Cách hạch toán và khai thông tin thuế GTGT hàng nhập khẩu 2014

coconut2810

Sơ cấp
Cả nhà cho em hỏi xử lý nghiệp vụ này đúng ko ạ, e tham khảo thông tin mà nhiều tin ở năm cũ nên ko biết
còn áp dụng ko nữa.

Cty nhập lô hàng :
Trị giá hang nhập : 472.723.356
Thuế GTGT phải nộp : 47.272.336

Như vậy bên cty em phải hạch toán vào phần mềm 2 bút toán :
1) Nợ 1561 : 472.723.356
Có 331 : 472.723.356
Có 333121 : 47.272.336 (Chỉ ghi nhập thuế, KHÔNG khai thong tin thuế vào đây )
Nợ 133111 : 47.272.336

2) Khi nộp thuế :
Nợ 333121 : 47.272.336 (Khai thong tin thuế ở đây, khai tên người bán là CHI CỤC HẢI Quan nơi mình nộp thuế)
Có 112101 : 47.272.336

-> Như vậy khi lên bảng kê cột thông tin người bán sẽ hiện ra tên CHI CỤC HẢI QUAN chứ ko phải tên nhà cung cấp nữa phải ko cả nhà ?
Mong cả nhà hướng dẫn em xử lý nghiệp vụ này ạ. Cảm ơn cả nhà !
 
Thuế giá trị gia tăng của bạn có được khấu trừ không?
Nếu được khấu trừ thì bút toán của bạn đúng
 
dạ, mình có được khấu trừ. Vậy là sẽ khai thông tin thuế tên người bán là CHI CỤC HQ phải ko b?
 
Uhm. Cái tên thì mình không chắc lắm nhưng mình nghĩ ghi tên người bán là CHI CỤC HẢI QUAN là đúng à. Đợi ý kiến mấy tiền bối. :rolleyes:
 
Back
Top