hạch toán khi phát sinh thuế phải nộp nhuwngg đầu kỳ vẫn còn được kháu trừ

tranthitambeo

Sơ cấp
chào cấc anh, chị kế toán1
emm có vấn đề thắc mắc cần anh, chị chỉ giúp ạ
-số dư bên nợ tk 133 đầu năm bên em là 120 triệu
- trong năm 2015 phát sinh bên nợ tk 133 là 6 triệu
- trong năm 2015 phát sinh bên có tk 3331 là 140 triệu
vậy cuối năm em phải hạch toán như thế nào cho đúng ạ?
kết chuyển từ 133 sang 331 luôn hay để khi lên cdps mình mới xóa số dư cuối 133 để cộng vào 3331 ạ?
em cam ơn ạ
 
Lẽ ra mỗi tháng, quý bạn phải kết chuyển 2 TK này chứ sao để cuối năm mới làm? Rồi nói xóa trên CDPS là răng?
Khi nào BCT tháng/ quý bạn không đối chiếu với sổ sách hả
 
Lẽ ra mỗi tháng, quý bạn phải kết chuyển 2 TK này chứ sao để cuối năm mới làm? Rồi nói xóa trên CDPS là răng?
Khi nào BCT tháng/ quý bạn không đối chiếu với sổ sách hả
dạ, bên em ít chứng từu nên em để cuối năm làm luôn, mà lớ ngớ lại tùm lum lên ạ
 
Back
Top