Tài sản cố định

  • Thread starter phamman
  • Ngày gửi
P

phamman

Sơ cấp
29/5/10
10
0
1
37
quang binh
Chào anh , chị tiền bối !
Mong các anh chị chỉ giáo dùm em.Bên công ty em vừa bị kiểm tra năm ngoái, Về tài sản cố định các bác thuế không phát hiện sai sót. Bây giờ em nhìn lại thấy trên sổ kế toán tk 2111 và trong bảng theo dõi tài sản cố định không khớp. cụ thể
Sổ kế toán 2111 nguyên giá: 4.256.500.000
Bảng theo dõi tài sản nguyên giá: 4.650.500.000
Vậy em phải điều chỉnh thế nào đây.
Rất mong nhận được sự chỉ dẫn của anh chị tiền bối
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Chào anh , chị tiền bối !
Mong các anh chị chỉ giáo dùm em.Bên công ty em vừa bị kiểm tra năm ngoái, Về tài sản cố định các bác thuế không phát hiện sai sót. Bây giờ em nhìn lại thấy trên sổ kế toán tk 2111 và trong bảng theo dõi tài sản cố định không khớp. cụ thể
Sổ kế toán 2111 nguyên giá: 4.256.500.000
Bảng theo dõi tài sản nguyên giá: 4.650.500.000
Vậy em phải điều chỉnh thế nào đây.
Rất mong nhận được sự chỉ dẫn của anh chị tiền bối
Theo mình:
Bạn cần làm rõ: Số liệu nào đúng, số nào sai? ( Căn vào kiễm kê cuối kỳ ) Thời điểm sai, lý do sai để có hướng HT điều chỉnh chứ chỉ đưa ra câu hỏi như trên thì: bó tay .
 
P

phamman

Sơ cấp
29/5/10
10
0
1
37
quang binh
Chào bạn HO Anh Hue!
Cụ thể là như thế này, mong bạn chỉ giáo dùm mình.
Số liệu trên sổ sách và bảng theo dõi khấu hao TSCĐ Cuối năm 2012
* Sổ kế toán ( số liệu sai)
Sổ cái TK 2111: 4.565.743.914
Sổ cái TK 2141: 745.752.123
* Bảng theo dõi khấu hao TSCĐ ( số liệu đúng)
Nguyên giá: 4.850.940.077
Hao mòn TSCĐ: 843 807 074
Chênh lệch 2111 295.196.163
Chênh lệch 2141 98.054.951
Năm 2012,2013 công ty đã kiểm tra thuế, và cơ quan thuế không đã đọng gì đến khoản mục này.
Vậy bây giờ em phải điều chỉnh như thế nào.
Mong các anh chị cho ý kiến!
Em cảm ơn!
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Chào bạn HO Anh Hue!
Cụ thể là như thế này, mong bạn chỉ giáo dùm mình.
Số liệu trên sổ sách và bảng theo dõi khấu hao TSCĐ Cuối năm 2012
* Sổ kế toán ( số liệu sai)
Sổ cái TK 2111: 4.565.743.914
Sổ cái TK 2141: 745.752.123
* Bảng theo dõi khấu hao TSCĐ ( số liệu đúng)
Nguyên giá: 4.850.940.077
Hao mòn TSCĐ: 843 807 074
Chênh lệch 2111 295.196.163
Chênh lệch 2141 98.054.951
Năm 2012,2013 công ty đã kiểm tra thuế, và cơ quan thuế không đã đọng gì đến khoản mục này.
Vậy bây giờ em phải điều chỉnh như thế nào.
Mong các anh chị cho ý kiến!
Em cảm ơn!
Vấn đề là sai do lỗi gì? Bỏ sót không ghi sổ hay ghi nhầm từ 211 thành 242?...
Cần biết nguyên nhân thì mới có cách xử lý đúng được.
 
  • Like
Reactions: amtich
P

phamman

Sơ cấp
29/5/10
10
0
1
37
quang binh
Chào bạn Hien
Vấn đề của mình ở đây là do sai mình chuyển số dư đầu kỳ từ năm trước qua năm sau sai.Bạn giúp mình với
 
H

hatuan1091

Guest
28/9/15
7
0
1
34
Chuyển số dư sai như vậy thì lên báo cáo sao cân đối được
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Chào bạn Hien
Vấn đề của mình ở đây là do sai mình chuyển số dư đầu kỳ từ năm trước qua năm sau sai.Bạn giúp mình với

Nếu đơn giản thế thì nay bạn làm BB điều chỉnh số dư đầu kỳ là được thôi.
Nhưng mình nghỉ không đơn giản vậy. Vì:
- Nếu ( .. chuyển số dư đầu kỳ từ năm trước qua năm sau sai .. ) chỉ 1 tài khoản 211 thì số dư ĐK không cân đối vậy bạn đã làm thế nào để cuối kỳ cân đối được ? ( Nếu đã lập B/C TC )
 
  • Like
Reactions: Nguyencongthuy
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
982
243
43
Bienhoadongnai
Chào bạn Hien
Vấn đề của mình ở đây là do sai mình chuyển số dư đầu kỳ từ năm trước qua năm sau sai.Bạn giúp mình với
Nếu B ko ngại, chúng tôi có thể xem file : bảng cân đối tài khoản, CĐKT, phân bổ KH 2011, 2012...
 
P

phamman

Sơ cấp
29/5/10
10
0
1
37
quang binh
Nếu đơn giản thế thì nay bạn làm BB điều chỉnh số dư đầu kỳ là được thôi.
Nhưng mình nghỉ không đơn giản vậy. Vì:
- Nếu ( .. chuyển số dư đầu kỳ từ năm trước qua năm sau sai .. ) chỉ 1 tài khoản 211 thì số dư ĐK không cân đối vậy bạn đã làm thế nào để cuối kỳ cân đối được ? ( Nếu đã lập B/C TC )
Chào bạn Ho Anh Hue!
Ở đây của mình chuyển sai số dư 2111, và 214, nhưng nếu năm đó Thuế đã kiểm tra rồi, giờ mình điều chỉnh tăng thì có chấp nhận được k bạn.
Mong bạn chỉ dùm mình
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Chào bạn Ho Anh Hue!
Ở đây của mình chuyển sai số dư 2111, và 214, nhưng nếu năm đó Thuế đã kiểm tra rồi, giờ mình điều chỉnh tăng thì có chấp nhận được k bạn.
Mong bạn chỉ dùm mình
Bạn xem QĐ: Sữa chữa sai sót kế toán ( ở Cuối QĐ 15 và 48 đều có ) Kế toán phát hiện ra ở thời điểm nào cách sữa ra sao ... bạn đối chiếu với trường hợp của bạn để sữa cho phù hợp.
 

Xem nhiều