Thuế suất thuế GTGT cung cấp dịch vụ cho DN trong khu chế xuất

Mit Tomato

Sơ cấp
Mọi người cho e hỏi , bên e cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu cho DN trong khu chế xuất ( dịch vụ làm hàng, khai hải quan, chứng từ, vận chuyển trong nước và cước tàu ) E xuất hóa đơn GTGT 0% có được không ạ ? ( có hợp đồng và thanh toán bằng chuyển khoản ) vậy thuế GTGT đầu vào tương ứng của e có được khấu trừ không ạ ?
 
Chắc bạn bên forwarder. Xuất hóa đơn cho DN khu chế xuất thì bạn xuất thuế 0% và được khấu trừ thuế đầu vào. Điều kiện xuất và điều được khấu trừ thì theo điều 9 và 16 thông tư 219/2013
 
Cho mình hỏi .Bên công ty mình bên PCCC .Mình có sữa chữa lắp đặt hệ thống PCCC cho 1 doanh ngiệp trong khu chế xuất .Bên kia có yêu cầu bên mình cho thuế suất 0% .vậy mình xử lý sao với hđ này ah .híc
 
bạn Yeuketoan2016 cho mình hỏi .Mình xuất hĐ cho bên kia là 0% .Nhưng vật tư mình mua dùng công trình này vẫn chịu thuế 10 % .vậy có sao kok bạn
 
bạn Yeuketoan2016 cho mình hỏi .Mình xuất hĐ cho bên kia là 0% .Nhưng vật tư mình mua dùng công trình này vẫn chịu thuế 10 % .vậy có sao kok bạn
thì có sao đâu nếu thuế âm liên tục thì làm thủ tục hoàn thuế
 
Bên mình làm công trình phòng cháy chữa cháy .Công ty mình đang làm Mua vật tư ( HĐ đầu vào ) chịu thuế suất 10 % .MÌnh xuất bên kia (0%). Thì vật tư mình mua vào dùng cho công trình đó xử lý sao ah . Vậy mình chỉ xuất HĐ có kèm theo giấy tờ gì kok ah ?
 
Mọi người cho e hỏi , bên e cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu cho DN trong khu chế xuất ( dịch vụ làm hàng, khai hải quan, chứng từ, vận chuyển trong nước và cước tàu ) E xuất hóa đơn GTGT 0% có được không ạ ? ( có hợp đồng và thanh toán bằng chuyển khoản ) vậy thuế GTGT đầu vào tương ứng của e có được khấu trừ không ạ ?
Bản thân cước VTQT, nếu thoả thêm điều kiện có hợp đồng vận chuyển và thanh toán không dùng tiền mặt ... thì đã được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0% chứ không cần phải là xuất vào KCX. DV cung cấp bao gồm cả chặng nội địa và chặng quốc tế nhưng khi ký HĐ GNVT, cứ gộp lại thành cung cấp DV VTQT trọn gói từ điểm A đến điểm B thì vẫn được xem là VTQT (tham khảo VD cụ thể trong TT291).
=> Thuế GTGT đầu vào tương ứng đương nhiên được khấu trừ (lưu ý phải thoả thêm điều kiện thanh toán không dùng TM với hoá đơn trên 20tr).
 
Bản thân cước VTQT, nếu thoả thêm điều kiện có hợp đồng vận chuyển và thanh toán không dùng tiền mặt ... thì đã được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0% chứ không cần phải là xuất vào KCX. DV cung cấp bao gồm cả chặng nội địa và chặng quốc tế nhưng khi ký HĐ GNVT, cứ gộp lại thành cung cấp DV VTQT trọn gói từ điểm A đến điểm B thì vẫn được xem là VTQT (tham khảo VD cụ thể trong TT291).
=> Thuế GTGT đầu vào tương ứng đương nhiên được khấu trừ (lưu ý phải thoả thêm điều kiện thanh toán không dùng TM với hoá đơn trên 20tr).
Dạ, e cám ơn chị nhiều :D
 
Back
Top