Định khoản điều chỉnh số lỗ giảm khi bị thanh tra thuế !!!

  • Thread starter nguyendieu1612
  • Ngày gửi
N

nguyendieu1612

Guest
8/7/15
3
1
3
39
Dear all!
Cho mình hỏi, năm nay công ty mình quyết toán, thuế yêu cầu giảm số lỗ tổng cộng các năm là : 1.400.000.000
Nhưng trong bảng cdkt hiện là lỗ 1.500.000.000. Vậy now mình phải định khoản như thế nào sang năm 2015 của số lỗ chênh lệch.
Đang bị rối quá không biết định khoản làm sao. Mong mọi ng giúp đỡ cám ơn nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vanganh1

vanganh1

Trung cấp
Dear all!
Cho mình hỏi, năm nay công ty mình quyết toán, thuế yêu cầu giảm số lỗ tổng cộng các năm là : 1.400.000.000
Nhưng trong bảng cdkt hiện là lỗ 1.500.000.000. Vậy now mình phải định khoản như thế nào sang năm 2015 của số lỗ chênh lệch.
Đang bị rối quá không biết định khoản làm sao. Mong mọi ng giúp đỡ cám ơn nhiều!
Bạn khai Giảm lỗ thể hiện ở trên tờ khai quyết toán thuế năm 2015 .
Còn trên sổ sách kế toán nó là khoản lỗ thực của doanh nghiệp, lãi lỗ được phản ánh ở TK 421 rồi do đó không cần phải làm bút toán gì bạn ạ.
 
N

nguyendieu1612

Guest
8/7/15
3
1
3
39
Không có bạn ơi. Bị thuế quyết toán kêu giảm số lỗ xuống 1,4tỷ. Nếu để vậy phải treo hoài vậy sao. Vì số lỗ 1,4tỷ sẽ ko dc chuyển lỗ các năm sau nữa.
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,750
971
113
TP.Hồ Chí Minh
+Phần 01: Phần kết luận kết quả thanh tra: về các khoản phạt và truy thu hoạch toán như sau
- Thuế GTGT truy thu thêm :

Nợ TK 811 /Có TK 3334,33311 =xxxxx
-Khi nộp thuế:
Nợ TK 3334,33311/Có 111,112 =xxxxx
+ Phạt vi phạm hành chính:
Tiền phạt thì hạch toán: - Nợ 811/Có 3339=xxxxx
Khi nộp tiền thì hạch toán: - Nợ 3339/Có 111,112=xxxxx

= > K/C Nợ TK 911/ Có TK 811=xxxx và tính vào lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 nay 4212 cuối năm 2015 khi quyết toán thuế TNDN năm 2015 xuât toán khoản này vào B4 = xxxxx của tờ khai quyết toán thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế năm 2015
 
Sửa lần cuối:
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,750
971
113
TP.Hồ Chí Minh
+Phần 02: Sổ sách kế toán năm 2015: không cần chỉnh sửa bất kỳ một bút toán nào của năm các năm từ 2014 trở về trước các chi phí trên đều thuộc chi phí kế toán không thêm hoặc xóa bất kỳ một bút toán nào vì đã có quyết định thanh tra thuế.
+Trường hợp: số lỗ các năm 2014 và lỗ về trước= -1.500.000.000

Cuối năm 2014 2014 và lỗ về trước kết quả doanh nghiệp bị lỗ là Nợ TK 4212 ( CĐPS & Sổ Cái) = -1.500.000.000 = A1 (tờ khai quyết toán TNDN năm 2014 và lỗ về trước ) = B12 (Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8))
- Nếu đây là khoản thu nhập phát sinh lỗ đúng luật thuế thì được chuyển lỗ là 05 năm theo luật bắt đầu từ từ năm tài chính kế tiếp năm PS lỗ là hết hạn chuyển lỗ theo luật (đi từ TT130-TT123-TT218-TT78-TT96…bạn tự đọc và tìm hiểu thêm )
- Nhưng do bạn đưa chi phí vào không được tính là chi phí hợp lý nên theo luật thuế bị xuât toán các chi phí không được chấp thuận theo luật thuế = -1.400.000.000 => phải giảm lỗ theo yêu cầu của cơ quan thuế

Việc giảm lỗ như sau:
+ Giảm chi phí xyz =-1.400.000.000 (bị xuất toán nên chuyển thành thu nhập tính thuế)=> Số lỗ bị giảm là =-1.500.000.000 +1.400.000.000 = -100.000.000
= > Số lỗ trên tờ khai quyết toán thuế đang là =-1.500.000.000 sau khi loại các khoản bất hợp lý doanh nghiệp bị giảm lỗ xuống còn =-100.000.000(Tổng giảm lỗ: 1.400.000.000 ) => Vậy =-100.000.000 chính là số lỗ theo luật thuế sau khi giảm lỗ mà doanh nghiệp chuyển lỗ theo luật thuế và số lỗ được chuyển lỗ 05 năm theo luật bắt đầu từ tài chính kế tiếp và hết hạn chuyển lỗ theo luật (đi từ TT130-TT123-TT218-TT78-TT96…bạn tự đọc và tìm hiểu thêm )
- Sổ sách kế toán vẫn hoạch toán bình thường: lũy kế đến đầu năm 2015 kết chuyển lỗ: Nợ TK 4211/ Có TK 4212=-1.500.000.000



+ Giả sử 01 : năm 2015: doanh nghiệp làm ăn có lãi là Có TK 4212 ( CĐPS & Sổ Cái) = 50.000.000 đ= A1 (tờ khai quyết toán TNDN năm 2015) = B12 (Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8))

+Chuyển lỗ trên phục lục chuyển lỗ: Chuyển Lỗ 03-2a trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm
- Lỗ các năm trước Năm 2014 đang còn hiêu lực chuyển lỗ bạn xem lại số liệu cty bạn:
- Lỗ theo luật kế toán = -1.500.000.000 đ , Giảm lỗ Theo quyết định của cơ quan thuế =-1.400.000.000 còn = =-100.000.000 được chuyển lỗ

= > Thì bạn chuyển lỗ các năm đến năm 2014 khi quyết toán năm 2015 trên tờ khai quyết toán năm như sau:
- Chuyển hết số lỗ năm 2014=-50.000.000
- Khi quyết toán thuế TNDN năm 2015 thêm phụ lục Chuyển Lỗ 03-2a =50.000.000 để chuyển lỗ năm 2014 => Số lỗ còn lại của 2014=100 triệu – 50 triệu = 50 triệu sẽ được chuyển tiếp tục các năm tiếp theo nếu làm ăn có lãi nếu số lỗ căn năm không quá 05 năm

= > Năm 2015 sau khi chuyển lỗ ko phát sinh thuế TNDN phải nộp
 
  • Like
Reactions: thuduyen283
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,750
971
113
TP.Hồ Chí Minh
+ Giả sử 02 : năm 2015: doanh nghiệp làm ăn có lãi là Có TK 4212 ( CĐPS & Sổ Cái) = 150.000.000 đ= A1 (tờ khai quyết toán TNDN năm 2015) = B12 (Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8))
+Chuyển lỗ trên phục lục chuyển lỗ: Chuyển Lỗ 03-2a trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm
- Lỗ các năm trước Năm 2014 đang còn hiêu lực chuyển lỗ bạn xem lại số liệu cty bạn:
- Lỗ theo luật kế toán = -1.500.000.000 đ , Giảm lỗ Theo quyết định của cơ quan thuế =-1.400.000.000 còn = =-100.000.000 được chuyển lỗ

= > Thì bạn chuyển lỗ các năm đến năm 2014 khi quyết toán năm 2015 trên tờ khai quyết toán năm như sau:
- Chuyển hết số lỗ năm 2014=-100.000.000
Khi quyết toán thuế TNDN năm 2015 thêm phụ lục Chuyển Lỗ 03-2a =-100.000.000
+Số lãi phải nộp năm 2015=150.000.000đ – 100.000.000= 50.000.000
-Chi phí thuế TNDN năm 2015:
Nợ 8211/ có 3334=50.000.000 x 20%= 10.000.000 đ
-Kết chuyển :
Nợ 911/ có 8211=10.000.000 đ

= > Vậy:
- Giảm lỗ không phải định khoản trên sổ sách kế toán
- Việc giảm lổ là để làm căn cứ cho kế toán chuyển lỗ khi Doanh nghiệp làm ăn có lãi
- Giá trị giảm lỗ chính là giá trị chênh lệch vĩnh viễn giữa thuế và kế toán
 
  • Like
Reactions: thuduyen283
N

nguyendieu1612

Guest
8/7/15
3
1
3
39
Cám ơn bạn chudinhxinh nhiều nhé. Với sẵn cho mình hỏi xíu nữa, nếu mình muốn định khoản để giảm số lỗ trong sổ sách kế toán được không cho nó khớp luôn trên sổ sách. Vì trên diễn đàn có 1 bạn nói mình là xem tài khoản nào giảm xuống ấy.
Cám ơn bạn nhiều nhiều!
 
  • Like
Reactions: thuduyen283
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
42
TP.HCM
Dear all!
Cho mình hỏi, năm nay công ty mình quyết toán, thuế yêu cầu giảm số lỗ tổng cộng các năm là : 1.400.000.000
Nhưng trong bảng cdkt hiện là lỗ 1.500.000.000. Vậy now mình phải định khoản như thế nào sang năm 2015 của số lỗ chênh lệch.
Đang bị rối quá không biết định khoản làm sao. Mong mọi ng giúp đỡ cám ơn nhiều!
cho mình hỏi
1 + là Thuế đã kiểm tra, quyết toán, và thuế đã loại chi phí+ giá vôn ra 1,4 tỷ, và ra quyết định bằng văn bản, nên bạn phải điều chỉnh lỗ 1.4tỷ , vậy bạn làm theo hứong dẫn của bạn @ chudinhxinh
2 + hay là thuế chỉ xem hồ sơ và yêu cầu như thế thôi, mà không có căn cứ nào buộc cty phải giảm (như hóa đơn, chi phí dầu vào không hợp lệ,..)
+ nếu chỉ là yêu cầu= miệng thì ta không nên nghe, Thuế có căn cứ thì cứ kiểm tra và loại chi phí, sau đó ta mới điều chỉnh theo quyết định . Vì thực tế có nhiều nơi cán bộ thuế cứ bắt ta ghi giảm chi phí, giảm lỗ như thế theo tỷ lệ ứoc tính nào đó, mà không kiểm tra hay có bằng chứng liệt kê những chi phí không hợp lý
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,750
971
113
TP.Hồ Chí Minh
Cám ơn bạn chudinhxinh nhiều nhé. Với sẵn cho mình hỏi xíu nữa, nếu mình muốn định khoản để giảm số lỗ trong sổ sách kế toán được không cho nó khớp luôn trên sổ sách. Vì trên diễn đàn có 1 bạn nói mình là xem tài khoản nào giảm xuống ấy.
Cám ơn bạn nhiều nhiều!


+Nếu muốn triệt tiêu nó có nhiều cách:
- Nếu chưa có quyết định thanh tra thuế thì bạn làm lại toàn bộ sổ sách kế toán loại bỏ tất cả các khoản làm ảnh hưởng đến khoản lỗ khủng trên đi gọi là dọn dẹp sổ sách cho đẹp với thời tiết nóng nực
- Giải thể thành lập công ty khác số liệu sẽ mới và đẹp tươi rói
- Lãi thật nhiều để bù đắp khoản lỗ trên chịu đóng thuế ít đảm bảo tuyệt vời ông mặt trời
- ………………………..
+Việc giải trình:
Các khoản chi phí phát sinh theo luật kế toán thuộc khoản chi của doanh nghiệp nhưng lại không la chi phí hợp lý theo luật thuế thì gọi là chi phí kế toán ví dụ: mua hàng hóa không có hóa đơn đầu vào chỉ có hóa đơn lẻ…. hoặc chi phong bì, chi mua nhang khói, chi mua đồ cúng……tất tần tật những khoản chi này thuộc chi phí kế toán không là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN nếu bạn am hiểu và biết thì khi quyết toán năm bạn tập hợp những chi phí = > Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN 201xxx phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4= xxxx của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 20%
- Cái này khi bạn đi học ngồi mài dùi mòn ghế nhà trường các thầy cô khi giảng bài nhay nói đến từ Xuất toán nhưng lúc đó bạn còn chưa biết xuất toán là gì thì bây giờ đi làm bạn đã biết thế nào là xuất toán chi phí rùi đó
- Nếu bạn đưa các chi phí vào quá nhiều mà không chứng mình được tính pháp lý của hồ sơ chứng từ thì bị giảm lỗ, xuất toán chi phí mà thôi và nếu sau khi xuất toán làm tăng thuế phải nộp thì nộp thuế + phạt mà thôi
+ Bản chất số học:
- Đây là một khoản chi phí của doanh nghiệp theo luật kế toán nhưng theo luật thuế do không đáp ứng nên bị xuất toán chi phí không được ghi nhận vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN năm
- Khi hoạch toán vào TK 811… là một khoản chi phí tăng lên trên sổ sách làm tăng lỗ - Nợ 4212 nhưng khi quyết toán thuế TNDN năm bị xuất toán vào mục B4 làm tăng thu nhập tính thuế làm giảm lỗ +4212 = > Khoản chi phí kế toán - xxxx + một khoản thu nhập tính thuế + xxxx = 0 => Suy cho cùng bạn cũng không mất một xu nào về mặt số học = 0
+Bạn tìm hiểu thêm luật thuế TNDN: (đi từ TT130-TT123-TT218-TT78-TT96…bạn tự đọc và tìm hiểu thêm ) đọc kỹ Điều xxx. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
 
  • Like
Reactions: thuduyen283
L

LadyN

Trung cấp
23/12/15
141
12
18
33
Đánh dấu! Admin k cải tiến việc lưu lại post là em cứ đi đánh dấu thế này nhé.
 
Sửa lần cuối:
L

LadyN

Trung cấp
23/12/15
141
12
18
33
Anh chị cho em hỏi, trên sổ sách năm 2014 thuế TNDN bên em nộp thừa 13 đồng
Nhưng trên quyết định thanh tra thuế vào năm 2015 (thực hiện thanh tra trên sổ sách 2014)
thì số dư cuối năm 2014 lại là (-10.568.843) (không nêu lý do, vì số tồn này chuyển từ năm 2013 qua, cũng đã thanh tra rồi)
Có phải về nguyên tắc, sau khi đã thanh tra kiểm tra thì k đc điều chỉnh sổ sách của năm đó nữa.
Vậy em sẽ định khoản vào năm 2015 như thế nào ạ.

Cảm ơn anh chị nhiều.
 
L

LadyN

Trung cấp
23/12/15
141
12
18
33
@chudinhxinh Nhờ anh trợ giúp em với ạ. :(
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Anh chị cho em hỏi, trên sổ sách năm 2014 thuế TNDN bên em nộp thừa 13 đồng
Nhưng trên quyết định thanh tra thuế vào năm 2015 (thực hiện thanh tra trên sổ sách 2014)
thì số dư cuối năm 2014 lại là (-10.568.843) (không nêu lý do, vì số tồn này chuyển từ năm 2013 qua, cũng đã thanh tra rồi)
Có phải về nguyên tắc, sau khi đã thanh tra kiểm tra thì k đc điều chỉnh sổ sách của năm đó nữa.
Vậy em sẽ định khoản vào năm 2015 như thế nào ạ.
Cảm ơn anh chị nhiều.

Thanh tra, kiễm tra .. Khi về DN bao giờ cũng có BB làm việc trong đó có đầy đủ các nội dung chi tiết ( DN làm được, chưa được, lý do, yêu cầu .. từng năm, từng mục sai sót .. ) 2 bên thống nhất ký BB. Căn cứ BB làm việc họ sẽ ra QĐ Thanh, kiễm tra. Kế toán DN Căn cứ vào QĐ và nội dung BB làm việc để HT, điều chỉnh lại B/C TC được thanh, kiễm tra thế nào cho phù hợp. Các bạn chỉ đưa ra câu hỏi chung chung: ( .. thuế yêu cầu giảm số lỗ tổng cộng các năm là : 1.400.000.000 .. ) Thì làm sao trả lời được ?
 
L

LadyN

Trung cấp
23/12/15
141
12
18
33
Thanh tra, kiễm tra .. Khi về DN bao giờ cũng có BB làm việc trong đó có đầy đủ các nội dung chi tiết ( DN làm được, chưa được, lý do, yêu cầu .. từng năm, từng mục sai sót .. ) 2 bên thống nhất ký BB. Căn cứ BB làm việc họ sẽ ra QĐ Thanh, kiễm tra. Kế toán DN Căn cứ vào QĐ và nội dung BB làm việc để HT, điều chỉnh lại B/C TC được thanh, kiễm tra thế nào cho phù hợp. Các bạn chỉ đưa ra câu hỏi chung chung: ( .. thuế yêu cầu giảm số lỗ tổng cộng các năm là : 1.400.000.000 .. ) Thì làm sao trả lời được ?

Hình như anh Ho Anh Hue trích dẫn nhầm câu hỏi về giảm lỗ.
Vấn đề của em là từ năm 2011 đến 2014, chị KTT cũ đã không điều chỉnh đầy đủ theo BB thanh tra rồi. Mà biên bản 2015 đã chốt số liệu đó. Nên số liệu bị chênh lệch,

Em muốn hỏi, em có thể điều chỉnh trong năm 2015 bằng bút toán nào đc k?
Hay bắt buộc phải điều chỉnh từ đầu 2011 (có đc phép k)?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Hình như anh Ho Anh Hue trích dẫn nhầm câu hỏi về giảm lỗ.
Vấn đề của em là từ năm 2011 đến 2014, chị KTT cũ đã không điều chỉnh đầy đủ theo BB thanh tra rồi. Mà biên bản 2015 đã chốt số liệu đó. Nên số liệu bị chênh lệch,
Em muốn hỏi, em có thể điều chỉnh trong năm 2015 bằng bút toán nào đc k?
Hay bắt buộc phải điều chỉnh từ đầu 2011 (có đc phép k)?

Bạn căn cứ vào nội dung TT để lập bảng điều chỉnh Số dư đầu kỳ các TK liên quan của năm hiện tại thôi.
 
  • Like
Reactions: LadyN
L

LadyN

Trung cấp
23/12/15
141
12
18
33
Bạn căn cứ vào nội dung TT để lập bảng điều chỉnh Số dư đầu kỳ các TK liên quan của năm hiện tại thôi.
Nội dung TT là nội dung gì vậy anh?
 
L

LadyN

Trung cấp
23/12/15
141
12
18
33
Em kiểm tra sổ sách, thì thấy khoản này trước đây do kế toán định khoản điều chỉnh nhầm.
nên giờ có người hướng dẫn là định khoản năm 2015
Nợ 3334/ Có 4211 số 10tr đó.
Có đúng k ạ?
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,750
971
113
TP.Hồ Chí Minh
Anh chị cho em hỏi, trên sổ sách năm 2014 thuế TNDN bên em nộp thừa 13 đồng
Nhưng trên quyết định thanh tra thuế vào năm 2015 (thực hiện thanh tra trên sổ sách 2014)
thì số dư cuối năm 2014 lại là (-10.568.843) (không nêu lý do, vì số tồn này chuyển từ năm 2013 qua, cũng đã thanh tra rồi)
Có phải về nguyên tắc, sau khi đã thanh tra kiểm tra thì k đc điều chỉnh sổ sách của năm đó nữa.
Vậy em sẽ định khoản vào năm 2015 như thế nào ạ.

Cảm ơn anh chị nhiều.

- Số liệu này là bạn đang nộp dư (-10.568.843) hay là bên bạn đang nộp thiếu (-10.568.843) vì ghi không rõ ràng không biết hướng trả lời
 
  • Like
Reactions: LadyN
L

LadyN

Trung cấp
23/12/15
141
12
18
33
- Số liệu này là bạn đang nộp dư (-10.568.843) hay là bên bạn đang nộp thiếu (-10.568.843) vì ghi không rõ ràng không biết hướng trả lời
Dạ là đang nộp thừa ạ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA