Chào cả nhà,
Công ty tôi thuộc diện bị di dời mặt bằng ra khỏi thành phố. Tôi nhận được 1 khoản hỗ trợ di dời từ phía cty Bất động sản. Khoản tiền nhận được này khá lớn (>50 tỷ), tuy nhiên lại nhận được vào gần cuối năm 2015.
Về kế toán: tôi chưa rõ sẽ hạch toán vào đâu (TK công nợ? treo tạm ở TK trung gian nào đó trong BCĐKT? hay hạch toán vào 711?), vì mình hiện chưa phát sinh khoản chi phí nào liên quan tới việc di dời ra khỏi mặt bằng này cả.
- Nếu hạch toán vào công nợ, khi quyết toán thuế, các bác thuế vẫn soi và lý do vì sao nhận tiền mà ko ghi nhận doanh thu?
- Hạch toán vào 711 thì sẽ phải nộp thuế TNDN ngay.
Về thuế: DN sẽ phát sinh khoản nghĩa vụ thuế tiềm tàng như thế nào? và hướng xử lý ntn để ko bị tính thuế TNDN cho phần tiền thu này của năm 2015. Tôi chưa rõ đối với khoản thu - chi từ hỗ trợ, di dời địa điểm này sẽ được quyết toán thuế riêng hay chung vào BCTC của năm quyết toán ko?
Tôi có phải xuất hóa đơn VAT cho phần tiền thu này để ghi nhận doanh thu ko?
Mong các cao thủ chỉ giáo!
Công ty tôi thuộc diện bị di dời mặt bằng ra khỏi thành phố. Tôi nhận được 1 khoản hỗ trợ di dời từ phía cty Bất động sản. Khoản tiền nhận được này khá lớn (>50 tỷ), tuy nhiên lại nhận được vào gần cuối năm 2015.
Về kế toán: tôi chưa rõ sẽ hạch toán vào đâu (TK công nợ? treo tạm ở TK trung gian nào đó trong BCĐKT? hay hạch toán vào 711?), vì mình hiện chưa phát sinh khoản chi phí nào liên quan tới việc di dời ra khỏi mặt bằng này cả.
- Nếu hạch toán vào công nợ, khi quyết toán thuế, các bác thuế vẫn soi và lý do vì sao nhận tiền mà ko ghi nhận doanh thu?
- Hạch toán vào 711 thì sẽ phải nộp thuế TNDN ngay.
Về thuế: DN sẽ phát sinh khoản nghĩa vụ thuế tiềm tàng như thế nào? và hướng xử lý ntn để ko bị tính thuế TNDN cho phần tiền thu này của năm 2015. Tôi chưa rõ đối với khoản thu - chi từ hỗ trợ, di dời địa điểm này sẽ được quyết toán thuế riêng hay chung vào BCTC của năm quyết toán ko?
Tôi có phải xuất hóa đơn VAT cho phần tiền thu này để ghi nhận doanh thu ko?
Mong các cao thủ chỉ giáo!

