Xuất nhiều hóa đơn tiền mặt 1 công ty cùng 1 tháng sai đơn giá làm sao?

  • Thread starter Thread starter Bulma18
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bulma18

Guest
Chào cả nhà !
Tháng 8 vừa qua em có xuất một số hóa đơn cho một công ty theo như yêu cầu thanh toán của bộ phận khác gửi. Sau đó, gần cuối tháng 9 bên bộ phận đó phát hiện ra đơn giá đã viết là sai ( đã xuất bị thừa tiền thuế) và bên khách hàng cũng chỉ trả số tiền chưa tính thuế. Giờ em nên viết hóa đơn các tháng tiếp theo giảm số tiền đi hay thế nào mong mọi người tư vấn giúp em với.:(
Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
 
Chào cả nhà !
Tháng 8 vừa qua em có xuất một số hóa đơn cho một công ty theo như yêu cầu thanh toán của bộ phận khác gửi. Sau đó, gần cuối tháng 9 bên bộ phận đó phát hiện ra đơn giá đã viết là sai ( đã xuất bị thừa tiền thuế) và bên khách hàng cũng chỉ trả số tiền chưa tính thuế. Giờ em nên viết hóa đơn các tháng tiếp theo giảm số tiền đi hay thế nào mong mọi người tư vấn giúp em với.:(
Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Bạn tham khảo thêm khoản 3 điều 20 thông tư 39 xem: "Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)"
 
kê khai chưa ? làm biên bản điều chỉnh hóa đơn. trên đó ghi lại thông tin chính xác.
 
mình nghĩ nếu sếp bạn cho bạn toàn quyền giải quyết thì tháng sau ghi hóa đơn giảm tiền lại 1 chút miễn sao đừng thấp hơn giá vốn là đc. Không cần phải biên bản làm gì cho rắc rối linh động giải quyết vân tốt hơn
 
Linh động nhưng sẽ rắc rối hơn. bù trừ tiền thuế vào đơn hàng sau. kiểu j xếp bên bạn cũng biết, xếp bên kia cũng biết 2 bên cứ phải nhớ nhớ quên quên, chi bằng giấy trắng mực đen điều chỉnh hóa đơn trên 1 tờ giấy thế là xong. tháng sau cứ đủng đỉnh mà làm đỡ phải tra soát lại lúc xuất tiếp hóa đơn.
 
kê khai chưa ? làm biên bản điều chỉnh hóa đơn. trên đó ghi lại thông tin chính xác.

Nhiều hóa đơn thì làm sao bác nhỉ? Mà công ty này lại đề nghị xuất cho 2 công ty nữa. Hai kế toán khác bên em đều bảo xuất tháng 10 ít tiền đi, xếp cũng đồng ý vậy. Mà tháng 10 khối lượng của công ty này ít quá làm em chả dám trừ. haiz
 
hội nghị 3 bên đang họp. 2 thành viên đã biểu quyết, chủ tịch quốc hội gật đầu thế còn gì phải bàn. lập sẵn bảng tính bù trừ trước đi.
 
hội nghị 3 bên đang họp. 2 thành viên đã biểu quyết, chủ tịch quốc hội gật đầu thế còn gì phải bàn. lập sẵn bảng tính bù trừ trước đi.
Hi. Cảm ơn bác :D Có điều em trừ nó còn hơi ít khối lượng, mà khối lượng nó bị lẻ lẻ có sao không bác nhỉ?
 
đấy...rắc rối bắt đầu rồi đấy...tận hưởng đi.:D
 
Back
Top