Chương trình khuyến mãi

  • Thread starter Thread starter hoa1973
  • Ngày gửi Ngày gửi

hoa1973

Cao cấp
Công ty em kinh doanh hàng nhập khẩu, tháng 4 này bên em được nhà cung cấp khuyến mãi lượng hàng tương đương khoản 50tr. Bây giờ e muốn đk với sở công thương để làm chương trình khuyến mãi cho số hàng này được không? hàng này e đã ghi nhận vào 711 mà nếu không làm ct khuyến mãi thì phải đóng thêm phần thuế TNDN của quý 2 đúng không ạ? và em muốn làm 2 lân khuyến mãi /năm được không? Anh chị nào có kn giúp dùm e với, em cám ơn nhiều!
 
Công ty em kinh doanh hàng nhập khẩu, tháng 4 này bên em được nhà cung cấp khuyến mãi lượng hàng tương đương khoản 50tr. Bây giờ e muốn đk với sở công thương để làm chương trình khuyến mãi cho số hàng này được không? hàng này e đã ghi nhận vào 711 mà nếu không làm ct khuyến mãi thì phải đóng thêm phần thuế TNDN của quý 2 đúng không ạ? và em muốn làm 2 lân khuyến mãi /năm được không? Anh chị nào có kn giúp dùm e với, em cám ơn nhiều!
Đây là hàng KM được hưởng, ko phải KM lại cho khách nên hạch toán vào 711 là đúng rồi.

Bạn muốn KM cho khách hàng thì bạn làm thủ tục với sở công thương đăng ký chương trình KM, nội dung KM, thời gian khuyến mại, đối tượng khách hàng KM thì bạn xuất ra ko tính thuế VAT và được tính vào chi phí hợp lý thuế.

Bạn muốn làm KM 2 lần/năm vô tư nhé! Vướng mắc gì về hàng KM bạn cứ hỏi, mình đang làm cho khách liên quan tới nhiều hình thức khuyến mại nên hoàn toàn có thể chia sẻ với bạn những gì mình biết.
 
hi...hi Cám ơn chị bichvan nhiều! gặp bậc tiền bối rồi em mừng quá chị cho em hỏi thêm:
1. Hàng KM này trên HĐ giá =0 đồng nhưng e hạch toán với giá mặt hàng tương đương được không?
2. Vì ghi nhận vào 711=> thu nhập tăng => lợi nhuận tăng => đóng thên thuế TNDN Q2 như em đã trình bày ở trên đúng không chị?
Chị giúp dùm e với , em cám ơn chị ạ.
 
hi...hi Cám ơn chị bichvan nhiều! gặp bậc tiền bối rồi em mừng quá chị cho em hỏi thêm:
1. Hàng KM này trên HĐ giá =0 đồng nhưng e hạch toán với giá mặt hàng tương đương được không?
2. Vì ghi nhận vào 711=> thu nhập tăng => lợi nhuận tăng => đóng thên thuế TNDN Q2 như em đã trình bày ở trên đúng không chị?
Chị giúp dùm e với , em cám ơn chị ạ.
Ko phải cứ ghi nhận vào 711 là đóng thuế TNDN, nó phụ thuộc vào toàn bộ KQKD quý 2 của bạn thế nào nữa? Doanh thu, chi phí
Hàng KM = 0 đồng, hạch toán vào 711 thì lấy theo giá của mặt hàng cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm nhận hàng KM để hạch toán là đúng rồi bạn.
 
Ko phải cứ ghi nhận vào 711 là đóng thuế TNDN, nó phụ thuộc vào toàn bộ KQKD quý 2 của bạn thế nào nữa? Doanh thu, chi phí
Hàng KM = 0 đồng, hạch toán vào 711 thì lấy theo giá của mặt hàng cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm nhận hàng KM để hạch toán là đúng rồi bạn.
 
hi...hi Cám ơn chị bichvan nhiều! gặp bậc tiền bối rồi em mừng quá chị cho em hỏi thêm:
1. Hàng KM này trên HĐ giá =0 đồng nhưng e hạch toán với giá mặt hàng tương đương được không?
2. Vì ghi nhận vào 711=> thu nhập tăng => lợi nhuận tăng => đóng thên thuế TNDN Q2 như em đã trình bày ở trên đúng không chị?
Chị giúp dùm e với , em cám ơn chị ạ.
Hàng KM nhập khẩu thì cty bạn phải lập TK hải quan, nộp các loại thuế cần thiết? nếu thế thì giá hạch toán là giá tính thuế trên tờ khai thôi, khỏi lăn tăn giá thị trường cho rối.
 
Hàng KM nhập khẩu thì cty bạn phải lập TK hải quan, nộp các loại thuế cần thiết? nếu thế thì giá hạch toán là giá tính thuế trên tờ khai thôi, khỏi lăn tăn giá thị trường cho rối.
Hàng của mình không có thuế gì hết (không nhập khẩu, kg gtgt...) vậy thì giá nhập vào bằng 0 hả bạn? thanks bạn.
 
Hàng của mình không có thuế gì hết (không nhập khẩu, kg gtgt...) vậy thì giá nhập vào bằng 0 hả bạn? thanks bạn.
Sao bạn nói cty bạn kd hàng nhập khẩu (#1)? nếu vậy thì bạn ghi nhận theo giá thị trường rồi và cty bạn có thể đăng ký số hàng này KM cho khách hàng nếu hàng này đầu vào có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
 
Sao bạn nói cty bạn kd hàng nhập khẩu (#1)? nếu vậy thì bạn ghi nhận theo giá thị trường rồi và cty bạn có thể đăng ký số hàng này KM cho khách hàng nếu hàng này đầu vào có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
ct mình kd hàng nhập khẩu nhưng mặt hàng của mình nằm trong danh sách hàng không chịu thuế bạn ạ.
 
Back
Top