xin cho hỏi

congbang

Trung cấp
Xin chao mọi người, làm ơn cho tôi hỏi một chút, ở chỗ tôi có mua l máy vi tính nhưng hóa đơn từ tháng 12/03 đến nay mới tìm được thì có được đưa vào chi phí không, không được trừ thuế đầu vào luôn phải không, rất mong nhận được câu trả lời, xin cám ơn :bye
 
Được tính ! Phần VAT không khấu trừ được nữa nhưng đưa tất vào chi phí !
 
Tôi hoàn toàn đồng ý với Cam to 80. Tôi xin bổ sung như sau:
Hóa đơn mua máy vi tính của bạn từ tháng 03/2003, như vậy là quá trể để khấu trừ thuế GTGT đầu vào (và theo qui định của thuế thì Hóa đơn chỉ được quyền kê khai trể trong vòng 3 tháng và sau 3 tháng vẫn được quyền kê khai nhưng Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.
Không biết là có bác nào phản đối không?? :bia
 
Tôi hoàn toàn đồng ý với Cam to 80. Tôi xin bổ sung như sau:
Hóa đơn mua máy vi tính của bạn từ tháng 03/2003, như vậy là quá trể để khấu trừ thuế GTGT đầu vào (và theo qui định của thuế thì Hóa đơn chỉ được quyền kê khai trể trong vòng 3 tháng và sau 3 tháng vẫn được quyền kê khai nhưng Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

Không biết là có bác nào phản đối không??

Có tớ phản đối một tý ti thôi!!! :)

Được kê khai khấu trừ trong 03 tháng tiếp sau của tháng phát sinh.
Như DISCOVERY nói thì có trường hợp bị thiệt đó.
 
xin chào mọi người, cho tôi hỏi thêm là tóm lại được đưa vào chi phí hóa đơn trễ hơn 3 tháng, nhưng được hay không được khấu trừ thuế?
 
Không được kê khai khấu trừ VAT đầu vào.
 
Tất nhiên là không được rồi
 
Originally posted by kaizentv@Jul 12 2004, 08:48 PM

Được kê khai khấu trừ trong 03 tháng tiếp sau của tháng phát sinh.
Theo qui định mới thì chỉ được khấu trừ thuế trong vòng 3 tháng kể từ tháng có hoá đơn mà thôi .
 
To MINA.

Theo qui định mới thì chỉ được khấu trừ thuế trong vòng 3 tháng kể từ tháng có hoá đơn mà thôi .

Không có quy định mới này.

Vẫn là:
Được kê khai khấu trừ trong 03 tháng tiếp sau của tháng phát sinh.

Bạn ngó lại TT 120/2003 về thuế GTGT chút xem.
 
hôm nay mới vào nên thấy lạ, và mò mẫm từ nãy giò không biết cách nào để mà viết bài đây mà không biết như vầy có phải không, xin mọi người chỉ dùm, cám ơn nhiều
 
Giả sử nó là nguyên vật liệu chính sản phẩm đã hoàn thành và xuất kho rồi thì nghiệp vụ ghi sổ thế nào nhỉ? Ném vào TK nào cho hợp lý vậy?
 
xin chào mọi người,dạo này sao khó vào quá, lần nào cũng phải loay hoay cả buổi mới tìm được chỗ vào, thế muốn hỏi về một đề tài mới thì phải làm sao đây, hôm nay gặp bạn Tyfnmax vào đây mừng quá, vì tôi cũng muốn hỏi gần giống như bạn vậy, rất mong được sự giúp đỡ của mọi người, cám ơn nhiều thật nhiều
 
Toi chang biet phai lam the nao de dang bai cua toi. vi toi co rat nhieu thac mac ma. Cac ban vui long chi giup minh nhe .Cam on !!!
 
Back
Top