L
QTV cho mình hỏi vấn đề này với !
HIện nay số thuế GTGT đầu ra phải nộp của Công ty mình có chênh lệch 1 số tiền, nguyên nhân là do trong một quý, không hạch toán kết chuyển từ TK 133 sang TK 3331 mà để đến cuối quý mới hạch toán một lần, vấn đề ở đây là trong tháng giữa quý đó phát sinh số thuế phải nộp nhưng đến cuối quý mới hạch toán, do vậy số liệu giữa tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế và số liệu thuế GTGT trong phần mềm kế toán của Công ty có sự sai lệch, số sai lệch này đã tồn tại từ 3 năm về trước, bây giờ xử lý thế nào để khớp số liệu với báo cáo gửi cơ quan thuế vậy ? Xin cảm ơn.
HIện nay số thuế GTGT đầu ra phải nộp của Công ty mình có chênh lệch 1 số tiền, nguyên nhân là do trong một quý, không hạch toán kết chuyển từ TK 133 sang TK 3331 mà để đến cuối quý mới hạch toán một lần, vấn đề ở đây là trong tháng giữa quý đó phát sinh số thuế phải nộp nhưng đến cuối quý mới hạch toán, do vậy số liệu giữa tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế và số liệu thuế GTGT trong phần mềm kế toán của Công ty có sự sai lệch, số sai lệch này đã tồn tại từ 3 năm về trước, bây giờ xử lý thế nào để khớp số liệu với báo cáo gửi cơ quan thuế vậy ? Xin cảm ơn.

