Đ
Đỗ 91
Guest
- 6/12/15
- 2
- 0
- 1
Mong các anh/chị giúp đỡ,
Chi nhánh Công ty A có ký hợp đồnghợp tác kinh doanh với một cty B nước ngoài về giao nhận và vận chuyển hàng quốc tế (bao gồm cả chuyển phát nhanh)
Cty B là công ty chuyển phát nhanh quốc tế.
Công ty A và B sử dụng cùng một loại Hawb (tuy nhiên loại này ko đc Hải quan chấp thuận) nên 2 bên đã gửi hàng qua một công ty khác (Cty C)
Cty B nhân hàng của KH nước ngoài rồi gửi qua công ty C về VN, cty A sẽ giao hàng và thu phí của KH và ngược lại. Cty C xuất HĐ cho cty A với thuế suất 0%.
Khi công ty A viết HĐ xuất cho KH ở VN thì viết ntn mới hợp lý?
Khi Cty A thu tiền Cty B thì hạch toán ntn và viết HĐ ra sao?
Các loại thuế mà Cty A phải đóng?
Chi nhánh Công ty A có ký hợp đồnghợp tác kinh doanh với một cty B nước ngoài về giao nhận và vận chuyển hàng quốc tế (bao gồm cả chuyển phát nhanh)
Cty B là công ty chuyển phát nhanh quốc tế.
Công ty A và B sử dụng cùng một loại Hawb (tuy nhiên loại này ko đc Hải quan chấp thuận) nên 2 bên đã gửi hàng qua một công ty khác (Cty C)
Cty B nhân hàng của KH nước ngoài rồi gửi qua công ty C về VN, cty A sẽ giao hàng và thu phí của KH và ngược lại. Cty C xuất HĐ cho cty A với thuế suất 0%.
Khi công ty A viết HĐ xuất cho KH ở VN thì viết ntn mới hợp lý?
Khi Cty A thu tiền Cty B thì hạch toán ntn và viết HĐ ra sao?
Các loại thuế mà Cty A phải đóng?
Sửa lần cuối:

