Kế toán trưởng cũ ở công ty em đã sót không hạch toán một hóa đơn VAT đầu vào ngày 08/09/2014, số tiền chưa thuế là:14.700.000, thuế GTGT 10%. (Hóa đơn đã kê khai thuế GTGT vào tháng 09/2014 rồi) . Ngày 31/08 chị ấy mới phát hiện ra, thế là chị ấy định khoản luôn vào ngày 31/08/2015.
Em muốn hỏi:
- Làm như vậy đúng hay không ạ?
- Nếu không đúng, em phải điều chỉnh sao cho đúng?
Em xin cảm ơn!
Em muốn hỏi:
- Làm như vậy đúng hay không ạ?
- Nếu không đúng, em phải điều chỉnh sao cho đúng?
Em xin cảm ơn!

