L
Mình gặp trường hợp như thế này:
"Đơn vị tôi có tình hình nộp TK TNDN và nộp thuế như sau:
+ T04/2013, đơn vị nộp TK TNDN tạm nộp Q1/2013 với số thuế là 100.000.000 đồng, đơn vị đã nộp đủ trước khi hết niên độ 2013.
+ T04/2014, đơn vị nộp TK TNDN tạm nộp Q1/2014 với số thuế là 50.000.000 đồng, đơn vị chưa nộp vì biết QT 2013 đơn vị lỗ 80.000.000 đồng.
+ T11/2014, đơn vị nộp TK QT TNDN 2013 với số thuế là 0 đồng (vì lỗ). Tiền phạt chậm nộp khoản thuế Q1/2014 phát sinh là 4.500.000(*) đồng.
Khoản chậm nộp 3.500.000 đồng cho TK QT TNDN 2013 doanh nghiệp đã nộp.
Vậy khoản phạt 4.500.000(*) đồng có được điều chỉnh lại không khi thực tế, DN đã nộp dư 100.000.000 đồng của Q1/2013 cho QT 2013?"
Mong nhận ý kiến anh chị em.
P/s: Các số liệu về số thuế mình có chỉnh lại cho gọn nên mọi người đừng đặt nặng về việc tính sao ra con số nhé.
"Đơn vị tôi có tình hình nộp TK TNDN và nộp thuế như sau:
+ T04/2013, đơn vị nộp TK TNDN tạm nộp Q1/2013 với số thuế là 100.000.000 đồng, đơn vị đã nộp đủ trước khi hết niên độ 2013.
+ T04/2014, đơn vị nộp TK TNDN tạm nộp Q1/2014 với số thuế là 50.000.000 đồng, đơn vị chưa nộp vì biết QT 2013 đơn vị lỗ 80.000.000 đồng.
+ T11/2014, đơn vị nộp TK QT TNDN 2013 với số thuế là 0 đồng (vì lỗ). Tiền phạt chậm nộp khoản thuế Q1/2014 phát sinh là 4.500.000(*) đồng.
Khoản chậm nộp 3.500.000 đồng cho TK QT TNDN 2013 doanh nghiệp đã nộp.
Vậy khoản phạt 4.500.000(*) đồng có được điều chỉnh lại không khi thực tế, DN đã nộp dư 100.000.000 đồng của Q1/2013 cho QT 2013?"
Mong nhận ý kiến anh chị em.
P/s: Các số liệu về số thuế mình có chỉnh lại cho gọn nên mọi người đừng đặt nặng về việc tính sao ra con số nhé.
Sửa lần cuối: