Uỷ nhiệm chi cho tài khoản cá nhân

Chitoqt

Cao cấp
Anh/Chị cho em hỏi ngơ tí:
Cty em dùng ủy nhiệm chi để chuyển khoản thanh toán vé máy bay cho một đại lý với tài khoản nhận là tên của một nhân viên bên đại lý đó.
Sau đó 1 ngày, bên đại lý đưa hóa đơn cho cty em, số tiền trong hóa đơn thấp hơn so với trong UNC.
Vậy giờ em hạch toán sao Anh/Chi? số VAT trong hóa đơn vẫn đc khấu trừ bình thường phải không ạ?
 
Hix sao lại dùng ủy nhiệm chi chuyển vào tài khoản cá nhân. Cái giao dịch này lưu tại sổ phụ ngân hàng thì giải thích lằng nhằng ah. Sao k lấy tiền mặt chuyển vào tài khoản cá nhân cho luột
 
Mình còn mơ hồ nên giờ mới ra cơ sự này :((
bạn có cách giải quyết nào không?
 
Hix sao lại dùng ủy nhiệm chi chuyển vào tài khoản cá nhân. Cái giao dịch này lưu tại sổ phụ ngân hàng thì giải thích lằng nhằng ah. Sao k lấy tiền mặt chuyển vào tài khoản cá nhân cho luột
Ui cứ dính vào chi phí thì lằng nhằng rồi, chứng từ phải chuẩn chứ thuế vặn vẹo cho thì mệt lử
 
- Đầu tiên , hóa đơn >20tr mà cty lại ck cho cá nhân, cty bạn sẽ không khấu trừ VAT được ( theo luật quy định là cty bạn chuyển khoản vào tk công ty khác đã đăng ký sổ tài khỏan trên chi cục thuế mới được khâu trừ)
- Nếu dưới 20tr thì coi như tạm ứng cho nhân viên đi thanh toán lấy hóa đơn về ( nhưng người nà không có tên trong bảng lương , hợp đồng lao động của công ty bạn, bạn xử lý sao đây)
 
Oài mình chưa gặp trường hợp này. Để hôm nào đi học mình hỏi anh chuyên gia thuế giạy mình xem. Thanks nha, trường hợp này oái ăm phết
 
Không sao đâu b, dưới 20tr vẫn đc khấu trừ bình thường, hạch toán các kiểu bình thường, đừng làm nó quan trọng nên
phần chuyển thừa so với hóa đơn nhiều k b? nếu nhiều b cần có trách nhiệm thu hồi hoặc bù đắp vào để k còn số dư công nợ
 
Em nên coi nó là tạm ứng cho nhân viên, thu lại tạm ứng bằng tiền mặt, chi tiền ra cho vé máy bay đó thôi. Nhớ là kèm theo thẻ lên máy bay nha bạn. làn sau rút kinh nghiện ck giữa cty và cty hãy chuyển còn cá nhân thì dùng tm nộp trực tiếp hoặc dùng tk cá nhân chuển nha
 
phần chuyển thừa là hơn 112k,
vậy hóa đơn đó mình vẫn kê khai bình thường phải không?
Hạch toán như thế nào thì hợp lý bạn nhỉ?

Không sao đâu b, dưới 20tr vẫn đc khấu trừ bình thường, hạch toán các kiểu bình thường, đừng làm nó quan trọng nên
phần chuyển thừa so với hóa đơn nhiều k b? nếu nhiều b cần có trách nhiệm thu hồi hoặc bù đắp vào để k còn số dư công nợ
 
phần chuyển thừa là hơn 112k,
vậy hóa đơn đó mình vẫn kê khai bình thường phải không?
Hạch toán như thế nào thì hợp lý bạn nhỉ?
Vẫn kê khai bình thường
Hạch toán: N642,133/ C331
thanh toán: N331/C112
sẽ có dư N331: 115k
Bạn có thể nộp tiền mặt vào, nếu đồng ý là chi phí of cty thì hạch toán vào 811 cũng được, coi như thanh toán thừa k thu hồi được
 
hiện tại có 2 luồng ý kiến tư vấn cho em, theo ngannhat và nmt001,
em nên theo ai bây giờ?
 
Thì đúng là vậy coi như khách hàng hoàn trả số tiền đó đi
Nếu như Chị nói thì bây giờ làm cái phiếu thu tiền mặt khoản đã chuyển, sau đó làm phiếu chi, chi đúng số tiền trên hóa đơn cho cty kia
 
Back
Top