Chênh lệch tỷ giá tờ khai hải quan

  • Thread starter ketoan_non
  • Ngày gửi
K

ketoan_non

Trung cấp
13/10/15
190
25
28
Chào cả nhà.
Cho em hỏi: Tổng giá tính thuế trên tờ khai hải quan chênh lệch với số tiền mua USD thanh toán có phải hoạch toán không vậy ạ? Em cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Chào cả nhà.
Cho em hỏi: Tổng giá tính thuế trên tờ khai hải quan chênh lệch với số tiền mua USD thanh toán có phải hoạch toán không vậy ạ? Em cảm ơn.
Số tiền trên tờ khai là căn cứ để nộp thuế và hạch toán thuế. Số tiền thực tế phải thanh toán cho nhà nhập khẩu là số tiền để hạch toán tăng giá trị của hàng nhập khẩu. Hai số tiền này có thể không khớp nhau do các quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.
 
  • Like
Reactions: ketoan_non
K

ketoan_non

Trung cấp
13/10/15
190
25
28
Vậy giá vốn ta chỉ cần dựa trên số tiền thanh toán cho nhà cung cấp thôi phải k ạ?
 
K

ketoan_non

Trung cấp
13/10/15
190
25
28
A cho em hỏi thêm. Công Ty em trước do dịch vụ kế toán làm. Giờ em tiếp nhận tự làm bằng file excel. Nhưng nếu phân ra 1561,1562 như sổ sách cũ thì khó cho em mỗi lần xuất. Em muốn gom vào 1561 hết( kể cả phí dịch vụ bên khai báo hải quan.....) nhưng số dư đầu kì 1562 là có sẵn. Em phân bổ hết cho hàng xuất ra để nó về 0 đc không vậy a?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
A cho em hỏi thêm. Công Ty em trước do dịch vụ kế toán làm. Giờ em tiếp nhận tự làm bằng file excel. Nhưng nếu phân ra 1561,1562 như sổ sách cũ thì khó cho em mỗi lần xuất. Em muốn gom vào 1561 hết( kể cả phí dịch vụ bên khai báo hải quan.....) nhưng số dư đầu kì 1562 là có sẵn. Em phân bổ hết cho hàng xuất ra để nó về 0 đc không vậy a?
Nếu làm trên Excel cũng là khá thủ công thì việc theo dõi riêng 1561 và 1562 sẽ thuận tiện hơn chứ vì đến cuối kỳ mới phải phân bổ chi phí mua hàng, trong kỳ nhập xuất chỉ theo giá hóa đơn.

Nếu bạn làm trên phần mềm kế toán thì có thể gộp vào. Khi số dư 1562 nhỏ thì có thể đưa thẳng vào giá vốn, còn nếu nó lớn thì phân bổ cho các mặt hàng còn đang tồn đầu kỳ (có thể phân bổ theo giá trị).
 
K

ketoan_non

Trung cấp
13/10/15
190
25
28
Nếu làm trên Excel cũng là khá thủ công thì việc theo dõi riêng 1561 và 1562 sẽ thuận tiện hơn chứ vì đến cuối kỳ mới phải phân bổ chi phí mua hàng, trong kỳ nhập xuất chỉ theo giá hóa đơn.

Nếu bạn làm trên phần mềm kế toán thì có thể gộp vào. Khi số dư 1562 nhỏ thì có thể đưa thẳng vào giá vốn, còn nếu nó lớn thì phân bổ cho các mặt hàng còn đang tồn đầu kỳ (có thể phân bổ theo giá trị).
Nhưng vấn đề là kế toán cũ vẫn tính cp mua hàng bình quân trên từng con hàng. Mỗi lần xuất hàng lại làm 2 định khoản N632/C1561: SL x Giá( Giá vốn+Thuế nhập khẩu/tổng số lượng). VÀ N632/C1562: SL x Giá (Tổng chi phí mua hàng / Tổng Sl). Cho nên mình mới nghĩ nếu cho hết 1561 sẽ không khác gì. Mới vào nghề cũng k biết làm thế có hợp lý k và có bị thuế bốc tách gì k?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Nhưng vấn đề là kế toán cũ vẫn tính cp mua hàng bình quân trên từng con hàng. Mỗi lần xuất hàng lại làm 2 định khoản N632/C1561: SL x Giá( Giá vốn+Thuế nhập khẩu/tổng số lượng). VÀ N632/C1562: SL x Giá (Tổng chi phí mua hàng / Tổng Sl). Cho nên mình mới nghĩ nếu cho hết 1561 sẽ không khác gì. Mới vào nghề cũng k biết làm thế có hợp lý k và có bị thuế bốc tách gì k?
Nếu kế toán cũ làm như vậy thì rất mất thời gian không cần thiết vì mục đích của 1562 là để đơn giản cho việc theo dõi và phân bổ chi phí mua hàng.
Việc hạch toán như vậy chỉ làm phức tạp hóa công việc thôi chứ không làm khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế.
 
K

ketoan_non

Trung cấp
13/10/15
190
25
28
Nếu kế toán cũ làm như vậy thì rất mất thời gian không cần thiết vì mục đích của 1562 là để đơn giản cho việc theo dõi và phân bổ chi phí mua hàng.
Việc hạch toán như vậy chỉ làm phức tạp hóa công việc thôi chứ không làm khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế.
Vậy việc mình cho vào hết 1561 có hợp lý không vậy ạ? Hay mình phải đưa CP mua hàng ra phân bổ như công cụ dụng cụ?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Vậy việc mình cho vào hết 1561 có hợp lý không vậy ạ? Hay mình phải đưa CP mua hàng ra phân bổ như công cụ dụng cụ?
Cho hết vào 1561 cũng được. Đa số các phần mềm kế toán Việt Nam đều thiết kế theo hướng này và cho phép phân bổ chi phí mua khi phát sinh cho các mặt hàng ngay lúc mua vào.
 
K

ketoan_non

Trung cấp
13/10/15
190
25
28
Cho hết vào 1561 cũng được. Đa số các phần mềm kế toán Việt Nam đều thiết kế theo hướng này và cho phép phân bổ chi phí mua khi phát sinh cho các mặt hàng ngay lúc mua vào.
Cảm ơn bạn. Nhưng việc thay đổi cách hoạch toán có cần theo tính chất nhất quán k ạ.?? Chứ quá trình mình phân bổ cho hết 1562 đầu kì cũng phải mất 2 quý (Quý 1 và 2/2015) rồi.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cảm ơn bạn. Nhưng việc thay đổi cách hoạch toán có cần theo tính chất nhất quán k ạ.?? Chứ quá trình mình phân bổ cho hết 1562 đầu kì cũng phải mất 2 quý (Quý 1 và 2/2015) rồi.
Phân bổ 1562 theo kiểu kế toán cũ thì khác gì cho hết vào 1 TK 156. Việc bạn gộp vào như vậy vẫn nhất quán thôi. Mà ngoài nguyên tắc nhất quán còn nguyên tắc trọng yếu nữa, bạn không cần quá lăn tăn về sự khác biệt giữa 2 cách hạch toán này.
 

Xem nhiều