R
Cho mình hỏi 1 chút: công ty mình hiện thuê lại văn phòng, bên đối tác sửa chữa, thi công lại văn phòng (lắp đặt hệ thống an ninh, điều hòa, thiết bị điện, mạng, thuê nhân công lắp đặt, chi phí phá dỡ...) và bán lại cho bên cty mình CCDC như bàn, ghế, tủ văn phòng, quầy lễ tân, vách kính, đèn.... ĐK thanh toán: thanh toán trả chậm trong vòng 18 tháng. ko tính lãi. Vậy cho mình hỏi, hạch toán trường hợp này như thế nào. Hạch toán phân bổ dần qua 242, hay thẳng vào chi phí 642 có được không? Bên đối tác đã xuất hóa đơn ạ. Help me! Thank cả nhà.

