T
thuhang7980
Trung cấp
- 16/12/14
- 114
- 30
- 28
- 45
Công ty em gặp phải vấn đề hàng tồn kho trong sổ sách không đúng với thực tế. Việc này cũng phát hiện lâu rồi nhưng Giám Đốc bảo cứ để thế. Bây giờ GĐ yêu cầu xử lý hàng thừa bù trừ với hàng thiếu (về giá trị), Tổng giá trị hàng tồn kho không thay đổi, liệu có ổn không? Và nếu làm được thì cần làm những gì?
Bản thân em sợ không ổn vì nếu làm BB kiểm kê thừa thiếu thì:
- Khi thừa NVL A -> sẽ xử lý ghi tăng 711 (Đóng thuế)
- Khi thiếu NVL B -> phải làm biên bản quy trách nhiệm có bồi thường hay không. Nếu không quy trách nhiệm cho cá nhân thì ghi tăng 642 (CP bị loại).
Có cách nào giải quyết ổn thỏa không ạ? Nhờ Anh Chị trong diễn đàn góp ý hướng giải quyết.
Bản thân em sợ không ổn vì nếu làm BB kiểm kê thừa thiếu thì:
- Khi thừa NVL A -> sẽ xử lý ghi tăng 711 (Đóng thuế)
- Khi thiếu NVL B -> phải làm biên bản quy trách nhiệm có bồi thường hay không. Nếu không quy trách nhiệm cho cá nhân thì ghi tăng 642 (CP bị loại).
Có cách nào giải quyết ổn thỏa không ạ? Nhờ Anh Chị trong diễn đàn góp ý hướng giải quyết.