Dear ACE
Tôi đang có một vấn đề chưa biết xử lý sao. Chia sẻ lên đây để mọi người cùng tham khảo và tư vấn giúp.
Công ty tôi có trụ sở chính ngoài Hà Nội, dự án thực hiện trong HCM giai đoạn đầu vẫn đóng VAT ngoại tỉnh 2% bình thường, tuy nhiên chúng tôi đã thành lập CN tại HCM để kê khai thuê VAT nhưng hạch toán phụ thuộc mục đích để không phải nộp 2% VAT này tuy nhiên vấn để tôi thắc mắc là các dự án đang thực hiện do trụ sở chính đứng ký hợp đồng trước đây với CĐT thì có phải đóng VAT 2% không? Nếu vẫn phải đóng thì trụ sở chính sẽ chuyển giao dự án lại cho CN TPHCM thực hiện ký HĐ với CĐT và thực hiện thì sao, có phải đóng không? Mong mọi người giúp tư vấn giúp nhé.
Trân trọng cám ơn.
Tôi đang có một vấn đề chưa biết xử lý sao. Chia sẻ lên đây để mọi người cùng tham khảo và tư vấn giúp.
Công ty tôi có trụ sở chính ngoài Hà Nội, dự án thực hiện trong HCM giai đoạn đầu vẫn đóng VAT ngoại tỉnh 2% bình thường, tuy nhiên chúng tôi đã thành lập CN tại HCM để kê khai thuê VAT nhưng hạch toán phụ thuộc mục đích để không phải nộp 2% VAT này tuy nhiên vấn để tôi thắc mắc là các dự án đang thực hiện do trụ sở chính đứng ký hợp đồng trước đây với CĐT thì có phải đóng VAT 2% không? Nếu vẫn phải đóng thì trụ sở chính sẽ chuyển giao dự án lại cho CN TPHCM thực hiện ký HĐ với CĐT và thực hiện thì sao, có phải đóng không? Mong mọi người giúp tư vấn giúp nhé.
Trân trọng cám ơn.

