Nếu chỉ đúc riêng cho 1 công trình thì hạch toán thẳng vào chi phí của công trình.Các bạn cho mình hỏi: Cty mình mua cát sạn, xi măng và thuê nhân công về đúc bờ lô hết: 130tr, mình xuất luôn cho cty để xây dựng công trình. Cho mình hỏi trong trường hợp này mình sẽ hạch toán ntn ạ?
Các bạn cho mình hỏi: Cty mình mua cát sạn, xi măng và thuê nhân công về đúc bờ lô hết: 130tr, mình xuất luôn cho cty để xây dựng công trình. Cho mình hỏi trong trường hợp này mình sẽ hạch toán ntn ạ?
Cho mình hỏi cụ thể nhé, khi mua cát, sạn, xi măng, trả tiền nhân công mình sẽ đk ntn? Khi xuất hóa đơn (minh xuất hóa đơn cho cty luôn, đây là ý của chi cục thuế) mình sẽ định khoản nợ TK nào? Cũng như khi nhập hóa đơn thì Đk có TK nào?Nếu chỉ đúc riêng cho 1 công trình thì hạch toán thẳng vào chi phí của công trình.
Nếu đúc ra dùng cho nhiều công trình, và để bán ngoài nữa thì hạch toán và tính giá thành cho bờ lô (62x, 154 chi tiết bờ lô), khi xuất cho công trình ghi vào chi phí của công trình: Nợ 621 (154)/Có 155.
Cho mình hỏi cụ thể nhé, khi mua cát, sạn, xi măng, trả tiền nhân công mình sẽ đk ntn? Khi xuất hóa đơn (minh xuất hóa đơn cho cty luôn, đây là ý của chi cục thuế) mình sẽ định khoản nợ TK nào? Cũng như khi nhập hóa đơn thì Đk có TK nào?
Em cảm ơn bác ạ!Theo mình: Bạn nên HT ra 2 công đoạn.
+ Khi mua ( .. cát, sạn, xi măng, trả tiền nhân công ..) Bsnj HT vào chi phí: đúc bờ lôc. Khi mua HT có 331, 111, 112 nợ 152 hay 154 ( xuất thẳng chi tiết gạch Blốc )
+ Gạch đúc xong nhập kho: có 154 nợ 155 ( chi tiết từng lô )
+ khi xuất: Nếu bán ra ngoài bạn HT có 155 nợ 131 ... và xuất HĐ bán ra. Nếu xuất cho C.trình do DN bạn thi công ( xuất dùng nội bộ ) không phải xuất HĐ và HT có 155 nợ 154 ( chi tiết C.trình )
Ý (..của chi cục thuế.. xuất hóa đơn cho cty luôn ..) là chưa chính xác vì đây là xuất dùng nội bộ.