo trong kỳ nhé bạn.
Có ai gặp trường hợp chay qua ngày 01/04 không share kinh nghiệm hay là công văn gì đi nào :D
 
T

Trần Công Trí

Guest
5/7/15
4
0
1
33
tiêu m rồi,thank mấy a/c nhiều lắm.hix
 
T

Trần Công Trí

Guest
5/7/15
4
0
1
33
A/c ơi cho e hỏi, tình hình là ngay 24/09 e đã xuất sai Mã số thuế của hộ cá nhân kinh doanh,hiện tại e phát hiện và vẫn chưa nộp báo cáo thuế, mà cty e thì ko cho hủy HĐ qua tháng sau.vậy giờ e chỉ làm BB điều chỉnh HĐ thôi có được ko ạ?
 
doducthanh91

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D
30/12/12
1,613
376
83
Long Bien - Ha Noi
A/c ơi cho e hỏi, tình hình là ngay 24/09 e đã xuất sai Mã số thuế của hộ cá nhân kinh doanh,hiện tại e phát hiện và vẫn chưa nộp báo cáo thuế, mà cty e thì ko cho hủy HĐ qua tháng sau.vậy giờ e chỉ làm BB điều chỉnh HĐ thôi có được ko ạ?

Chuyện nhỏ thôi mà, Trích từ thông tư 39/2014/tt-btc:
Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp của bạn ko lập đc biên bản điều chỉnh đâu nhé, trích điều 3 khoản 7 điểm b thông tư 26/2015/tt-btc:
Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
 

Xem nhiều