Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

  • Thread starter huek2tk2
  • Ngày gửi
H

huek2tk2

Phan Huế
3/6/12
15
0
1
Ninh Bình
Cả nhà cho e hỏi ạ. Hiện tại e phát hiện tờ khai thuế từ Quý III.2014 của 1 cty bị sai. Cách xử lý của em như thế này đúng không ạ? Mong cả nhà giành chút thời gian:
Quý III.2014: Sai chỉ tiêu 32 + 33 e vào tờ khai điều chỉnh Quý III.2014 sửa lại 2 chỉ tiêu đó và chỉ tiêu 43 dương.
Quý IV.2014: Sai chỉ tiêu đầu kỳ chuyển sang và sai chỉ tiêu 24+25 e vào tờ khai điều chỉnh Quý IV.2014 sửa lại 3 chỉ tiêu 22 + 24 + 25 và chỉ tiêu 43 dương.
Quý I.2015: Cũng sai các chỉ tiêu như Quý IV.2014 làm điều chỉnh và chỉ tiêu 43 âm
Quý II.2015: Sai chỉ tiêu 22 làm điều chỉnh như trên chỉ tiêu 43 âm
Tại thời điểm Quý I.2016 em sẽ làm tờ khai chính thức sau đó sẽ điền vào chỉ tiêu 37 giá trị tổng của chỉ tiêu 43 tại Quý I và II.2015 còn chỉ tiêu 38 giá trị tổng của của Quý III.2014 + Quý IV.2014 có đúng k ạ?
Mặc dù đã đọc hướng dẫn nhiều lần nhưng không chắc chắn nên thực sự mong nhận được sự giúp đỡ của Hội vì phát sinh khai bổ sung quá nhiều kỳ kế toán.
Cám ơn cả nhà.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tuyetchinh11

Trung cấp
28/5/13
135
35
28
Hà Nội
Cả nhà cho e hỏi ạ. Hiện tại e phát hiện tờ khai thuế từ Quý III.2014 của 1 cty bị sai. Cách xử lý của em như thế này đúng không ạ? Mong cả nhà giành chút thời gian:
Quý III.2014: Sai chỉ tiêu 32 + 33 e vào tờ khai điều chỉnh Quý III.2014 sửa lại 2 chỉ tiêu đó và chỉ tiêu 43 dương.
Quý IV.2014: Sai chỉ tiêu đầu kỳ chuyển sang và sai chỉ tiêu 24+25 e vào tờ khai điều chỉnh Quý IV.2014 sửa lại 3 chỉ tiêu 22 + 24 + 25 và chỉ tiêu 43 dương.
Quý I.2015: Cũng sai các chỉ tiêu như Quý IV.2014 làm điều chỉnh và chỉ tiêu 43 âm
Quý II.2015: Sai chỉ tiêu 22 làm điều chỉnh như trên chỉ tiêu 43 âm
Tại thời điểm Quý I.2016 em sẽ làm tờ khai chính thức sau đó sẽ điền vào chỉ tiêu 37 giá trị tổng của chỉ tiêu 43 tại Quý I và II.2015 còn chỉ tiêu 38 giá trị tổng của của Quý III.2014 + Quý IV.2014 có đúng k ạ?
Mặc dù đã đọc hướng dẫn nhiều lần nhưng không chắc chắn nên thực sự mong nhận được sự giúp đỡ của Hội vì phát sinh khai bổ sung quá nhiều kỳ kế toán.
Cám ơn cả nhà.


Tại chỉ tiêu 37 và 38 bạn điền tổng số tiền thuế GTGT được khấu trừ tăng và tổng số thuế GTGT được khấu trừ giảm của 4 quý (xem ở phụ lục KHBS trên mỗi tờ khai bổ sung, điều chỉnh). Bạn tổng hợp lại và ghi vào quý 1/2016
 
  • Like
Reactions: huek2tk2
X

Xa van xanh

Trung cấp
3/2/15
90
16
8
32
Cả nhà cho e hỏi ạ. Hiện tại e phát hiện tờ khai thuế từ Quý III.2014 của 1 cty bị sai. Cách xử lý của em như thế này đúng không ạ? Mong cả nhà giành chút thời gian:
Quý III.2014: Sai chỉ tiêu 32 + 33 e vào tờ khai điều chỉnh Quý III.2014 sửa lại 2 chỉ tiêu đó và chỉ tiêu 43 dương.
Quý IV.2014: Sai chỉ tiêu đầu kỳ chuyển sang và sai chỉ tiêu 24+25 e vào tờ khai điều chỉnh Quý IV.2014 sửa lại 3 chỉ tiêu 22 + 24 + 25 và chỉ tiêu 43 dương.
Quý I.2015: Cũng sai các chỉ tiêu như Quý IV.2014 làm điều chỉnh và chỉ tiêu 43 âm
Quý II.2015: Sai chỉ tiêu 22 làm điều chỉnh như trên chỉ tiêu 43 âm
Tại thời điểm Quý I.2016 em sẽ làm tờ khai chính thức sau đó sẽ điền vào chỉ tiêu 37 giá trị tổng của chỉ tiêu 43 tại Quý I và II.2015 còn chỉ tiêu 38 giá trị tổng của của Quý III.2014 + Quý IV.2014 có đúng k ạ?
Mặc dù đã đọc hướng dẫn nhiều lần nhưng không chắc chắn nên thực sự mong nhận được sự giúp đỡ của Hội vì phát sinh khai bổ sung quá nhiều kỳ kế toán.
Cám ơn cả nhà.
Theo mình hiểu thì tại quý 1/2016 bạn phát hiện ra tờ khai các quý trước sai, thì bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh của các quý có sai sót và nộp lại, sau đó bạn tổng hợp chỉ tiêu 40, 43 trên các tờ giải trình KHBS của các quý bạn làm bổ sung xem số liệu như thế nào thì bạn điền vào chỉ tiêu 37, 38 của tờ khai quý 1/2016 (Chỉ tiêu số 22 trên các tờ khai quý sau chính bằng chỉ tiêu số 43 trên tờ khai chính thức của quý trước, bạn ko sửa lại theo số bổ sung nhé, vì t thấy bạn sai chỉ tiêu số 22 nên t nghĩ tới trường hợp sau khi làm tờ khai bổ sung bạn lại điều chỉnh chỉ tiêu số 22 quý sau theo chỉ tiêu 43 ở tờ khai bổ sung quý trước như vậy là không đúng).
 
H

huek2tk2

Phan Huế
3/6/12
15
0
1
Ninh Bình
Theo mình hiểu thì tại quý 1/2016 bạn phát hiện ra tờ khai các quý trước sai, thì bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh của các quý có sai sót và nộp lại, sau đó bạn tổng hợp chỉ tiêu 40, 43 trên các tờ giải trình KHBS của các quý bạn làm bổ sung xem số liệu như thế nào thì bạn điền vào chỉ tiêu 37, 38 của tờ khai quý 1/2016 (Chỉ tiêu số 22 trên các tờ khai quý sau chính bằng chỉ tiêu số 43 trên tờ khai chính thức của quý trước, bạn ko sửa lại theo số bổ sung nhé, vì t thấy bạn sai chỉ tiêu số 22 nên t nghĩ tới trường hợp sau khi làm tờ khai bổ sung bạn lại điều chỉnh chỉ tiêu số 22 quý sau theo chỉ tiêu 43 ở tờ khai bổ sung quý trước như vậy là không đúng).
Em cám ơn nhiều ạ.
 
H

huek2tk2

Phan Huế
3/6/12
15
0
1
Ninh Bình
Tại chỉ tiêu 37 và 38 bạn điền tổng số tiền thuế GTGT được khấu trừ tăng và tổng số thuế GTGT được khấu trừ giảm của 4 quý (xem ở phụ lục KHBS trên mỗi tờ khai bổ sung, điều chỉnh). Bạn tổng hợp lại và ghi vào quý 1/2016
Em cám ơn nhiều ạ
 
N

Nhut Linh

Guest
Em đang rất đau đầu khi nhận được việc của kế toán cũ, kê khai các hoá đơn đầu vào của Big C nhưng không có bảng kê hàng hoá gì cả. (bạn ấy không làm BCTC). Hôm vừa rồi em phải nộp trắng BCTC, giờ bắt đầu mò làm lại để nộp. Vậy cho em hỏi giờ mình muốn loại các hoá đơn đó ra thì như thế nào? Vì mình đi xin bảng kê ở Big C, nhân viên giao dịch nói là hết năm đã chuyển dữ liệu về tổng công ty hết rồi, nếu muốn mình phải liên hệ với tổng cty của họ nhưng cũng rất khó để tìm lại.
Giờ mình loại thì loại bằng cách nào? Không lẽ phải kê khai bổ sung cho cả 12 tháng năm 2015. Hay tạo ra bảng kê ảo??? Vì mỗi tháng đều có hoá đơn Big C, có cao nhân nào hướng dẫn cho e cách giải quyết nhanh gọn lẹ vấn đề này được không?

Hôm trước em có hỏi rồi nhưng nhiều người vào hỏi việc của cá nhân nên không ai cho em hướng giải quyết cả. Mong các anh chị giúp đỡ!
 
H

huek2tk2

Phan Huế
3/6/12
15
0
1
Ninh Bình
Em đang rất đau đầu khi nhận được việc của kế toán cũ, kê khai các hoá đơn đầu vào của Big C nhưng không có bảng kê hàng hoá gì cả. (bạn ấy không làm BCTC). Hôm vừa rồi em phải nộp trắng BCTC, giờ bắt đầu mò làm lại để nộp. Vậy cho em hỏi giờ mình muốn loại các hoá đơn đó ra thì như thế nào? Vì mình đi xin bảng kê ở Big C, nhân viên giao dịch nói là hết năm đã chuyển dữ liệu về tổng công ty hết rồi, nếu muốn mình phải liên hệ với tổng cty của họ nhưng cũng rất khó để tìm lại.
Giờ mình loại thì loại bằng cách nào? Không lẽ phải kê khai bổ sung cho cả 12 tháng năm 2015. Hay tạo ra bảng kê ảo??? Vì mỗi tháng đều có hoá đơn Big C, có cao nhân nào hướng dẫn cho e cách giải quyết nhanh gọn lẹ vấn đề này được không?

Hôm trước em có hỏi rồi nhưng nhiều người vào hỏi việc của cá nhân nên không ai cho em hướng giải quyết cả. Mong các anh chị giúp đỡ!
Theo em, nếu giá trị nhỏ thì chị nên bỏ và làm tờ khai điều chỉnh. Vì bên em khi quyết toán thuế hóa đơn mua hàng ở Big C đều bị loại ra gần hết. Bên e cho vào chi phí tiếp khách nhưng thuế không chịu. Bịa bảng kê cũng phải có xác nhận mà bảng kê của siêu thị mẫu có sẵn rồi mình cũng không bịa được. Mà hướng giải quyết của chị bây giờ là làm lại BCTC thì c nên điều chỉnh và làm lại BC luôn cũng được. Bên em điều chỉnh lại từ Quý II.2014 vẫn phải điều chình mà :(. Chúc c tìm được phương án giải quyết tốt.
 
N

Nhut Linh

Guest
Theo em, nếu giá trị nhỏ thì chị nên bỏ và làm tờ khai điều chỉnh. Vì bên em khi quyết toán thuế hóa đơn mua hàng ở Big C đều bị loại ra gần hết. Bên e cho vào chi phí tiếp khách nhưng thuế không chịu. Bịa bảng kê cũng phải có xác nhận mà bảng kê của siêu thị mẫu có sẵn rồi mình cũng không bịa được. Mà hướng giải quyết của chị bây giờ là làm lại BCTC thì c nên điều chỉnh và làm lại BC luôn cũng được. Bên em điều chỉnh lại từ Quý II.2014 vẫn phải điều chình mà :(. Chúc c tìm được phương án giải quyết tốt.
Đang rất đau đầu bạn à, bữa giờ hỏi nhiều người lắm rồi, nhưng ko ai cho mình được câu trả lời cả. Dù sao cũng làm lại nên mình muốn làm 1 lần thôi, chứ giờ mà quăng zô 642 theo diện mua đồ tổ chức sinh nhật, tiệc cho nhân viên cũng ko ổn. huhu.
 
H

huek2tk2

Phan Huế
3/6/12
15
0
1
Ninh Bình
Vâng. Làm lại còn đỡ đau đầu hơn. Em còn mới phát hiện cty từ 2013-2014 BCTC sai be bét còn 2015 nộp BC trắng :(. Chán nghề lắm ý!
 
H

hongnguyen2103

Guest
22/4/16
8
0
1
33
cho mình hỏi với ạ, nếu trong tờ khai chính thức ko có kê khai chỉ tiêu 37, 38 thì trong tờ khai bổ sung có được kê ko ạ
 
H

huek2tk2

Phan Huế
3/6/12
15
0
1
Ninh Bình
cho mình hỏi với ạ, nếu trong tờ khai chính thức ko có kê khai chỉ tiêu 37, 38 thì trong tờ khai bổ sung có được kê ko ạ
Chỉ tiêu 37 + 38 trên tờ khai chính thức sẽ là tổng hợp của chỉ tiêu 43 (dương hoặc âm) trên tờ khai điều chỉnh chị ạ.
 
T

Thanh Hương Lê 2210

Guest
28/4/16
3
0
1
34
Theo mình hiểu thì tại quý 1/2016 bạn phát hiện ra tờ khai các quý trước sai, thì bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh của các quý có sai sót và nộp lại, sau đó bạn tổng hợp chỉ tiêu 40, 43 trên các tờ giải trình KHBS của các quý bạn làm bổ sung xem số liệu như thế nào thì bạn điền vào chỉ tiêu 37, 38 của tờ khai quý 1/2016 (Chỉ tiêu số 22 trên các tờ khai quý sau chính bằng chỉ tiêu số 43 trên tờ khai chính thức của quý trước, bạn ko sửa lại theo số bổ sung nhé, vì t thấy bạn sai chỉ tiêu số 22 nên t nghĩ tới trường hợp sau khi làm tờ khai bổ sung bạn lại điều chỉnh chỉ tiêu số 22 quý sau theo chỉ tiêu 43 ở tờ khai bổ sung quý trước như vậy là không đúng).
Chị ơi vậy tức là các quý sau dù sai số đầu kỳ ( do làm KHBS dẫn đến 43 chỉnh lại)mình cũng ko điều chỉnh ạ
 
T

Thanh Hương Lê 2210

Guest
28/4/16
3
0
1
34
cho em hỏi với nếu chỉ tiêu 22 ở quý 4/2015 sai do điều chỉnh từ những quý trước thì không được điều chỉnh đúng không ạ. Còn nếu chỉ tiêu 22 sai do mình nhập sang sai thì có được sửa trực tiếp không:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
 
X

Xa van xanh

Trung cấp
3/2/15
90
16
8
32
cho em hỏi với nếu chỉ tiêu 22 ở quý 4/2015 sai do điều chỉnh từ những quý trước thì không được điều chỉnh đúng không ạ. Còn nếu chỉ tiêu 22 sai do mình nhập sang sai thì có được sửa trực tiếp không:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
Do bạn kê khai sai ở các quý trước nên sẽ làm ảnh hưởng tới chỉ tiêu số 22 của các quý sau rồi, nguyên tắc kê khai bổ sung " sai đâu sửa đấy".Tại quý phát hiện sai sót thì bạn vào tờ khai quý đó kê khai bổ sung điều chỉnh, tập hợp chỉ tiêu 43 trên KHBS quý sai bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 37,38 là bạn đang điều chỉnh chỉ tiêu số 22 đó. Nếu bạn vừa sửa lại chỉ tiêu số 22 lại vừa nhập vào chi tiêu số 37 or 38 thì bạn đang điều chỉnh tận hai lần. Còn nếu chỉ tiêu số 22 sai do bạn nhập sai thì bạn vào kê khai bổ sung điều chỉnh quý sai và sửa lại chỉ tiêu số 22 sau đó điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 or 38 quý hiện tại dựa vào chỉ tiêu số 43 trên tờ giải trình KHBS bạn vừa làm ấy.
 
  • Like
Reactions: huek2tk2
X

Xa van xanh

Trung cấp
3/2/15
90
16
8
32
Chị ơi vậy tức là các quý sau dù sai số đầu kỳ ( do làm KHBS dẫn đến 43 chỉnh lại)mình cũng ko điều chỉnh ạ
Chỉ tiêu số 43 trên KHBS bạn làm lại của quý sai, tại quý phát hiện bạn đang điều chỉnh vào chỉ tiêu số 37 or 38 trên tờ khai đấy, chứ ko điều chỉnh trực tiếp chỉ tiêu 22 của quý hiện tại.
 
  • Like
Reactions: huek2tk2

Xem nhiều