L
Luni
Guest
- 11/11/15
- 25
- 1
- 3
- 33
tháng 1/2016 mình đã khai thuế 1 hóa đơn chi bằng tiền mặt của ngày 31/12/2015 là 9 triệu đồng, đến tháng 2/2016 mình lại nhận đc 1 hóa đơn của công ty này vào ngày 31/12/2015 là 17 triệu chuyển khoản qua ngân hàng.
Mình không khai thuế của hóa đơn thứ 2 (chuyển khoản) vào tháng 2 nữa mà hạch toán hết vào chi phí, như vậy đúng k ạ?
Các bn cho m hỏi có cách xử lý nào hợp lý hơn k?
Mình không khai thuế của hóa đơn thứ 2 (chuyển khoản) vào tháng 2 nữa mà hạch toán hết vào chi phí, như vậy đúng k ạ?
Các bn cho m hỏi có cách xử lý nào hợp lý hơn k?

