B
Chào mọi ngượi
Mọi người cho mình hỏi chút nghiệp vụ nhé, vì trên này em bị vướng. Cám ơn mọi người trước nhé.
1. Khi em giao tài sản cho chi nhánh, em sẽ ghi:
Nợ 1361: 3
Nợ 214: 1
Có 211: 4
chi nhánh có phải sẽ ghi:
Nợ 211 : 4
Có 214 : 1
Có 3361: 3
3. Hàng tháng, chi nhánh trích khấu hao là 2đ, chi nhánh sẽ ghi là:
Nợ 627 : 2
Có 214 : 2
4.Khi em lấy tài sản đó về, có phải chi nhánh sẽ định khoản:
Nợ 214: 3
Nợ 3361: 1
Có 211 : 2
Như vậy, cuối cùng tài khoản 3361 của chi nhánh còn dư 2 đ. Em chưa biết xử lý làm sao để khử 2 đồng này, mọi người cho em xin ý kiến với.
Mọi người cho mình hỏi chút nghiệp vụ nhé, vì trên này em bị vướng. Cám ơn mọi người trước nhé.
1. Khi em giao tài sản cho chi nhánh, em sẽ ghi:
Nợ 1361: 3
Nợ 214: 1
Có 211: 4
chi nhánh có phải sẽ ghi:
Nợ 211 : 4
Có 214 : 1
Có 3361: 3
3. Hàng tháng, chi nhánh trích khấu hao là 2đ, chi nhánh sẽ ghi là:
Nợ 627 : 2
Có 214 : 2
4.Khi em lấy tài sản đó về, có phải chi nhánh sẽ định khoản:
Nợ 214: 3
Nợ 3361: 1
Có 211 : 2
Như vậy, cuối cùng tài khoản 3361 của chi nhánh còn dư 2 đ. Em chưa biết xử lý làm sao để khử 2 đồng này, mọi người cho em xin ý kiến với.

