H
Các anh chị ơi cho em hỏi, hiện tại em mới chuyển từ DN sang đơn vị HCSN. có hai vấn đề mà em chưa biết xử lý như thế nào, rất mong các anh chị cho ý kiến giúp đỡ ạ!
- Thứ nhất: lương
Trước đây cơ quan em chi lương cho CBCNV mà không có chứng từ gì cả (nghĩa là không tồn tại TK 334 luôn), chỉ lấy tiền từ nguồn kinh phí dự án. bây giờ kiểm toán họ đưa ra ý kiến là tiền lương của đơn vị không rõ ràng minh bạch. vậy cần phải sửa như thế nào?
Phần trích nộp BH, đơn vị thu toàn bộ của CBCNV là 34,5% (cả KPCĐ) lấy từ nguồn kinh phí trả lương trừ đi. theo em biết thì chỉ trừ 10,5% và KPCĐ thôi. điều chỉnh ra sao?
- Thứ hai: phần BHTN hạch toán vào TK nào
Em cũng tham khảo rất nhiều lời khuyên nhưng chưa thấy hợp lý, đó là: 3324(hoặc 332.4) thì có ý kiến phản bác rằng chỉ có BTC mới được đưa ra TK chi tiết 332(4) đó. rồi thì 6304 nữa
cụ thể cần hạch toán như thế nào?
Nợ 631/có???
Nợ 334/có???
Rất mong các anh chị giúp đỡ ạ!
- Thứ nhất: lương
Trước đây cơ quan em chi lương cho CBCNV mà không có chứng từ gì cả (nghĩa là không tồn tại TK 334 luôn), chỉ lấy tiền từ nguồn kinh phí dự án. bây giờ kiểm toán họ đưa ra ý kiến là tiền lương của đơn vị không rõ ràng minh bạch. vậy cần phải sửa như thế nào?
Phần trích nộp BH, đơn vị thu toàn bộ của CBCNV là 34,5% (cả KPCĐ) lấy từ nguồn kinh phí trả lương trừ đi. theo em biết thì chỉ trừ 10,5% và KPCĐ thôi. điều chỉnh ra sao?
- Thứ hai: phần BHTN hạch toán vào TK nào
Em cũng tham khảo rất nhiều lời khuyên nhưng chưa thấy hợp lý, đó là: 3324(hoặc 332.4) thì có ý kiến phản bác rằng chỉ có BTC mới được đưa ra TK chi tiết 332(4) đó. rồi thì 6304 nữa
cụ thể cần hạch toán như thế nào?
Nợ 631/có???
Nợ 334/có???
Rất mong các anh chị giúp đỡ ạ!