H
Chào cả nhà cho mình hỏi với.
Công ty mình kê khai thuế theo quý. Vừa rồi mình nhận được một số hóa đơn của tháng 6/2015 chưa kê khai , mình kê khai thuế cho quý này, còn hạch toán thì sẽ hạch toán như thế nào, hạch toán cho tháng 6 hay đầu tháng 7 nhỉ.
Mình có tìm tham khảo một sô bài viết trước thì hạch toán treo ở 1388 tháng phát sinh trong sổ sách, còn khi kê khai thuế thì chuyển 1388 sang 133. Một số bạn thì bảo vẫn có thể hạch tooán tại thời điểm nhận hóa đơn.
Mong cả nhà giúp mình thắc mắc này nhé.
Công ty mình kê khai thuế theo quý. Vừa rồi mình nhận được một số hóa đơn của tháng 6/2015 chưa kê khai , mình kê khai thuế cho quý này, còn hạch toán thì sẽ hạch toán như thế nào, hạch toán cho tháng 6 hay đầu tháng 7 nhỉ.
Mình có tìm tham khảo một sô bài viết trước thì hạch toán treo ở 1388 tháng phát sinh trong sổ sách, còn khi kê khai thuế thì chuyển 1388 sang 133. Một số bạn thì bảo vẫn có thể hạch tooán tại thời điểm nhận hóa đơn.
Mong cả nhà giúp mình thắc mắc này nhé.

