Cách hạch toán chi phí DN?

  • Thread starter tinh1992
  • Ngày gửi
T

tinh1992

Guest
28/10/15
34
1
8
33
A(c) cho em hỏi là: DN là cty Cổ phần mới thành lập. Thì theo quy định trong vòng 90 ngày các cổ đông góp số vốn cổ phần đã đăng ký. Thực tế thì công ty em chưa phát sinh hoạt động sxkd. Vậy khi Giám đốc đưa tiền để mua văn phòng phẩm, chi lương,...thì em cho tiền đó vào tạm ứng hay là treo chi phí ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Sao lại tạm ứng hay chi phí?
Góp vốn: Nợ TK tiền/ Có TK vốn
Chi lương, VPP Nợ TK chi phí/ Có TK tiền.
 
T

tinh1992

Guest
28/10/15
34
1
8
33
Sao lại tạm ứng hay chi phí?
Góp vốn: Nợ TK tiền/ Có TK vốn
Chi lương, VPP Nợ TK chi phí/ Có TK tiền.
Em đang hạch toán như chị bảo này, em cho vào 4111. nhưng có người bảo hạch toán vậy là ko đúng?
 
T

tinh1992

Guest
28/10/15
34
1
8
33
Bảo là cho vào tạm ứng, người bảo treo chi phí sau có doanh thu thì phân bổ.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
A(c) cho em hỏi là: DN là cty Cổ phần mới thành lập. Thì theo quy định trong vòng 90 ngày các cổ đông góp số vốn cổ phần đã đăng ký. Thực tế thì công ty em chưa phát sinh hoạt động sxkd. Vậy khi Giám đốc đưa tiền để mua văn phòng phẩm, chi lương,...thì em cho tiền đó vào tạm ứng hay là treo chi phí ạ?

Bạn xem lại QĐ chi phí trước khi thành lập và sau khi thành lập DN. Chưa hoạt động sxkd nhưng:
- Giám đốc đưa tiền ... Đưa với ý nghĩa nào? Vay, nộp cổ phần?
- ( ... mua văn phòng phẩm, chi lương, ) Cho bộ phận nào của DN??? thì HT vào chi phí bộ phận đó.
 
I

Iam.phuc

Thành Viên Cấp Chuối
16/6/15
362
77
28
Em đang hạch toán như chị bảo này, em cho vào 4111. nhưng có người bảo hạch toán vậy là ko đúng?
Bạn phải hỏi rõ cái này là của giám đốc cho công ty mượn chi trước sau đó góp vốn xong thì trả lại cho giám đốc hay là tiền này là tiền góp vốn mới hạch toán rõ ràng đc
Nếu gốp vốn thì làm như bạn Kin7 còn nếu cho mượn thì thêm bút toán mượn tiền rồi viết tạm ứng là xong
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Em đang hạch toán như chị bảo này, em cho vào 4111. nhưng có người bảo hạch toán vậy là ko đúng?
Bạn xem ai bảo.
Hỏi ng ta xem tại sao làm vậy?
Khi hiểu rõ về bản chất nghiệp vụ ms hạch toán được.
 

Xem nhiều