Cách điều chỉnh tăng thuế gtgt

  • Thread starter SAO SAO
  • Ngày gửi
S

SAO SAO

Guest
8/10/15
7
0
1
38
Xin chào cả nhà.
Em mới đi làm ở công ty xk. Vừa vào thì có đợt hoàn thuế. Em gặp tình huống mong các anh chị chỉ giúp.
1 hóa đơn có tiền thuế 200tr cơ quan thuế tạm chưa hoàn ở đợt trước do chưa xác định được ngành nghề kinh doanh.
Đến T6 kế toán bên em muốn đề nghị hoàn khoản này nên đưa vào chỉ tiêu 38 trong tờ khai mẫu 01/GTGT. Đến khi cơ quan thuế xuống ko cho hoàn vì nói là điều chỉnh tăng sai.
Xin chỉ giúp em phải làm ntn để em được hoàn khoản này.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

SAO SAO

Guest
8/10/15
7
0
1
38
ai giup em voi ko?em dang roi qua ko biet the nao.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
ai giup em voi ko?em dang roi qua ko biet the nao.

Có điều chỉnh gì đâu mà đưa vào chỉ tiêu 37 hay 38. Cái này chỉ điều chỉnh lại số thuế xin hoàn thôi mà.
 
I

Iam.phuc

Thành Viên Cấp Chuối
16/6/15
362
77
28
Bạn hoàn thuế theo thông tư nào 156 hay 219
Hiện tại cố TT219 hoàn thuế mới
Nếu lúc đầu theo tt156 là cơ quan thuế phải tính trị giá số thuế đc hoàn của doanh nghiệp cho bên lần hoàn đau tiền mình ví dụ bạn hoàn 10đ nhưng tỉ lệ hoàn của bạn là 80% chỉ được hoàn 8đ cho nên số dư trên tài khoản 338 của bạn còn dư lại 2đ cho nên ban mới điều hcinhr tăng lại vào tài khoản thuế để tiếp tục khấu trừ cho kỳ sau.(cái này bên mình làm nhiều lần rồi Cục thuê Tỉnh Bình Dương bên mình không thấy nói- có lần mình giả vờ không điều chỉnh tăng vào thì họ phát hiện ra vì thế họ kêu về làm diều chỉnh tăng vô lại). Vì thế mình nghĩ trường hợp của bạn điều chỉnh tăng vô là đúng mà, bạn thử hỏi lại họ xem thế nào.
Hiện tại mới nhất hiện này trên mình thì hoand theo tt 219 thì công ty tự tính số thuế mình được hoàn có nghĩa là kê bao nhiêu thì hoàn bấy nhiêu công ty không phải điều chỉnh tăng lại lên BCT nữa.
Vậy bạn thử coi thủ bạn thuộc trường hợp nào nhé. Thân
 
Sửa lần cuối:
S

SAO SAO

Guest
8/10/15
7
0
1
38
bên mình hoàn theo thong tu 219. cung tự tính số được hoàn đề điền vào chỉ tiêu 42.bạn ơi cho m xin số điện thoại của bạn với. m hỏi bạn chút kinh nghiệm hoàn thuế. chắc ;à bên bạn hay xin hoàn.mình cảm ơn bạn nhiều.
 
S

SAO SAO

Guest
8/10/15
7
0
1
38
nếu mà mình ko điều chỉnh vào chỉ tiêu 37.38 mà điều chỉnh luôn vào chỉ tiêu 42" số thuế đề nghị hoàn" vậy thì số dư cuối kỳ mình bị thiếu 200tr. vì bản chất 200tr này ko có ở số đầu kỳ chỉ tiêu "22" và 200 tr này mình cũng ko phải là số phát sinh trong kỳ t6.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Bạn hoàn thuế theo thông tư nào 156 hay 219
Hiện tại cố TT219 hoàn thuế mới

Nếu lúc đầu theo tt156 là cơ quan thuế phải tính trị giá số thuế đc hoàn của doanh nghiệp cho bên lần hoàn đau tiền mình ví dụ bạn hoàn 10đ nhưng tỉ lệ hoàn của bạn là 80% chỉ được hoàn 8đ cho nên số dư trên tài khoản 338 của bạn còn dư lại 2đ cho nên ban mới điều hcinhr tăng lại vào tài khoản thuế để tiếp tục khấu trừ cho kỳ sau.(cái này bên mình làm nhiều lần rồi Cục thuê Tỉnh Bình Dương bên mình không thấy nói- có lần mình giả vờ không điều chỉnh tăng vào thì họ phát hiện ra vì thế họ kêu về làm diều chỉnh tăng vô lại). Vì thế mình nghĩ trường hợp của bạn điều chỉnh tăng vô là đúng mà, bạn thử hỏi lại họ xem thế nào.
Hiện tại mới nhất hiện này trên mình thì hoand theo tt 219 thì công ty tự tính số thuế mình được hoàn có nghĩa là kê bao nhiêu thì hoàn bấy nhiêu công ty không phải điều chỉnh tăng lại lên BCT nữa.
Vậy bạn thử coi thủ bạn thuộc trường hợp nào nhé. Thân

Thật sự đọc bài viết này của bạn tôi hơi giật mình, bạn có thể trích dẫn cái nội dung nào bạn áp dụng từ thông tư 156 và thống tư 119 mà bạn áp dụng trong nội dung bạn nêu không? Và bạn cho biết cái việc cơ quan thuế tính trị giá số thuế được hoàn cho DN lần đầu tiên này là quy định ở đâu, nếu bạn nói cơ quan thuế tính thì cho hỏi cách tính căn cứ theo quy định nào?

Và bạn giải thích thêm dùm vì sao "hoàn 10đ nhưng tỉ lệ hoàn của bạn là 80% chỉ được hoàn 8đ cho nên số dư trên tài khoản 338 của bạn còn dư lại 2đ ". Tại sao ghi vào TK 338

TT156/2013 nói về Quản Lý Thuế, gồm các nội dụng qui định tại:
Điều 3. Nội dung quản lý thuế hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm
1. Khai thuế, tính thuế;
2. Ấn định thuế;
3. Nộp thuế;
4. ủy nhiệm thu thuế;
5. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
6. Thủ tục miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt;
7. Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế;
8. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản lý rủi ro về thuế;
9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến thực hiện pháp luật thuế.
Chủ yếu nói về thủ tục thuế, về việc quản lý thuế không hướng dẫn chi tiết việc thực hiện luật thuế

Còn TT 219 mới hướng dẫn việc thực hiện thuế GTGT như thế nào, nên việc bạn hỏi hoàn thuế theo TT 156 hay TT 219 thì có sự nhầm lẫn gì hay không?

@SAO SAO : nếu số thuế cho hoá đơn đó bạn chưa xin hoàn thì theo cách tức là bạn đã làm giảm số thuế GTGT xin hoàn trong tờ khai 01/GTGT ở chỉ tiêu 42, tức bạn điều chỉnh lại chỉ tiêu này thì mặt nhiên số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của chỉ tiêu 43 sẽ tăng lên. Chỉ tiêu 37 , 38 dành sử dụng khi có sự điều chỉnh- và bạn phải hiểu rằng trong thuế khi có sự điều chỉnh thì bạn phải làm thủ tục gì kèm theo, do đó khi bạn muốn ghi vào chỉ tiêu 37 hay 38 thì bạn phải có căn cứ vào chứng từ nào để ghi vào chỉ tiêu này. Bạn đọc và hiểu ý nghĩa các chỉ tiêu trong mẫu biểu kê khai thuế thì sẽ đở lăn tăn hơn.
 
S

SAO SAO

Guest
8/10/15
7
0
1
38
Hóa đơn 200tr này ps tháng 6, em đã kê khai và xin hoàn vào tháng 6 trong to khai 01/gtgt tháng 6 rồi. Nhưng đến khi cơ quan thuế xuống tạm chưa hoàn vì đang xác định ngành nghề kinh doanh. Chuẩn bị ddoewtj kê khai T9 này em muốn đề nghị hoàn khoản này. Vậy em đưa vào chỉ tiêu 38 . điều chỉnh tăng theo bbien ban kiểm tra hoàn thuế. có được ko ạ. và có giải trình tăng giảm.
 
I

Iam.phuc

Thành Viên Cấp Chuối
16/6/15
362
77
28
Thật sự đọc bài viết này của bạn tôi hơi giật mình, bạn có thể trích dẫn cái nội dung nào bạn áp dụng từ thông tư 156 và thống tư 119 mà bạn áp dụng trong nội dung bạn nêu không? Và bạn cho biết cái việc cơ quan thuế tính trị giá số thuế được hoàn cho DN lần đầu tiên này là quy định ở đâu, nếu bạn nói cơ quan thuế tính thì cho hỏi cách tính căn cứ theo quy định nào?
vào mục 2, điều 18, khoản 4 có quy định rất ro cách tính thuế
Và bạn giải thích thêm dùm vì sao "hoàn 10đ nhưng tỉ lệ hoàn của bạn là 80% chỉ được hoàn 8đ cho nên số dư trên tài khoản 338 của bạn còn dư lại 2đ ". Tại sao ghi vào TK 338
cái này nhâm 1388 sau đó kết chuyển lại 133 số không đc hoàn kỳ này
Còn TT 219 mới hướng dẫn việc thực hiện thuế GTGT như thế nào, nên việc bạn hỏi hoàn thuế theo TT 156 hay TT 219 thì có sự nhầm lẫn gì hay không?
theo thông tư cũ thì khi minh xin hoàn thuế với trị giá bao nhiêu thì cơ quan thuế sẽ lấy số đó áp dụng cách tính thuế đc hoàn của DN, giờ đang thực hiện theo TT219 thì Công ty sẽ phải tự tính theo hương dẫn như trên CỤc Thuế TỈnh Bình DƯơng đã trả lời như thế. Nếu muốn biết hay sai thì cứ thủ làm 1 bộ hoàn thuế lên cơ quan thuế rồi họ chỉ cho cách về sữa lại biết ai đúng ai sai.
Hết lăn tăn, cho luôn file thuế tính
 

Đính kèm

  • Thue tinh.pdf
    98 KB · Lượt xem: 72
Sửa lần cuối:
I

Iam.phuc

Thành Viên Cấp Chuối
16/6/15
362
77
28
Hóa đơn 200tr này ps tháng 6, em đã kê khai và xin hoàn vào tháng 6 trong to khai 01/gtgt tháng 6 rồi. Nhưng đến khi cơ quan thuế xuống tạm chưa hoàn vì đang xác định ngành nghề kinh doanh. Chuẩn bị ddoewtj kê khai T9 này em muốn đề nghị hoàn khoản này. Vậy em đưa vào chỉ tiêu 38 . điều chỉnh tăng theo bbien ban kiểm tra hoàn thuế. có được ko ạ. và có giải trình tăng giảm.
Nếu tháng 6 bạn đã hoàn 1 lần rồi cồn số còn lại chưa đc hoàn thì bạn ghi tăng lại phần đó ngay thời điểm cơ quan thuế có quyết định số tiên hoàn thuế của bạn là bao nhiêu.
T8 bạn tiếp tục hoàn thì bạn đc quyền kê số chưa được hoàn kỳ trước vào bang tổng hợp số thuê đề nghị hoàn. Nhớ phải tự tính số thuế mà công ty bạn đc hưởng trong lần này là bao nhiêu theo TT219 điều 18 khoản 4 nhé.
Phải biết chắc lọc những cái tốt và phải phải cần 1 chút suy luận thực tiễn ban mới biết bạn đang ở đâu và đang làm những bước gì. Dừng bị xáo động
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
vào mục 2, điều 18, khoản 4 có quy định rất ro cách tính thuế
cái này nhâm 1388 sau đó kết chuyển lại 133 số không đc hoàn kỳ này
theo thông tư cũ thì khi minh xin hoàn thuế với trị giá bao nhiêu thì cơ quan thuế sẽ lấy số đó áp dụng cách tính thuế đc hoàn của DN, giờ đang thực hiện theo TT219 thì Công ty sẽ phải tự tính theo hương dẫn như trên CỤc Thuế TỈnh Bình DƯơng đã trả lời như thế. Nếu muốn biết hay sai thì cứ thủ làm 1 bộ hoàn thuế lên cơ quan thuế rồi họ chỉ cho cách về sữa lại biết ai đúng ai sai.
Hết lăn tăn, cho luôn file thuế tính

Tôi muốn hỏi việc tính được hoàn cho DN lần đầu tiên này là quy định ở đâu, nếu bạn nói cơ quan thuế tính thì cho hỏi cách tính căn cứ theo quy định nào? Bạn lưu ý câu tôi muốn hỏi đó là quy định cách tính đầu tiên, chứ tôi không hỏi cách tính như thế nào. Vì nếu bạn nói cách tính đầu tiên thì lần thứ 2 sẽ tính như thế nào? Có thế bạn nhầm với dùng từ " lần trước" không?

Có lẻ tôi không đủ lanh lợi như bạn nên tôi muốn hỏi mọi chuyện cho nó rõ ràng để học tập. Chứ tôi muốn học nghề của bạn mà tôi không hiểu bạn nói gì thì làm sao tôi học, do đó tôi cần hỏi rõ để biết việc gì cần làm. Như câu này bạn nói: " theo thông tư cũ thì khi minh xin hoàn thuế với trị giá bao nhiêu thì cơ quan thuế sẽ lấy số đó áp dụng cách tính thuế đc hoàn của DN". Tôi thì không hiểu tại sao giá trị thuế GTGT mà DN xin hoàn lại quyết định cách tính thuế được hoàn của DN? Bạn có thể diễn đạt chi tiết và rõ hơn một chút để chia sẻ cho mọi người cách để hiểu không?

@Iam.phuc : Cảm ơn bạn chia sẻ cách làm việc của cơ quan thuế, nhưng tôi thì không quan tâm tìm hiểu cái này. Tôi muốn biết cái việc làm như thế nào là đúng, và cái đó quy định ở đâu, đây là làm việc, trao đổi và học hỏi làm cho đúng luật và đở phải mất công kế toán đi lại, và đở phải mơ hồ khi làm việc. Khi chia sẻ thì cũng chia sẻ cho thật lòng, phải cho người đọc và người thực hiện phân biệt đâu là cái quy định chung và đâu là cái cần lưu ý khi thực hiện. Mong muốn của tôi mỗi khi giải quyết một công việc, khi được người khác hổ trợ tư vấn thì sẽ học được những điều chắc chắn. Và đối với tôi, tôi hơi chú ý đến việc nhầm lẫn các khái niệm khi áp dụng, vì cái đó sẽ gây thiệt hại nhiều, những điều tôi nói các bạn không nhầm mục đích tranh dành phần đúng về mình, mà tôi muốn trao đổi tranh luận để tìm ra cuối cùng cái đúng để nhớ và áp dụng thôi. Tôi thấy bạn chia sẻ nhiều, và cái chia sẻ của bạn là những công việc thực tế không phải có nhiều kế toán trãi qua. Có thể khi bạn viết có gì đó vội vã nên có sự nhầm lẫn khi gỏ mà ngay cả trong đầu bạn cũng không hề nghĩ đến, tôi chỉ muốn làm cho bài viết và sự chia sẻ của bạn thêm giá trị giúp đở hổ trợ người khác. Thế thôi. Tất nhiên trong công việc có sai sót là chuyện bình thường.

Quan điểm của tôi trong cách diễn đạt là không làm người khác ngộ nhận sai. Ví dụ : tôi sẽ không gọi số tiền thuế đề nghị hoàn là " số tiền thuế được hưỡng". Điều này dể bị ngộ nhận đây là một ân huệ, một sự chạy chọt hay một lợi ích- Với suy nghĩ đó sẽ làm cho người ta có cách ứng xử khác. Tiền này là tiền của Công Ty, lấy về thì không có gì mà gọi là hưỡng cả.
Hoặc cũng như tôi không lấy cái bản tính về cách làm việc một cán bộ thuế hay một Cục Thuế nào để xem đó là quy trình chuẩn nếu không được quy định bằng văn bản mà chỉ là để tham khảo. Sự không phân biệt này có thể sẽ làm cho người thực hiện có thể ngộ nhận yêu cầu của cán bộ thuế, hay cơ quan thuế nào đó cũng là một chuẩn mực buộc phải tuân thủ.
 
  • Like
Reactions: Baonhien92
I

Iam.phuc

Thành Viên Cấp Chuối
16/6/15
362
77
28
@xuantham :
Tôi muốn hỏi việc tính được hoàn cho DN lần đầu tiên này là quy định ở đâu
cái này nghĩ gì có phải là DN thực hiện hoàn thuế lần đầu tiền từ lúc mới thành lập hay có nghĩa khác vẫn còn rất mong lung. Nếu Như DN thực hiện việc hoàn lần đầu tiên từ lúc mới thành lập thì tôi nghĩ nó cũng giống như lần 2 lần 3 v..v.... cách tính đã quy định rất rõ tại thông tư chỉ có 1 cách tính số thuế DN đc hoàn lại : Nếu DN kê khai theo tháng thì Lấy DTXK(trong tháng đề nghị hoàn)/ Tổng DT(trong tháng đề nghị hoàn) ra tỉ lệ % lấy tỉ lệ % đó nhân lại với số thuế đè nghị hoàn thì bạn sẽ đc số tiền thuế của cục thuế trả lại cho công ty bạn thê thôi có gì khó đâu.
Còn nếu câu hỏi này không phải theo ý như trên thifxin lỗi Tôi không thể hiểu hết nội dung câu hỏi và cần phải có 1 câu hỏi dài hơn miêu tả rõ hơn như các thành viên quản lý trên này hay nói "Bạn cần phải nêu rõ chi tiết vấn đề của bạn rõ hơn thì chúng tôi mới có thể tư vấn hoặc trợ giúp bạn được, bạn nói chung chung thế thì không ai có thể giúp bạn"
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
@xuantham : cái này nghĩ gì có phải là DN thực hiện hoàn thuế lần đầu tiền từ lúc mới thành lập hay có nghĩa khác vẫn còn rất mong lung. Nếu Như DN thực hiện việc hoàn lần đầu tiên từ lúc mới thành lập thì tôi nghĩ nó cũng giống như lần 2 lần 3 v..v.... cách tính đã quy định rất rõ tại thông tư chỉ có 1 cách tính số thuế DN đc hoàn lại : Nếu DN kê khai theo tháng thì Lấy DTXK(trong tháng đề nghị hoàn)/ Tổng DT(trong tháng đề nghị hoàn) ra tỉ lệ % lấy tỉ lệ % đó nhân lại với số thuế đè nghị hoàn thì bạn sẽ đc số tiền thuế của cục thuế trả lại cho công ty bạn thê thôi có gì khó đâu.
Còn nếu câu hỏi này không phải theo ý như trên thifxin lỗi Tôi không thể hiểu hết nội dung câu hỏi và cần phải có 1 câu hỏi dài hơn miêu tả rõ hơn như các thành viên quản lý trên này hay nói "Bạn cần phải nêu rõ chi tiết vấn đề của bạn rõ hơn thì chúng tôi mới có thể tư vấn hoặc trợ giúp bạn được, bạn nói chung chung thế thì không ai có thể giúp bạn"

OK. Đúng là tôi đang muốn rõ cái ý này đó bạn.
 

Xem nhiều