Mọi người cho mình hỏi với: tháng này bên mình nhận được hóa đơn của người mua xuất trả lại hàng. Vậy mình kế khai trên báo cáo thuế như thế náo cho hợp lý ạ
Cám ơn mọi người
Nếu chỉ xét về phần kê khai thôi thì cũng đơn giản thôi bạn à!. Bạn kê khai hóa đơn đó vào mục hóa đơn đầu vào và ghi chú thích vào bảng kê là hàng bán bị trả lại thôi.
Hiện tại không phải gửi bảng kê hóa đơn nhưng bạn vẫn phải lập bảng kê đi kèm cho mỗi tờ khai để tiện cho chính bạn theo dõi. Bạn cũng nên kết xuất ra file excel để lưu (không chỉ lưu trên phần mềm HTKK).
Còn về phần hạch toán cho lô hàng đó thì bạn hạch toán bình thường (đối với hàng bị trả lại) và tính ngược phần doanh thu + giá vốn tương ứng thôi.
Nếu hàng trả lại là của niên độ tài chính trước và trong năm tài chính sau mới trả lại thì giá vốn tương ứng bằng doanh thu tương ứng (và bằng tổng số tiền ghi trên hóa đơn). (Không sửa lại hạch toán của niên độ tài chính trước trong năm này nếu nhận thấy không mang tính trọng yếu)
Ví dụ Nợ TK 521: 100.000.000
Nợ TK 33311: 10.000.000 (cuối kỳ kết chuyển 33311 sang tài khoản 13311 hoặc ngược lại)
Có TK 131: 110.000.000
Nợ TK 156: 100.000.000
Có TK 632: 100.000.000
Nếu lúc trả lại hàng nằm trong cùng niên độ với việc bán hàng thì bạn xác định phần giá vốn tương ứng đã hạch toán của các mặt hàng bị trả lại (đã hạch toán), bạn lấy giá trị đó để hạch toán ngược lại thôi, ví dụ: Nợ TK 156: 80.000.000 / Có TK 632: 80.000.000
(Tài khoản 521 được lấy theo thông tư 200/2014/TT-BTC)