Thuế đầu ra, đầu vào quý IV/2015

trung5sm

Sơ cấp
Các anh, chị cho em hỏi,
Hiện tại cty em có kê khai thuế GTGT quý IV/2015, thì doanh thu lớn hơn chi phí quá nhiều -> nộp thuế GTGT nhiều, bây giờ e muốn chuyển bớt hoá đơn cuối tháng 12 sang quý I/2016 hạch toán để giảm thuế phải nộp có được không ạ. Và nếu được thì có phải chuy
n cả đầu vào không ạ.
 
Các anh, chị cho em hỏi,
Hiện tại cty em có kê khai thuế GTGT quý IV/2015, thì doanh thu lớn hơn chi phí quá nhiều -> nộp thuế GTGT nhiều, bây giờ e muốn chuyển bớt hoá đơn cuối tháng 12 sang quý I/2016 hạch toán để giảm thuế phải nộp có được không ạ. Và nếu được thì có phải chuy
n cả đầu vào không ạ.
Thế bạn thích ăn phạt + truy thu ko mà chuyển hóa đơn qua quý I năm 2016?
 
Các anh, chị cho em hỏi,
Hiện tại cty em có kê khai thuế GTGT quý IV/2015, thì doanh thu lớn hơn chi phí quá nhiều -> nộp thuế GTGT nhiều, bây giờ e muốn chuyển bớt hoá đơn cuối tháng 12 sang quý I/2016 hạch toán để giảm thuế phải nộp có được không ạ. Và nếu được thì có phải chuy
n cả đầu vào không ạ.
Chuyển thì chuyển được.
Quan trọng bạn xử lý thế nào thôi.
 
Đầu vào thì để được chứ đầu ra làm sao mà chuyển được hả bạn.
 
( Các anh, chị cho em hỏi,
Hiện tại cty em có kê khai thuế GTGT quý IV/2015, thì doanh thu lớn hơn chi phí quá nhiều -> nộp thuế GTGT nhiều, bây giờ e muốn chuyển bớt hoá đơn cuối tháng 12 sang quý I/2016 hạch toán để giảm thuế phải nộp có được không ạ. Và nếu được thì có phải chuy
n cả đầu vào không ạ.)

1 - Bạn nên điều chỉnh tăng chi phí 2015 bàng cách dùng các chứng từ khác ( Nếu chưa có HĐ đầu vào ) và SD các TK : 352, 331 và các khoản trích trước, dự phòng ...
2 - Nếu điều chỉnh DT 2015 thì tùy từng trường hợp để HT vào TK 338.7
 
Mình ké tý với ạ:
Đọc thông tư 26 có phụ lục kèm theo có tờ khai thuế gtgt theo thông tư, nhưng trên phần mềm HTKT lại chỉ theo thông tư 119, Vậy giờ mình làm sao để chuyển cho đúng mẫu tờ khai khi gửi vậy ạ.
Mình hỏi câu này tại hôm bên mình nộp thông báo phát hành hóa đơn quản lý họ nói in từ htkk ra, mà in từ đó thì mẫu biểu vẫn ghi là theo thông tư 39. nhưng khi lên nộp thì bp 1 cửa bắt làm thủ công theo mẫu của tt26 và lên nộp trực tiếp. Nên giờ đế lượt nộp tờ khai thuế gtgt mình vẫn lăn tăn. trên mạng có bài hướng dẫn nhưng mà khó hiểu quá mong mọi người góp ý
 
Mấy bác nguy hiểm thật á
 
Không dùng cách tà đạo kiểu này nhé.
Rất thích kiểu trả lời của bác này. Cơ mà cho em hỏi ngoài cách thu hồi hóa đơn cuối 2015 để chuyển sang 2016 mới xuất cho khách hàng thì còn cách nào khác không bác. Qua zalo viber chỉ giáo cho người ham học hỏi đi bác. Bác ở HCM em mời bác măm ốc cảm ơn :D
 
( Các anh, chị cho em hỏi,
Hiện tại cty em có kê khai thuế GTGT quý IV/2015, thì doanh thu lớn hơn chi phí quá nhiều -> nộp thuế GTGT nhiều, bây giờ e muốn chuyển bớt hoá đơn cuối tháng 12 sang quý I/2016 hạch toán để giảm thuế phải nộp có được không ạ. Và nếu được thì có phải chuy
n cả đầu vào không ạ.)

1 - Bạn nên điều chỉnh tăng chi phí 2015 bàng cách dùng các chứng từ khác ( Nếu chưa có HĐ đầu vào ) và SD các TK : 352, 331 và các khoản trích trước, dự phòng ...
2 - Nếu điều chỉnh DT 2015 thì tùy từng trường hợp để HT vào TK 338.7
Em chỉ biết cách thu hồi hóa đơn cuối 2015 để chuyển sang 2016 mới xuất cho khách hàng thôi, còn HT vào TK 338.7 là như nào vậy bác. Xin chỉ giáo ^_^
 
Rất thích kiểu trả lời của bác này. Cơ mà cho em hỏi ngoài cách thu hồi hóa đơn cuối 2015 để chuyển sang 2016 mới xuất cho khách hàng thì còn cách nào khác không bác. Qua zalo viber chỉ giáo cho người ham học hỏi đi bác. Bác ở HCM em mời bác măm ốc cảm ơn :D
Cái này phải để người có quyền quyết định mới làm được.
 
Back
Top