cứu cứu

  • Thread starter Thread starter ẠKj
  • Ngày gửi Ngày gửi

ẠKj

Sơ cấp
mọi người cho e hỏi,công ty e quý trước có một tờ hóa đơn đầu ra, do sai sót nên kê khai vào tờ khai là hóa đơn hỏng, nhưng thực tế là hóa đơn đó hợp lệ đã xuất hóa đơn cho khách,vậy mọi người cho em hỏi bây giờ e nên sử lý thế nào với tờ hóa đơn đó
 
bạn đọc điều 13 tt10/2014BTC về xử phạt nộp chậm BC.tình hình SD hóa đơn.
nói chung nếu lờ được thì lờ đi, khi nào quyết toán thuế chứ giờ mà đòi thu hồi lại HĐ từ khách hàng đã kê khai thuế thì chưa chắc họ đã đồng ý đâu
 
Thông báo với khách hàng đã kê khai HĐ đó, họ thông cảm thì thu hồi, xuất HĐ khác thay thế, nhờ họ KHBS lại tk quý 2 của họ, xuất HĐ mới họ kê Q3 hay Q4 mới kê đều được, rộn ràng lên làm gì,
 
Thông báo với khách hàng đã kê khai HĐ đó, họ thông cảm thì thu hồi, xuất HĐ khác thay thế, nhờ họ KHBS lại tk quý 2 của họ, xuất HĐ mới họ kê Q3 hay Q4 mới kê đều được, rộn ràng lên làm gì,
là vì bên cty mình có trường hợp tương tự nhưng khách hàng không cho thu hồi lại.
 
nói vs họ, kế toán vs nhau làm khó nhau làm gì, mọi thứ chẳng ảnh hưởng gì cả,
họ có nêu nguyên nhân khó khăn thì đẩy lên đây a c e hỗ trợ cho.
 
nói vs họ, kế toán vs nhau làm khó nhau làm gì, mọi thứ chẳng ảnh hưởng gì cả,
họ có nêu nguyên nhân khó khăn thì đẩy lên đây a c e hỗ trợ cho.
Họ có thể ko khó khăn, nhưng sếp họ thì có đấy. Việc phải điều chỉnh báo cáo ít nhiều ảnh hưởng đến mức độ tin cậy với người quản lý cơ mà.
 
Chính người quản lý vì mối quan hệ vs khách hàng nên họ càng ít gây khó khăn bạn ah. (quan điểm cá nhân), chỉ có a c e trong nghề ngại làm lại, ngại điều chỉnh mới hay gây khó khăn cho nhau thôi.
 
Back
Top