Cả nhà giúp e vụ này với ạ!
e viết HĐ xuất ra đã đưa KH và cả Hai bên đều kê khai thuế rồi.
Số tiền bằng số: 125.150.080đ
Nội dung viết sai:
"Một trăm hai mươi năm triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng, không trăm tám mươi đồng chẵn./,"
Bây giờ e phải làm thế nào ạ?
Theo mục 3-điều 20-Thông tư 39:
Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Theo TT26-Điều 3-Mục 7:
Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
Vậy sai sót của E nên lập biên bản điều chỉnh và viết hóa đơn điều chỉnh là an toàn nhất E nhé