chuotdo1995
Guest
- 11/10/15
- 4
- 0
- 1
- 29
anh chị ơi cho e hỏi là nếu t dùng sản phầm mà doanh nghiệp tự sản xuất trở thành tscđ hữu hình thì mình cần có các loại chứng từ gì ạ.?
anh chị ơi cho e hỏi là nếu t dùng sản phầm mà doanh nghiệp tự sản xuất trở thành tscđ hữu hình thì mình cần có các loại chứng từ gì ạ.?
Theo như anh được biết thì thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành quy định như sau:anh chị ơi cho e hỏi là nếu t dùng sản phầm mà doanh nghiệp tự sản xuất trở thành tscđ hữu hình thì mình cần có các loại chứng từ gì ạ.?
Bạn chỉ lập phiếu xuất kho bình thường. Vì mặc dù là SP do DN SX ra nhập kho để bán nhưng khi DN xuất ra để tiếp tục SX ra TSCĐ thì không phải lập HĐ bán hàng.chị ơi, bất cứ hàng hóa nào mà mình đã sản xuất đc ấy ạ
ý em là sao? xuất dùng nội bộ hay là gì? hàng hóa đó có thuộc loại hàng hóa chịu thuế GTGT hay không. em nói rõ ra. Với lại anh chưa thấy cái bút toán đó lần nào. Chỉ có bút toán khấu trừ thuế GTGT thì là Nợ 333/ Có 133 thôi.a chị ơi vậy mặc dù ko có hóa đơn thuế VAT nhưng vẫn có bút toán nợ 133 có 333 ạ
Bạn căn cứ vào đâu để thực hiện bút toán này?a chị ơi vậy mặc dù ko có hóa đơn thuế VAT nhưng vẫn có bút toán nợ 133 có 333 ạ
Cái gì thế này?Theo như anh được biết thì thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành quy định như sau:
1. Khi xuất hàng hóa, NVL, CCDC doanh nghiệp tự sản xuất để tiêu dùng nội bộ thì KHÔNG PHẢI KÊ KHAI TÍNH THUẾ nhưng vẫn phải LẬP HÓA ĐƠN GTGT. Tuy nhiên, dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi hoặc gạch chéo. (Sửa đổi bổ sung theo thông tư số 119/2014/TT-BTC)
2. Khi xuất TSCĐ doanh nghiệp tự sản xuất để tiêu dùng nội bộ thì KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN GTGT. Và phần thuế GTGT đầu vào để hình thành TSCĐ đấy thì ĐƯỢC KÊ KHAI VÀ KHẤU TRỪ theo quy định.
Bút toán này là khi nào bạn xuất hóa đơn ms phải xử lý kiểu này.a chị ơi vậy mặc dù ko có hóa đơn thuế VAT nhưng vẫn có bút toán nợ 133 có 333 ạ
Căn cứ vào hướng dẫn là xuất hóa đơn hàng xuất phục vụ sx kd nội bộ đấy chứ đâu.Bạn căn cứ vào đâu để thực hiện bút toán này?
Ko có doanh nghiệp nào sản xuất hàng hóa cả.chị ơi, bất cứ hàng hóa nào mà mình đã sản xuất đc ấy ạ
Căn cứ vào hướng dẫn là xuất hóa đơn hàng xuất phục vụ sx kd nội bộ đấy chứ đâu.
Xuất dùng nội có 2 dạng :Cái gì thế này?
Khi xuất hàng hóa, NVL, CCDC doanh nghiệp tự sản xuất để tiêu dùng nội bộ vẫn phải LẬP HÓA ĐƠN GTGT. dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi hoặc gạch chéo. (Sửa đổi bổ sung theo thông tư số 119/2014/TT-BTC)
Khi xuất TSCĐ doanh nghiệp tự sản xuất để tiêu dùng nội bộ thì KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN GTGT. Và phần thuế GTGT đầu vào để hình thành TSCĐ đấy thì ĐƯỢC KÊ KHAI VÀ KHẤU TRỪ theo quy định?
Có khi nào nhập kho TSCĐ ko?
Xuất dùng nội có 2 dạng :
1 : Doanh nghiệp tự sản xuất sau đó dùng luôn sản phẩm đó thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không phải xuất HĐ.
2 : Doanh nghiệp tự sản xuất sau đó xuất cho công ty con, công ty mẹ có quan hệ nội bộ thì phải xuất hóa đơn .
- Nếu có tạo ra GTGT thì phải xuất HĐ có VAT .
- Nếu không tạo ra GTGT thì xuất HĐ không có VAT thông tư 200/2014 hướng dẫn về kế toán có nhắc đến điều này .
Câu hỏi ở đây là khi nào thì tạo ra GTGT khi nào thì không tạo ra GTGT ?
Các bạn có thể đưa ra ý kiến để thảo luận nhé .
Có ai thảo luận đâu bạn mình tự hỏi rồi tự trả lời . Cố tình đưa ra câu trả lời sai mà chẳng ai nói gì nên cũng chán . Thôi thì tự mình hiểu là được rồi ai k hiểu thì mặc ai @@ .Vậy trường hợp này DN có phải xuất HĐ không?
Cố tình đưa ra câu trả lời sai.Có ai thảo luận đâu bạn mình tự hỏi rồi tự trả lời . Cố tình đưa ra câu trả lời sai mà chẳng ai nói gì nên cũng chán . Thôi thì tự mình hiểu là được rồi ai k hiểu thì mặc ai @@ .
Có người để ý đến là mình thấy vui rồi :Xuất làm gì?