Originally posted by Retngot@Jul 21 2004, 04:56 PM
Các bạn ơi! chuyện là thế này:
Tháng trước bên mình có xuất hoá đơn cho khách hàng nhưng khổ nỗi bên đó đọc nhầm MST thành Số Đăng ký Kinh Doanh mới khổ, không những thế địa chỉ cũng đọc sai Hic hic Hệ quả tất yếu là : hoá đơn đã rời cuống và khách hàng gọi điện đính chính lại.
Nhưng vấn đề ở chỗ là mình đã nộp tờ khai thuế trong đó bao gồm cả tờ hoá đơn hỏng đó, hơn thế nữa là Tình hình Sử dụng hoá đơn cũng không báo hỏng Hic hic
Lỗi này do bên kia lại đưa biên bản huỷ hóa đơn muộn (cả tờ hỏng ấy nữa )quá tận sang tháng sau.
Mình giải quyết như thế này các bạn cho mình ý kiến nhé:
- Mình xuất hoá đơn khác đề rõ là : Thay cho hoá đơn bị thu hồi số ...ngày....
- Tháng này mình cứ nộp Thuế GTGT tháng trước, sau đó tháng này mình sẽ điều chỉnh lại khi nộp tờ khai thuế còn Tình hình sử dụng hoá đơn thì mình định cuối năm quyết toán mới điều chỉnh vậy mình có phạm phải nguyên tắc gì không nhỉKhẩn cấp nhé!!!!!!!!!!! :help :help :help