M
Chào cả nhà,
Cty em có chút vướng mắc như sau, mong cả nhà giúp đỡ ah:
Cty B (cty em) mua hàng của cty A (Israel) bán cho cty C (Hông Kong), sau đó cty C bán lại cho Cty D (VN). Hàng đươc cty A chuyển thẳng về Nội Bài giá CIP, cty D(VN) trực tiếp lo thủ tục hải quan, nộp thuế VAT hàng nhập khẩu. Trong hợp đồng bên em ký với cty A, các chứng từ CO, CQ...để tên cty D (đơn vị nhận hàng)
Em cũng hỏi một anh làm kế toán, thì anh tư vấn như sau:
Hàng của cty em bán ngoài lãnh thổ VN, em chỉ cần làm Invoice (Hóa đơn điện tử) cho cty C, đồng thời lưu hóa đơn VAT xuất cho cty C (tiền hàng VNĐ ghi theo tỷ giá USD ngày xuất), nhưng ko nói j về thuế suất VAT
Vậy cả nhà cho em xin hỏi:
1. Trình tự hợp đồng và thủ tục nhận hàng bên em như vậy có j bất hợp lý không?
2. Thuế suất VAT cho cty C là 0% hay không chịu thuế?
Em xin cám ơn!
Cty em có chút vướng mắc như sau, mong cả nhà giúp đỡ ah:
Cty B (cty em) mua hàng của cty A (Israel) bán cho cty C (Hông Kong), sau đó cty C bán lại cho Cty D (VN). Hàng đươc cty A chuyển thẳng về Nội Bài giá CIP, cty D(VN) trực tiếp lo thủ tục hải quan, nộp thuế VAT hàng nhập khẩu. Trong hợp đồng bên em ký với cty A, các chứng từ CO, CQ...để tên cty D (đơn vị nhận hàng)
Em cũng hỏi một anh làm kế toán, thì anh tư vấn như sau:
Hàng của cty em bán ngoài lãnh thổ VN, em chỉ cần làm Invoice (Hóa đơn điện tử) cho cty C, đồng thời lưu hóa đơn VAT xuất cho cty C (tiền hàng VNĐ ghi theo tỷ giá USD ngày xuất), nhưng ko nói j về thuế suất VAT
Vậy cả nhà cho em xin hỏi:
1. Trình tự hợp đồng và thủ tục nhận hàng bên em như vậy có j bất hợp lý không?
2. Thuế suất VAT cho cty C là 0% hay không chịu thuế?
Em xin cám ơn!

