N
ngocquy2510
Guest
- 9/7/15
- 0
- 0
- 0
- 34
Mọi người ơi! cho mình hỏi tí:
Công ty mình làm về xây dựng, kế toán cũ làm sổ sách năm 2014 thì tài khoản 154 chi tiết cho công trình A còn có số dư vì công trình chưa hoàn thành. Sang tháng 6 năm 2015 thì hoàn thành. Nhưng khi kết chuyển phần số dư trên TK 154 của năm 2014 với vật liệu lấy thêm dựa theo dự toán sang 632 thì có phần chi phí NVL còn dư ra, có nghĩa là lấy thừa nguyên vật liệu. Giờ mình không biết phải xử lý số dư trên 154 như thế nào. Mình lại mới làm bên xây dựng nên mong mọi người chỉ giáo giúp với ạ! Xin cảm ơn chân thành hihi. ^^
Công ty mình làm về xây dựng, kế toán cũ làm sổ sách năm 2014 thì tài khoản 154 chi tiết cho công trình A còn có số dư vì công trình chưa hoàn thành. Sang tháng 6 năm 2015 thì hoàn thành. Nhưng khi kết chuyển phần số dư trên TK 154 của năm 2014 với vật liệu lấy thêm dựa theo dự toán sang 632 thì có phần chi phí NVL còn dư ra, có nghĩa là lấy thừa nguyên vật liệu. Giờ mình không biết phải xử lý số dư trên 154 như thế nào. Mình lại mới làm bên xây dựng nên mong mọi người chỉ giáo giúp với ạ! Xin cảm ơn chân thành hihi. ^^

