Xuất hóa đơn khoản chi phí cho Công ty mẹ

  • Thread starter Thread starter tqp
  • Ngày gửi Ngày gửi

tqp

Sơ cấp
Chào các bác!
Có vấn đề chưa rõ nhờ các bác tư vấn:
Công ty tại Việt Nam là công ty con của Công ty tại nước ngoài, theo thỏa thuận thì những lao động người nước ngoài sang làm công tác quản lý tại Công ty VN thì Công ty Việt Nam sẽ phải chịu chi phí thuê nhà ở cho những cá nhân này. Tuy nhiên Công ty VN chỉ phải trả đến một ngưỡng nhất định, còn phần tiền thuê nhà vượt lên thì Công ty nước ngoài trả. Công ty VN đã hạch toán toàn bộ khoản tiền thuê nhà này vào chi phí của mình, còn phần chi phí vượt ngưỡng sẽ xuất hóa đơn để đòi Công ty nước ngoài và hạch toán giảm phí tương ứng.
Trường hợp này phần chi phí vượt đó có chịu thuế hay không, nếu chịu thuế thì với thuế suất bao nhiêu?
Cảm ơn các bác!
 
Chào các bác!
Có vấn đề chưa rõ nhờ các bác tư vấn:
Công ty tại Việt Nam là công ty con của Công ty tại nước ngoài, theo thỏa thuận thì những lao động người nước ngoài sang làm công tác quản lý tại Công ty VN thì Công ty Việt Nam sẽ phải chịu chi phí thuê nhà ở cho những cá nhân này. Tuy nhiên Công ty VN chỉ phải trả đến một ngưỡng nhất định, còn phần tiền thuê nhà vượt lên thì Công ty nước ngoài trả. Công ty VN đã hạch toán toàn bộ khoản tiền thuê nhà này vào chi phí của mình, còn phần chi phí vượt ngưỡng sẽ xuất hóa đơn để đòi Công ty nước ngoài và hạch toán giảm phí tương ứng.
Trường hợp này phần chi phí vượt đó có chịu thuế hay không, nếu chịu thuế thì với thuế suất bao nhiêu?
Cảm ơn các bác!
VAT 10%, vì đó là dịch vụ được tiêu dùng trong nội địa dù bên mua là nước ngoài.
 
Thiệt hả ??:)
Thông tư 16/vbhn-btc:
Điều 9. Thuế suất 0%
...........................
b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.
 
Thông tư 16/vbhn-btc:
Điều 9. Thuế suất 0%
...........................
b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.
Vậy phải tính thuế suất 0% chứ sao bảo 10%?
 
Chuyên gia của công ty mẹ thuê nhà tại VN ->> dịch vụ này được tiêu dùng trong nội địa ->> ko đủ điều kiện hưởng thuế 0%. Bạn dựa vào đâu mà bảo thuế 0%?
Vậy sao trích khoản b điều 9 thuế suất 0% trớt quớt vậy
 
Vấn đề của bạn chủ tóp đc giải quyết xong rui, cho mình hỏi ké rường hợp này với: giai đoạn mới thành lập có phát sinh một số chi phí ( đã xuất hd cho cty con và cty con thanh toán). Sau đó cty mẹ sẽ qđinh sẽ chịu chi phí này và sẽ trả lại tiền cho cty con. Vậy trong tròng hợp này cty con chỉ phải sửa lại TK chi phí thành TK 1388. Ngoài ra cả cty con và cty mẹ còn phải thưc hiện nộp thuế gì nữa không ạ? Mình đang hoang mang chỗ này mà chưa tìm ra cơ sở. Mong bạn giúp
Cảm ơn nhé!
Xong đâu mà xong? Trích luật 1 đằng áp dụng một nẻo mà xong là sao?
 
Vậy là như thế nào các bác ơi,
Trường hợp này không xuất hóa đơn có được không, nhờ các bác giúp?
 
Back
Top