H
hosuong
Guest
- 4/6/15
- 117
- 2
- 18
- 35
Mọi người cho e hỏi bên e có nhập một lô hàng HĐ ngày 15/02 nhưng đến nay phát hiên sai MST Cty . Số hàng hoá đó bên e nhập về và đã xuất HĐ ngày 19/02 rồi ạ. Vậy giờ bên e phải xử lý như thế nào được ạ
Cái này mình chưa khi thuế cũng làm như thế này đúng ko bạnTại điểm b, khoản 7, điều 3 của TT 26/2015/TT-BTC nhấn mạnh "Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán"
bạn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn,và bạn còn phải lập hóa đơn điều chỉnh nữa.
bên mình chưa kê khai . nhưng giờ mình xuất HĐ mới vao tháng 3 này, mà mình xuất hàng bán vào tháng 2 rùi có sao ko bạnnếu chưa kê khai yêu cầu bên xuất hóa đơn hủy hđ, xuất hđ mới. Nêu skee khai rồi thì lằm biên bản điều chỉnh hóa đơn
Chưa khai thuế thì chỉ cần báo lại bên bán, báo họ xuất lại hóa đơn nếu họ còn Hóa đơn cho ngày trước khi bạn xuất bán. nếu họ không còn hóa đơn thì bạn vẫn phải làm biên bản như BTCái này mình chưa khi thuế cũng làm như thế này đúng ko bạn