gấp gấp...giúp e định khoản với

Công ty mình bên cho vay tín dụng cho vay có lãi vậy mình định khoản như vậy có đúng hk
Khi cho vay: N128/111
Khi thu lãi: N111/515
Lấy cả gốc và lãi: N111/C128,C515
Vậy cuối năm hạch toán các khoản phải thu của khách hàng(số tiền khách hàng chưa trả)thì định khoản sao?
Ban đầu mình định khoản vào TK: N131/511
Nếu đúng thì minh có phải kết chuyển sang 911 không tại vì khoản này khách hàng chưa thanh toán.
Mong a/c nào giúp em với
 
Công ty mình bên cho vay tín dụng cho vay có lãi vậy mình định khoản như vậy có đúng hk
Khi cho vay: N128/111
Khi thu lãi: N111/515
Lấy cả gốc và lãi: N111/C128,C515
Vậy cuối năm hạch toán các khoản phải thu của khách hàng(số tiền khách hàng chưa trả)thì định khoản sao?
Ban đầu mình định khoản vào TK: N131/511
Nếu đúng thì minh có phải kết chuyển sang 911 không tại vì khoản này khách hàng chưa thanh toán.
Mong a/c nào giúp em với

Bạn HT theo QĐ nào?
 
phải thu khách hàng và doanh thu hạch toán lúc phát sinh nghiệp vụ bán hàng chứ ko phải cuối năm nhé, bất kể thu dc hay chưa thu dc tiền đều kết chuyển 911 xác định KQKD vào cuối kỳ
 
Back
Top