Công ty em là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thông thường công trình khoảng 2 năm mới xong
Sau khi rà soát lại năm 2014 công ty em có 1 công trình như sau:
1/ Công ty đã xuất hóa đơn bán ra ghi nhận doanh thu còn lại cuối cùng so với quyết toán được duyệt là 1 tỷ
2/ Giá vốn công trình tương ứng là 800tr, do sơ xuất chị kế toán cũ vẫn "treo" chi phí sản xuất kinh doanh dở dang công trình này 300tr sang năm 2015 này ( nếu đúng thì giá vốn năm 2014 sẽ là: 1100 tr)
Vậy anh chị cho em hỏi, Dư nợ TK 154- ứng với công trình trên năm nay em xử lý thế nào ? ( cách hạch toán cho năm 2015 ạ) ( năm 2014 đã được đoàn thuế kiểm tra nhưng ko phát hiện ra món này )
Sau khi rà soát lại năm 2014 công ty em có 1 công trình như sau:
1/ Công ty đã xuất hóa đơn bán ra ghi nhận doanh thu còn lại cuối cùng so với quyết toán được duyệt là 1 tỷ
2/ Giá vốn công trình tương ứng là 800tr, do sơ xuất chị kế toán cũ vẫn "treo" chi phí sản xuất kinh doanh dở dang công trình này 300tr sang năm 2015 này ( nếu đúng thì giá vốn năm 2014 sẽ là: 1100 tr)
Vậy anh chị cho em hỏi, Dư nợ TK 154- ứng với công trình trên năm nay em xử lý thế nào ? ( cách hạch toán cho năm 2015 ạ) ( năm 2014 đã được đoàn thuế kiểm tra nhưng ko phát hiện ra món này )