Help me! Hạch toán CCDC

Nancy Trinh

Trung cấp
Anh chị ơi em mua bàn ghế,máy chiếu.... (ccdc) về để dùng cái thì mua ngày 9,14, 16,18 ,25.... thì nếu xuaats dùng ngay thì k phải qua kho vậy giá trị phân bổ của tháng đó ntn ạ:
VD ngày 25/6 em mua ghế trị giá 20tr vào xuất dung ngay và phân bổ 24 tháng. Vậy giá trị phân bổ cho tháng 6 là bao nhiêu?
cách 1: = 20tr/ 24= 830 nghìn
cách 2: = 830/30*6 ngày= 166 nghìn ( phân bổ theo ngày thực tế kiểu như TSCĐ ạ)
Các tháng sau phân bổ bình thường là 830k/ tháng

Anh chị nào biết chỉ giúp em với ạ.
 
Không qua kho thì hạch toán Nợ TK 142,242/ Nợ 133/ Có 331.
Tốt nhất là qua kho.
Còn phân bổ thì bạn cứ chia đều ra các tháng cho nhẹ đầu.
Chi tiết được thì tốt.
 
em có 1 thắc mắc a. Trong bảng phân bổ 242 thì chỉ tiêu số phân bổ tháng này em thấy hướng dẫn là bằng giá trị chia cho số tháng phân bổ. Trường hợp như trên thì tháng đầu tiên điền vào theo cách 2, bắt đầu từ tháng sau mới là 830 nghìn ạ?
 
Không qua kho thì hạch toán Nợ TK 142,242/ Nợ 133/ Có 331.
Tốt nhất là qua kho.
Còn phân bổ thì bạn cứ chia đều ra các tháng cho nhẹ đầu.
Chi tiết được thì tốt.
Không qua kho thì hạch toán Nợ TK 142,242/ Nợ 133/ Có 331.
Tốt nhất là qua kho.
Còn phân bổ thì bạn cứ chia đều ra các tháng cho nhẹ đầu.
Chi tiết được thì tốt.

Ơ thế là chị bảo em làm cách 1 hay cách 2 ạ? Cái trên chị bảo làm theo cách 2, cái này thì bảo em chia đều em chưa hiểu rõ ạ. Với lại qua kho để làm gì chị có thể giải thích giúp em dc không vì lại phải qua tk 153 và làm phiếu nhập xuất mất thời gian lắm ạ. Có nhất thiết phải qua kho không ạ?
 
Ơ thế là chị bảo em làm cách 1 hay cách 2 ạ? Cái trên chị bảo làm theo cách 2, cái này thì bảo em chia đều em chưa hiểu rõ ạ. Với lại qua kho để làm gì chị có thể giải thích giúp em dc không vì lại phải qua tk 153 và làm phiếu nhập xuất mất thời gian lắm ạ. Có nhất thiết phải qua kho không ạ?
Bạn qua kho sau kiểm soát nó dễ.
Nếu bạn muốn làm chi tiết theo ngày thì làm.
Ko thì cứ nguyên giá chia số tháng phân bổ.
 
bên mình thường cho thẳng cũng được, mà mình cũng phân bổ cho tháng đầu tiên đều như các tháng sau, vì mình dùng phần mềm nên máy tự lấy phân bổ luôn, để oo thì tháng đầu thấy cũng = tháng sau nên mình cũng để vậy
 
Vâng em cảm ơn anh chị nhiều ạ! Thế mà em không biết lên diễn đàn để hỏi anh chị cứ ngồi vò đầu bứt tóc không biết hỏi ai!
Yêu các anh chị nhiều lắm ạ! :p
 
Trong tháng em có nhiều dụng cụ cần phân bổ mà những dụng cụ này em dùng ngay nên cho luôn vào 242, đến cuối tháng em định khoản 1 bút toán Nợ 6422/ có 242 lấy số liệu tổng trên bảng phân bổ 242 dk không ạ hay phải tách riêng mỗi CDCD một bút toán ạ. em cảm ơn
 
Trong tháng em có nhiều dụng cụ cần phân bổ mà những dụng cụ này em dùng ngay nên cho luôn vào 242, đến cuối tháng em định khoản 1 bút toán Nợ 6422/ có 242 lấy số liệu tổng trên bảng phân bổ 242 dk không ạ hay phải tách riêng mỗi CDCD một bút toán ạ. em cảm ơn
Ơ cái này mình cũng đang k biết may quá bạn lại hỏi!
Mình định làm là lấy số tổng trên bảng phân bổ không biết có đúng không?
 
Có bảng phân bổ 242 rồi thì làm bút toán tổng hợp cho nhẹ bạn ạ, tổng phát sinh khớp + tính toán k sai sót là ổn r :D
 
Ơ cái này mình cũng đang k biết may quá bạn lại hỏi!
Mình định làm là lấy số tổng trên bảng phân bổ không biết có đúng không?
HT chung một bút toán cho gọn chứ HT riêng cty mà có nhiều CCDC hay TSCĐ mà mỗi thứ 1 bút toán có vẻ...
 
Làm chung á bạn, kiểm toán đến người ta cũng toàn đòi bảng phân bổ mới biết đc chi tiết. Nếu mà có 50 loại công cụ dụng cụ, làm 50 bút toán chắc die luôn á!
 
Làm chung á bạn, kiểm toán đến người ta cũng toàn đòi bảng phân bổ mới biết đc chi tiết. Nếu mà có 50 loại công cụ dụng cụ, làm 50 bút toán chắc die luôn á!
Bảng phân bổ đương nhiên là chi tiết từng loại. Chung mà mình nói là bút toán HT mà.Đính kèm luôn bảng phân bổ ai nói gì đc bạn.
 
Bạn qua kho sau kiểm soát nó dễ.
Nếu bạn muốn làm chi tiết theo ngày thì làm.
Ko thì cứ nguyên giá chia số tháng phân bổ.
Ah mà bên em làm không chịu VAT đâu ạ, Thế thì Vat đầu vào em cho luôn vào giá trị của ccdc đúng không a?
Với lại cái bảng hiệu công ty lắp từ tháng 6 mà đến tận tháng 8 mới có hóa đơn
Vậy em hạch toán sao ạ. Nếu mà thông thường chịu thues VAT thì hạch toán Nợ 142/ có 111......
Rồi khi có hóa đơn thì hạch toán N133/Có 111,112...
Nhưng bên em không chịu VAT thì em phải hạch toán sao ạ?
Khi lắp biển N142/111: giá trị gồm cả VAT đúng như hóa đơn
để khi có hóa đơn thì không phải điều chỉnh ạ( Vì số liệu giờ em mới hạch toán) hi
 
Bảng phân bổ đương nhiên là chi tiết từng loại. Chung mà mình nói là bút toán HT mà.Đính kèm luôn bảng phân bổ ai nói gì đc bạn.

Ờ thì mình nó làm chung đó, mình đang định khoản chung nè! bạn hiểu nhầm ý mình hả???
ý mình là hạch toán chung, nếu muốn biết chi tiết thì theo dõi bảng phân bổ!
Nếu định khoản riêng thì cần bảng phân bổ làm gì nữa!
 
Back
Top