Cách xử lý TH phát hành hóa đơn khi chưa gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế

  • Thread starter thuanngo1105
  • Ngày gửi
T

thuanngo1105

Guest
18/9/15
6
0
1
34
Công ty em làm báo cáo thuế theo quý. Qúy này vẫn chưa gửi báo cáo cho cơ quan thuế. Em mới vào làm, và đã xuất hóa đơn đến số 0000247, nhưng đến gần ngày nộp BCT em mới phát hiện công ty chỉ mới phát hành hóa đơn đến số 0000200. Nên số hóa đơn đã sử dụng nhưng chưa phát hành trong quý 3/2015 là từ số 0000201 đến 0000217. Em có thấy trên diễn đàn đã xảy trường hợp này và cũng có cách xử lý, nhưng em vẫn rất lo. Không biết lên cơ quan thuế mình phải trình bày như thế nào vì em ăn nói không được khéo để giảm nhẹ mức xử phạt cho công ty.
- Em thấy có thông tư mới, xảy ra 2 trường hợp:
1/ Nếu chưa khai báo thuế: thì bị xử phạt 6 triệu nếu đã phát hành hóa đơn mà chưa gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế.
2. Nếu đã khai báo và nộp thuế, thì mức phạt là 6 -18 triệu.
Vậy bây giờ em nên trình bày với cơ quan thuế trường hợp nào?
Nếu theo trường hợp thứ 2 thì công ty em phải nộp báo cáo và nộp thuế trước khi lên nộp thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế.
- Em có thấy trường hợp các anh chị chỉ cách là hủy những hóa đơn đã xuất cho khách nhưng chưa phát hành, nhưng nếu những hóa đơn này khách hàng đã kê khai thuế thì phải xử lý như thế nào ạ?
- Có trường hợp các anh chị nói là những hóa đơn đã xuất cho khách nhưng chưa phát hành thì không được hủy mà phải thu hồi lại và xuất hóa đơn khác đã thông báo phát hành? Vậy mình sẽ làm biên bản thu hồi và xuất lại hóa đơn mới nhưng nếu khách hàng đã kê khai thuế rồi thì có thu hồi lại được không ạ?
Mong các anh chị tư vấn giúp em. Em đang rất lo lắng vì mức phạt rất là cao và cũng gần đến ngày 30, hạn cuối cùng nộp báo cáo thuế rồi ạ?
Mới ra trường đi làm đã gặp tình huống khó xử lý làm em rất là căng thẳng, mệt mỏi, mong mọi người chỉ dẫn nhiệt tình giúp em với ạ.
Help me!
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
doducthanh91

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D
30/12/12
1,613
376
83
Long Bien - Ha Noi
Phức tạp nhỉ, 17 cái hóa đơn đầu ra mà chưa có thông báo PHHĐ, Bạn xem thông tư số 10/2014/tt-btc thì bạn thấy 2 trường hợp rồi nhỉ?
Trích tạm ra cho bạn xem nhé:
2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:
a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.
b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.
Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều này còn phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

Để mình rảnh mình xem qua :D, xem có cách nào hay ko
 
Sửa lần cuối:
D

doanthidung

Sơ cấp
13/7/09
7
0
1
TP HCM
Mình cũng gặp trường hợp như thuanngo1105. Giờ k biết giải quyết thế nào. Chỉ có 1 HD thôi mà a bên thuế đòi 3tr sẽ giải quyết nhưng mình k có tiền. :(:(:(. Bên mình dùng số tiếp theo dùng trứoc ngày sử dụng15 ngày trong cùng 1 tháng.
 
D

doanthidung

Sơ cấp
13/7/09
7
0
1
TP HCM
Công ty em làm báo cáo thuế theo quý. Qúy này vẫn chưa gửi báo cáo cho cơ quan thuế. Em mới vào làm, và đã xuất hóa đơn đến số 0000247, nhưng đến gần ngày nộp BCT em mới phát hiện công ty chỉ mới phát hành hóa đơn đến số 0000200. Nên số hóa đơn đã sử dụng nhưng chưa phát hành trong quý 3/2015 là từ số 0000201 đến 0000217. Em có thấy trên diễn đàn đã xảy trường hợp này và cũng có cách xử lý, nhưng em vẫn rất lo. Không biết lên cơ quan thuế mình phải trình bày như thế nào vì em ăn nói không được khéo để giảm nhẹ mức xử phạt cho công ty.
- Em thấy có thông tư mới, xảy ra 2 trường hợp:
1/ Nếu chưa khai báo thuế: thì bị xử phạt 6 triệu nếu đã phát hành hóa đơn mà chưa gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế.
2. Nếu đã khai báo và nộp thuế, thì mức phạt là 6 -18 triệu.
Vậy bây giờ em nên trình bày với cơ quan thuế trường hợp nào?
Nếu theo trường hợp thứ 2 thì công ty em phải nộp báo cáo và nộp thuế trước khi lên nộp thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế.
- Em có thấy trường hợp các anh chị chỉ cách là hủy những hóa đơn đã xuất cho khách nhưng chưa phát hành, nhưng nếu những hóa đơn này khách hàng đã kê khai thuế thì phải xử lý như thế nào ạ?
- Có trường hợp các anh chị nói là những hóa đơn đã xuất cho khách nhưng chưa phát hành thì không được hủy mà phải thu hồi lại và xuất hóa đơn khác đã thông báo phát hành? Vậy mình sẽ làm biên bản thu hồi và xuất lại hóa đơn mới nhưng nếu khách hàng đã kê khai thuế rồi thì có thu hồi lại được không ạ?
Mong các anh chị tư vấn giúp em. Em đang rất lo lắng vì mức phạt rất là cao và cũng gần đến ngày 30, hạn cuối cùng nộp báo cáo thuế rồi ạ?
Mới ra trường đi làm đã gặp tình huống khó xử lý làm em rất là căng thẳng, mệt mỏi, mong mọi người chỉ dẫn nhiệt tình giúp em với ạ.
Help me!
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Bên bạn xử lý thế nào rồi ạ?
 
L

lamhoatoan

Guest
30/8/15
6
0
1
36
Công ty em làm báo cáo thuế theo quý. Qúy này vẫn chưa gửi báo cáo cho cơ quan thuế. Em mới vào làm, và đã xuất hóa đơn đến số 0000247, nhưng đến gần ngày nộp BCT em mới phát hiện công ty chỉ mới phát hành hóa đơn đến số 0000200. Nên số hóa đơn đã sử dụng nhưng chưa phát hành trong quý 3/2015 là từ số 0000201 đến 0000217. Em có thấy trên diễn đàn đã xảy trường hợp này và cũng có cách xử lý, nhưng em vẫn rất lo. Không biết lên cơ quan thuế mình phải trình bày như thế nào vì em ăn nói không được khéo để giảm nhẹ mức xử phạt cho công ty.
- Em thấy có thông tư mới, xảy ra 2 trường hợp:
1/ Nếu chưa khai báo thuế: thì bị xử phạt 6 triệu nếu đã phát hành hóa đơn mà chưa gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế.
2. Nếu đã khai báo và nộp thuế, thì mức phạt là 6 -18 triệu.
Vậy bây giờ em nên trình bày với cơ quan thuế trường hợp nào?
Nếu theo trường hợp thứ 2 thì công ty em phải nộp báo cáo và nộp thuế trước khi lên nộp thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế.
- Em có thấy trường hợp các anh chị chỉ cách là hủy những hóa đơn đã xuất cho khách nhưng chưa phát hành, nhưng nếu những hóa đơn này khách hàng đã kê khai thuế thì phải xử lý như thế nào ạ?
- Có trường hợp các anh chị nói là những hóa đơn đã xuất cho khách nhưng chưa phát hành thì không được hủy mà phải thu hồi lại và xuất hóa đơn khác đã thông báo phát hành? Vậy mình sẽ làm biên bản thu hồi và xuất lại hóa đơn mới nhưng nếu khách hàng đã kê khai thuế rồi thì có thu hồi lại được không ạ?
Mong các anh chị tư vấn giúp em. Em đang rất lo lắng vì mức phạt rất là cao và cũng gần đến ngày 30, hạn cuối cùng nộp báo cáo thuế rồi ạ?
Mới ra trường đi làm đã gặp tình huống khó xử lý làm em rất là căng thẳng, mệt mỏi, mong mọi người chỉ dẫn nhiệt tình giúp em với ạ.
Help me!
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
 
L

lamhoatoan

Guest
30/8/15
6
0
1
36
mình cũng bị nv, chua gửi thông báo đã xuất hóa đơn cho khách, n mới có 1 ng kê khai quy3 coian 6 lien nua ho chua ke khai quy 4. gio co cach nao lach luat k cac bác ui. cuu e voi e moi chan uot chan rao vao doi thoi ah :(:(:(
 
L

lamhoatoan

Guest
30/8/15
6
0
1
36
Mình cũng gặp trường hợp như thuanngo1105. Giờ k biết giải quyết thế nào. Chỉ có 1 HD thôi mà a bên thuế đòi 3tr sẽ giải quyết nhưng mình k có tiền. :(:(:(. Bên mình dùng số tiếp theo dùng trứoc ngày sử dụng15 ngày trong cùng 1 tháng.
 
L

lamhoatoan

Guest
30/8/15
6
0
1
36
ah co bac nao cung lam o phuong dai kim chi cuc thue hoang mai k nhj, e o hoang mai n moi lam nen k bjt quan ly thue o day the nao k bjt co huhu
 
L

lamhoatoan

Guest
30/8/15
6
0
1
36

chị o phuong nao ma ho doi n the het ca luong roai
 
N

Nga Hoàng 22

Cao cấp
3/10/15
747
140
43
33
Mình cũng gặp trường hợp như thuanngo1105. Giờ k biết giải quyết thế nào. Chỉ có 1 HD thôi mà a bên thuế đòi 3tr sẽ giải quyết nhưng mình k có tiền. :(:(:(. Bên mình dùng số tiếp theo dùng trứoc ngày sử dụng15 ngày trong cùng 1 tháng.
Có 1 hóa đơn thôi, sao k hủy cho nhanh ạ. đợi đến hạn rồi xuất sau
 
K

KT không chuyên

Cao cấp
5/9/15
427
138
43
37
nhận hướng dẫn vụ này = 1000like trên webketoan, còn chi phí bên thuế thì siêu rẻ, tùy vào trình độ khóc của các bạn.
 
P

phuyenthuong

Guest
21/9/10
2
0
1
Quynh Phu thai binh
Chào các anh chị mong anh chị giúp đỡ.
Công ty em là công ty Vận tải vừa qua quyết toán thuế 5 năm và loại một số đầu tư, sửa chữa lớn ở phần tài sản sang phân bổ 142 bây giờ 242.
Trước đây em hạch toán Nợ 211 /Có 111; 112. 788.219.246
Năm 2010 loại 115.226.636 - Thuế bỏ qua nhưng vẫn loại ra khỏi 211
Năm 2011 loại 178.831.446 - Thuế bỏ qua nhưng vẫn loại ra khỏi 211
Năm 2012 loại 251.717.164 - Được trích 86.889.557 -(164.827.607) thuế ghi trong BBKTra Giảm do phân bổ lại CFtrả trước. chi phí PB giảm làm cho lợi nhuận tăng.
Năm 2013 loại 183.554.000 - Được trích 20.108667= 163.445.333
Năm 2014 loại 58.800.000 - Được trích 38.616.667 = 20.183.333
Trong BB Kiểm tra Năm 2013: Tăng chi phí trả trước do đã phân bổ năm trước 1.382.274.Chi phí PB tăng / lợi nhuận giảm)
Trong BB Kiểm tra Năm 2014: ăng chi phí trả trước do đã phân bổ năm trước 143.262.000 .Chi phí PB tăng / lợi nhuận giảm):( 163.445.333 - 20.183.333 = 143.262.000)
Năm 2012
-CFkhác giảm do tính sai Giá trị còn lại của TS thanh lý. (59.028.070)
- Lợi nhuận khác tăng do CF khác giảm 59.028.070
Năm 2013
CFkhác giảm do tính sai Giá trị còn lại của TS thanh lý. (54.268.698)
- Lợi nhuận khác tăng do CF khác giảm 54.268.698
Năm 2014
CFkhác giảm do tính sai Giá trị còn lại của TS thanh lý. (1.078)
- Lợi nhuận khác tăng do CF khác giảm 1.087
Các chi phí bị loại trên phải hạch toán thế nào mong các anh ị có kinh nghiệm giúp đỡ
 
T

truicon

Sơ cấp
2/3/09
19
0
1
44
Ha Noi
Vụ này theo mình bạn lên làm theo cách sau, bạn làm thông báo phát hành hoá đơn sau đó lên nhờ ace ở bộ phận 1 cửa đóng dấu lại ngày tháng trước khi sử dụng hoá đơn 15 ngày nhé.
P/S: Nhờ được hay không còn tuỳ thuộc vào bạn nhé, chúc bạn thành công.
 
L

lamhoatoan

Guest
30/8/15
6
0
1
36
Alo cac a/c cho e hoi chut ah. cong ty em co tru so o diem A quan HOANG MAI nhung lam an kho khan nen a chuyen tru so ve huyen Hoai Duc tai nha cua Sep, nhung van chua thong bao voi co quan thue, ma hien tai sep em muon tam ngung hoat dong thi gio phai lam the nao ha cac bac. e moi vao nghe nen k bit nen lam the nao truoc ah,
 

Xem nhiều