T
Chào các anh, chị.
Em mới nhận được thông báo của cơ quan thuế: chi cục thuế Đống Đa về việc BC THSDHĐ đã nộp nhưng bị lỗi. Sau khi lên tra cứu ở bộ phận ẤN CHỈ thì phát hiện ra lỗi ở Quý 2/2014, quý 1,2 năm 2015. Cụ thể là: khi lập BCTHSDHĐ, em có tích vào ô Kỳ báo cuối cùng ( Không hiểu sao em lại tích vào đó), trước đến giờ không sai ở các quý khác.
Hôm nay đến chi cục thuế thì rất nhiều doanh nghiệp bị lỗi như em.
Bên thuế trao đổi là: do sai nên bị phạt, mỗi quý 1triệu, càng nhiều sai sót mức phạt càng tăng.
Các anh chị, có anh chị nào bị mắc lỗi giống bên em đã khắc phục được thì cho em biết hướng giải quyết như thế nào với ạ?
Nếu không muốn bị phạt thì làm thế nào?
Nếu vẫn bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu ạ?
EM cảm ơn anh chị!
Em mới nhận được thông báo của cơ quan thuế: chi cục thuế Đống Đa về việc BC THSDHĐ đã nộp nhưng bị lỗi. Sau khi lên tra cứu ở bộ phận ẤN CHỈ thì phát hiện ra lỗi ở Quý 2/2014, quý 1,2 năm 2015. Cụ thể là: khi lập BCTHSDHĐ, em có tích vào ô Kỳ báo cuối cùng ( Không hiểu sao em lại tích vào đó), trước đến giờ không sai ở các quý khác.
Hôm nay đến chi cục thuế thì rất nhiều doanh nghiệp bị lỗi như em.
Bên thuế trao đổi là: do sai nên bị phạt, mỗi quý 1triệu, càng nhiều sai sót mức phạt càng tăng.
Các anh chị, có anh chị nào bị mắc lỗi giống bên em đã khắc phục được thì cho em biết hướng giải quyết như thế nào với ạ?
Nếu không muốn bị phạt thì làm thế nào?
Nếu vẫn bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu ạ?
EM cảm ơn anh chị!