thủ tục thanh lý công cụ dụng cụ - máy móc

  • Thread starter ketoanNL04
  • Ngày gửi
K

ketoanNL04

Guest
16/4/15
72
0
6
33
Các anh chị cho em hỏi, thủ tục bán máy móc thiết bị (đang ghi nhận là công cụ dụng cụ) có tương tự như thanh lý TSCĐ không ạ, vì đơn vị em sản xuất nhỏ, có mỗi 3 người, lập các biểu mẫu, hồ sơ có 3 người thấy hình thức quá, mà không có thì lại lo ạ :(
Em cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Naveen Đoàn

Naveen Đoàn

Cao cấp
24/8/15
955
342
63
Tương tự như với hàng hóa ấy bạn, bạn xuất hóa đơn bán CCDC là được. Bán xong bạn phản ánh giá vốn và ghi nhận doanh thu (5118,3331).
 
T

thuhang7980

Trung cấp
16/12/14
114
30
28
46
Các anh chị cho em hỏi, thủ tục bán máy móc thiết bị (đang ghi nhận là công cụ dụng cụ) có tương tự như thanh lý TSCĐ không ạ, vì đơn vị em sản xuất nhỏ, có mỗi 3 người, lập các biểu mẫu, hồ sơ có 3 người thấy hình thức quá, mà không có thì lại lo ạ :(
Em cảm ơn.
Vì là CCDC nên giá trị nhỏ, mà thanh lý nữa thì có bao nhiêu đâu mà làm thủ tục như TSCĐ. Thanh lý CCDC thì giống như bán phế liệu thôi, vì bạn đâu có theo dõi nguyên giá nên bán bao nhiêu xuất hóa đơn bấy nhiêu. Mà ghi nhận doanh thu này là 711 chứ nhỉ? sao naveen Đoàn lại ghi 511?
 
Naveen Đoàn

Naveen Đoàn

Cao cấp
24/8/15
955
342
63
Vì là CCDC nên giá trị nhỏ, mà thanh lý nữa thì có bao nhiêu đâu mà làm thủ tục như TSCĐ. Thanh lý CCDC thì giống như bán phế liệu thôi, vì bạn đâu có theo dõi nguyên giá nên bán bao nhiêu xuất hóa đơn bấy nhiêu. Mà ghi nhận doanh thu này là 711 chứ nhỉ? sao naveen Đoàn lại ghi 511?
Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:
Điều 79. Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1. Nguyên tắc kế toán

1.2. Tài khoản này phản ánh doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và các
nghiệp vụ sau:
a) Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và bán bất động
sản đầu tư;
- Khi thanh lý, nhượng bán công cụ, dụng cụ kế toán phản ánh giá vốn ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.
- Kế toán phản ánh doanh thu bán công cụ, dụng cụ ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5118)
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
Điều 93. Tài khoản 711 - Thu nhập khác
1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh
của doanh nghiệp. gồm:
- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản
đồng kiểm soát;
- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư
vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;
- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được
hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng sau đó được giảm);
- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;
- Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm
được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự);
- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ;
- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;
- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không
tính trong doanh thu (nếu có);
- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp;
- Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại;
- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.
 
  • Like
Reactions: thuhang7980
T

thuhang7980

Trung cấp
16/12/14
114
30
28
46
Mình chưa cập nhật chỗ này. Cám ơn Naveen Đoàn nha
 
S

sinhvandung

Guest
17/3/16
14
3
3
37
Các bạn cho mình hỏi chút là, công cụ dụng cụ bên mình ko bán mà hủy bỏ, kiểu cho ấy thì thủ tục thế nào nhỉ, vì ko bán nên ko xuất hóa đơn được ấy
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Các bạn cho mình hỏi chút là, công cụ dụng cụ bên mình ko bán mà hủy bỏ, kiểu cho ấy thì thủ tục thế nào nhỉ, vì ko bán nên ko xuất hóa đơn được ấy

Lập BB xuất hủy. Nếu còn GT chưa phân bổ thì HT vào 811.
 
S

sakura16

Guest
21/2/11
3
0
1
36
Vũng Tàu
Giá trị còn lại phải đưa vào 632 - Giá vốn chứ ạ
 
H

hahahanguyen

Guest
18/11/16
1
0
1
36
Lập BB xuất hủy. Nếu còn GT chưa phân bổ thì HT vào 811.
Bạn cho mình hỏi là nếu lập biên bản xuất hủy với công cụ dụng cụ đã khấu hao hết, thì khi xuất hủy mình hạch toán là N632/C153 số tiền hạch toán được tính như thế nào ạ? là giá trị ban đầu mua vào phải không ạ?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Bạn cho mình hỏi là nếu lập biên bản xuất hủy với công cụ dụng cụ đã khấu hao hết, thì khi xuất hủy mình hạch toán là N632/C153 số tiền hạch toán được tính như thế nào ạ? là giá trị ban đầu mua vào phải không ạ?

Không dùng từ:(..khấu hao..) đối với CCDC mà dùng: Phân bổ. Không phải: (..giá trị ban đầu mua vào..) Mà GT còn lại chưa phân bổ hết. TT 200 hướng dẫn: (..Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ...) Nhưng muốn có GT trên 153 kế toán phải làm thêm 1 bước kết chuyển từ 242 về 153 nữa. Đây là: Sáng kến của người viết QĐ HT kế toán: khi đưa CCDC ra SD có 153 nợ 242 ( toàn bộ giá tri ) !
Nếu CCDC không còn GT thì 153 = 0 có thể không cần bút toán này.
 
  • Like
Reactions: hahahanguyen

Xem nhiều