Â
Âu Hải Trung
Guest
- 27/9/14
- 7
- 0
- 1
- 29
Chào mọi người ạ. Em có một số thắc mắc về việc hạch toán của TSCĐ ạ. Mong các anh chị, bạn có thể khai sáng cho em. Em là sinh viên nên chỉ ôm TT-200 thôi ạ. Nên mấy cái mới mới chắc em ko biết
.
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC. VÀ THÊM MỘT LẦN CẢM ƠN NỮA CHO NGƯỜI THẦY ĐÃ GIẢI ĐÁP, KHAI SÁNG giúp em thoát khỏa cõi mộng
· Biên bản giao nhận TSCĐ ssoo 1 bàn gaio một nhà kho xây dựng theo phương thức tự làm đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Biên bản quyết toán của công trình là :
Giá chưa có thuế : 250.000.000đ
Thuế GTGT 10%: 25.000.000đ
Em định khoản như sau
Chuyển nguồn vốn:
Em thắc mắc phần chuyển vốn . Em để 275 tr là đúng hay để 250 tr mới đúng ạ.
Trong mọi trường hợp kết chuyển vốn đều + cả tiền thuế( cả kể thuế được khấu trừ)
· Biên bản giao nhận TSCĐ số ., nhận lại tài sản thuộc tài sản liên doanh, liên kết bằng một ô tô nguyên giá 400.000.000đ Giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên biên bản bàn giao là 320.000.000đ
Em định khoản như sau
Có đúng không ạ. Vì cái phần chênh lệch nhận về ấy em cho vào chi phí tài chính (635) hay chi phí khác (811) mới đúng ạ. Hay cho vào đầu tài khoản nào.
Em định khoản như trên là đúng hay sai ai ạ?
Xin cảm ơn!
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC. VÀ THÊM MỘT LẦN CẢM ƠN NỮA CHO NGƯỜI THẦY ĐÃ GIẢI ĐÁP, KHAI SÁNG giúp em thoát khỏa cõi mộng
· Biên bản giao nhận TSCĐ ssoo 1 bàn gaio một nhà kho xây dựng theo phương thức tự làm đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Biên bản quyết toán của công trình là :
Giá chưa có thuế : 250.000.000đ
Thuế GTGT 10%: 25.000.000đ
Em định khoản như sau
Nợ TK 211: 250
Có Tk 241: 250
Chuyển nguồn vốn:
Nợ TK 441: 275
Có Tk 411: 275
Em thắc mắc phần chuyển vốn . Em để 275 tr là đúng hay để 250 tr mới đúng ạ.
Trong mọi trường hợp kết chuyển vốn đều + cả tiền thuế( cả kể thuế được khấu trừ)
· Biên bản giao nhận TSCĐ số ., nhận lại tài sản thuộc tài sản liên doanh, liên kết bằng một ô tô nguyên giá 400.000.000đ Giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên biên bản bàn giao là 320.000.000đ
Em định khoản như sau
Nợ TK 211: 320
Nợ TK 635: 80
Nợ TK 635: 80
Có TK 222: 400
Có đúng không ạ. Vì cái phần chênh lệch nhận về ấy em cho vào chi phí tài chính (635) hay chi phí khác (811) mới đúng ạ. Hay cho vào đầu tài khoản nào.
Em định khoản như trên là đúng hay sai ai ạ?
Xin cảm ơn!
Sửa lần cuối:

