Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Anh/chị cho em hỏi với ạ. Qúy III em nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, nhưng tới giờ khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy IV, em mới phát hiện ra quý III em làm sai số lượng hóa đơn sử dụng ( không làm ảnh hưởng số thuế phải nộp). Em định làm lại và nộp qua mạng được không, anh chị giúp em với? Em có bị cơ quan thế phạt không ạ?
 
Bạn làm lại báo cáo sử dụng hóa đơn đúng rồi nộp qua mạng, còn phạt bao nhiêu thì tùy cơ quan thuế mức phạt từ 200.000 đến 1 tr ( TT10/2014/BTC)
 
Cho minh hoi. Minh co phat hanh 01 hoa don va da bao cao tinh hinh su dung vao Q3 nhung sang qui 4 phat hien ra hoa don sai ten, MST khach hang. Minh da lap bb thu hoi va phat hanh hoa don khac tra cho khach. Vay hoa don thu hoi phai bao cao nhu the nao tren bang ke khai tinh hinh su dung hoa don qui 4 a
 
Bạn làm lại báo cáo sử dụng hóa đơn đúng rồi nộp qua mạng, còn phạt bao nhiêu thì tùy cơ quan thuế mức phạt từ 200.000 đến 1 tr ( TT10/2014/BTC)
Em có làm lại báo cáo và nộp laij nhưng hệ thống nhận tờ khai báo lỗi không nhận, giờ phải làm sao ạ? Có cần phải lên chi cục nộp trự tiếp ko?
 
Nộp lại qua mạng được bạn nhé, nếu báo lỗi là do bạn thao tác bị sai thôi
Em làm trên hệ thông HTKK khi ghi không báo lỗi nhưng khi kết xuất XML nộp thì hệ thông nhận tờ khai báo lỗi, hix. Em kiểm tra lại rồi nhưng vẫn không nhìn ra lỗi sai. Mọi lần em làm sai thì HTKK sẽ báo đỏ, giờ không biết sai ở đâu ạ.
 
Cho minh hoi. Minh co phat hanh 01 hoa don va da bao cao tinh hinh su dung vao Q3 nhung sang qui 4 phat hien ra hoa don sai ten, MST khach hang. Minh da lap bb thu hoi va phat hanh hoa don khac tra cho khach. Vay hoa don thu hoi phai bao cao nhu the nao tren bang ke khai tinh hinh su dung hoa don qui 4 a
 
Cho minh hoi. Minh co phat hanh 01 hoa don va da bao cao tinh hinh su dung vao Q3 nhung sang qui 4 phat hien ra hoa don sai ten, MST khach hang. Minh da lap bb thu hoi va phat hanh hoa don khac tra cho khach. Vay hoa don thu hoi phai bao cao nhu the nao tren bang ke khai tinh hinh su dung hoa don qui 4 a
Đúng ra bạn phải lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai MST, không cần thu hồi và phát hành hóa đơn khác cho khách hàng vì hóa đơn cũ bạn đã kê khai thuế rồi. Giờ bạn phải làm lại BCTHSDHĐ quý 3 hóa đơn đã thu hồi ghi vào mục xóa bỏ của BC quý 3
 
Back
Top