[Học Thuật] Thắc mắc về TSCĐ

  • Thread starter Âu Hải Trung
  • Ngày gửi
Â

Âu Hải Trung

Guest
27/9/14
7
0
1
29
Chào mọi người ạ. Em có một số thắc mắc về việc hạch toán của TSCĐ ạ. Mong các anh chị, bạn có thể khai sáng cho em. Em là sinh viên nên chỉ ôm TT-200 thôi ạ. Nên mấy cái mới mới chắc em ko biết :(.
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC. VÀ THÊM MỘT LẦN CẢM ƠN NỮA CHO NGƯỜI THẦY ĐÃ GIẢI ĐÁP, KHAI SÁNG giúp em thoát khỏa cõi mộng

· Biên bản giao nhận TSCĐ ssoo 1 bàn gaio một nhà kho xây dựng theo phương thức tự làm đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Biên bản quyết toán của công trình là :

Giá chưa có thuế : 250.000.000đ

Thuế GTGT 10%: 25.000.000đ

Em định khoản như sau

Nợ TK 211: 250

Có Tk 241: 250

Chuyển nguồn vốn:

Nợ TK 441: 275

Có Tk 411: 275

Em thắc mắc phần chuyển vốn . Em để 275 tr là đúng hay để 250 tr mới đúng ạ.

Trong mọi trường hợp kết chuyển vốn đều + cả tiền thuế( cả kể thuế được khấu trừ)

· Biên bản giao nhận TSCĐ số ., nhận lại tài sản thuộc tài sản liên doanh, liên kết bằng một ô tô nguyên giá 400.000.000đ Giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên biên bản bàn giao là 320.000.000đ

Em định khoản như sau

Nợ TK 211: 320

Nợ TK 635: 80

Có TK 222: 400​

Có đúng không ạ. Vì cái phần chênh lệch nhận về ấy em cho vào chi phí tài chính (635) hay chi phí khác (811) mới đúng ạ. Hay cho vào đầu tài khoản nào.


Em định khoản như trên là đúng hay sai ai ạ?
Xin cảm ơn!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngựa con

Guest
26/4/16
20
4
3
38
Haiz. Muốn đọc mà thấy dài, bạn nên cô đọng lại bài viết của mình để mọi người dễ trả lời bạn ah.
 
Â

Âu Hải Trung

Guest
27/9/14
7
0
1
29
Em thắc mắc phần chuyển vốn . Em để 275 tr là đúng hay để 250 tr mới đúng ạ. ( 25tr tiền thuế)
Chi phí sửa chữa TSCĐ trước khi bán quẳng vào đâu? 811 hay 241

Cái này em ko biết mình làm đúng hay sai nên ko tóm tắt được

Bên bản giao nhận TSCĐ số 4 một TSCĐ của công ty K theo phương thức thuê tài chính, thời hạn thuê 5 năm. Giá trị hợp lí của tài sản chưa thuế GTGT 500.000, thuế 10% thuế GTGT phải trả cho bên thuê được thanh toán ngay một lần khi nhận tài sản bằng TGNH. Số tiền phải trả hàng năm chưa thuế GTGT vào cuối mỗi năm là 160.000. Lãi suất theo hợp đồng là 12% năm. Tài sản thuê về sử dụng trong hoạt động SXKD không chịu thuế GTGT.

Em giải

Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê

Em tính theo công thức PV= 576.76 triệu

Mà giá hợp lí : 500

Theo TT-200 chọn cái thấp hơn

Thì em hạch toán:

Nợ TK 211: 550( giá hợp lí + thuế)
Có TK 341: 500

Có TK 112: 50

Cái phần tiền phải trả cho thuê TSCĐ kia em vẫn chưa biết nhét vào đâu. Vì em nghĩ 5 năm mỗi năm 160tr=800tr cơ mà. Mình định khoản cứ sai sai.

Em thấy nó sai sai thế nào ấy ạ. Mọi người cho em xin tý ý kiến. Với lại lãi suất ngầm định, lãi suất biên của bên cho vay đi thuê, lãi suất trên hợp đồng nó dùng như nào ạ. Em cứ phang cái lãi suất trên hợp đồng trogn mọi trường hợp
 
Â

Âu Hải Trung

Guest
27/9/14
7
0
1
29
Giúp em với huhhuhuhu
 
Â

Âu Hải Trung

Guest
27/9/14
7
0
1
29
Bạn tách mỗi câu hỏi trong 1 topic riêng.

Nhìn câu hỏi dài thế kia ai cũng nản chẳng có thời gian để đọc và nhận xét cho bạn.
Em sơ loãng nên ko dám chia ra . Cơ mà giờ em hỏi đúng 2 trường hợp thôi ạ. Không dài nữa rồi anh ới :3 :):):)
 
D

duongktkt

Trung cấp
26/5/15
168
30
28
Chào mọi người ạ. Em có một số thắc mắc về việc hạch toán của TSCĐ ạ. Mong các anh chị, bạn có thể khai sáng cho em. Em là sinh viên nên chỉ ôm TT-200 thôi ạ. Nên mấy cái mới mới chắc em ko biết :(.
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC. VÀ THÊM MỘT LẦN CẢM ƠN NỮA CHO NGƯỜI THẦY ĐÃ GIẢI ĐÁP, KHAI SÁNG giúp em thoát khỏa cõi mộng

· Biên bản giao nhận TSCĐ ssoo 1 bàn gaio một nhà kho xây dựng theo phương thức tự làm đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Biên bản quyết toán của công trình là :

Giá chưa có thuế : 250.000.000đ

Thuế GTGT 10%: 25.000.000đ

Em định khoản như sau

Nợ TK 211: 250

Có Tk 241: 250

Chuyển nguồn vốn:

Nợ TK 441: 275

Có Tk 411: 275

Em thắc mắc phần chuyển vốn . Em để 275 tr là đúng hay để 250 tr mới đúng ạ.

Trong mọi trường hợp kết chuyển vốn đều + cả tiền thuế( cả kể thuế được khấu trừ)

· Biên bản giao nhận TSCĐ số ., nhận lại tài sản thuộc tài sản liên doanh, liên kết bằng một ô tô nguyên giá 400.000.000đ Giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên biên bản bàn giao là 320.000.000đ

Em định khoản như sau

Nợ TK 211: 320

Nợ TK 635: 80

Có TK 222: 400​

Có đúng không ạ. Vì cái phần chênh lệch nhận về ấy em cho vào chi phí tài chính (635) hay chi phí khác (811) mới đúng ạ. Hay cho vào đầu tài khoản nào.


Em định khoản như trên là đúng hay sai ai ạ?
Xin cảm ơn!
Theo mình là:
Khi xây nhà kho bằng vốn tự có, tức là bên ct ban sẽ chi thuê nhà thầu để thi công , khi công trình hoàn thành, nhà thầu sẽ xuất hóa đơn cho bên ban, thì bạn hạch toán: Nợ 2412 250tr Nợ 1331 25tr Có 331 275tr
Căn cứ vào các hợp đồng, biên bản nghiệm thu từng hạng muc, biên bản bàn giao công trình, bạn ghi tăng TSCĐ và tiến hành trích khấu hao theo quy định ( đọc tt 45/2013 : Nợ 211 250 tr Có 2412 250 tr
Chuyển nguồn vốn: Nợ 441 250 tr Có 411 250tr
Vì thuế này là 25tr sẽ đc khấu trự thuế nên bạn không nên ghi vô thêm vào chuyển nguồn vốn
Hi vọng giúp đc bạn
 
  • Like
Reactions: Âu Hải Trung
Â

Âu Hải Trung

Guest
27/9/14
7
0
1
29
Theo mình là:
Khi xây nhà kho bằng vốn tự có, tức là bên ct ban sẽ chi thuê nhà thầu để thi công , khi công trình hoàn thành, nhà thầu sẽ xuất hóa đơn cho bên ban, thì bạn hạch toán: Nợ 2412 250tr Nợ 1331 25tr Có 331 275tr
Căn cứ vào các hợp đồng, biên bản nghiệm thu từng hạng muc, biên bản bàn giao công trình, bạn ghi tăng TSCĐ và tiến hành trích khấu hao theo quy định ( đọc tt 45/2013 : Nợ 211 250 tr Có 2412 250 tr
Chuyển nguồn vốn: Nợ 441 250 tr Có 411 250tr
Vì thuế này là 25tr sẽ đc khấu trự thuế nên bạn không nên ghi vô thêm vào chuyển nguồn vốn
Hi vọng giúp đc bạn
Em cảm ơn ạ
Thế còn cái này
Biên bản giao nhận TSCĐ số ., nhận lại tài sản thuộc tài sản liên doanh, liên kết bằng một ô tô nguyên giá 400.000.000đ Giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên biên bản bàn giao là 320.000.000đ
Chênh lệch là 635 nhở
 
D

duongktkt

Trung cấp
26/5/15
168
30
28
Em cảm ơn ạ
Thế còn cái này
Biên bản giao nhận TSCĐ số ., nhận lại tài sản thuộc tài sản liên doanh, liên kết bằng một ô tô nguyên giá 400.000.000đ Giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên biên bản bàn giao là 320.000.000đ
Chênh lệch là 635 nhở
635 nha bác, khi góp vốn liên doanh, đánh giá chênh lệch thì vô 711 hoặc 811, còn
Em cảm ơn ạ
Thế còn cái này
Biên bản giao nhận TSCĐ số ., nhận lại tài sản thuộc tài sản liên doanh, liên kết bằng một ô tô nguyên giá 400.000.000đ Giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên biên bản bàn giao là 320.000.000đ
Chênh lệch là 635 nhở
Khi góp vốn kinh doanh, tùy thuộc vào thỏa thuận để đánh giá vốn góp thì khoản chênh lẹch sẽ hạch toán vào 711 hoặc 811
Khi quá trình góp vốn hay đầu tư kết thúc, nếu chiến thắng thì vô 515, thua thì vô 635 ( nhớ hạch toán chi tiết để dễ tìm nha bạn)
 

Xem nhiều